Plan de Calidad - Cosapi
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior
Código: PN-CAL-01 MQ09-25-PQ-2100-GA0001
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Tabla de Contenido 1. PROPÓSITO .................................................................................................................................. 3 2. ANTECEDENTES............................................................................................................................. 3 3. ALCANCE….................................................................................................................................... 3 4. DEFINICIONES ............................................................................................................................... 4 5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................................................................ 5 5.1. REQUISITOS GENERALES ............................................................................................................... 5 5.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ........................................................................................... 6 5.3. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD ............................................................................................. 6 5.4. RESPOSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ............................................................................................... 8 5.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD............................................................................................. 8 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS .......................................................................................................... 9 6.1. RECURSOS HUMANOS................................................................................................................... 9 6.2. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DIRECTA ............................................................................................ 12 6.3. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO .......................................................................... 13 6.4. CONTROL DE DOCUMENTOS ....................................................................................................... 13 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ..................................................................................................... 14 7.1. REVISIÓN DEL CONTRATO ........................................................................................................... 14 7.2. COMPRAS. .................................................................................................................................. 14 7.3. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECEPCIÓN, PRESERVACIÓN Y DESPACHO. ........................ 15 7.4. DESARROLLO DEL PROYECTO ...................................................................................................... 15 7.4.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES ............................................................................ 16 7.5. CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................ 16 8. MEJORA CONTINUA .................................................................................................................... 18 8.1. NO CONFORMIDADES ................................................................................................................. 18 8.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS .................................................................................... 18 8.3. AUDITORIAS INTERNAS ............................................................................................................... 19 8.4. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS ...................................................................................................... 19 8.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ......................................................................................................... 20 9. ANEXOS….. ................................................................................................................................. 20
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1. PROPÓSITO El propósito del presente Plan de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COSAPI – MAS ERRÁZURIZ es establecer la manera de planificar, asegurar, controlar, registrar y mejorar los trabajos que se ejecuten en el proyecto “Construcción de Túnel Entrada Superior” del proyecto Quellaveco, de tal forma que cumpla las expectativas del cliente, las especificaciones de ingeniería, y estándares de calidad de acuerdo al alcance del trabajo. 2. ANTECEDENTES Anglo American Quellaveco S.A., en adelante el Propietario, posee los derechos sobre el yacimiento Quellaveco, que comprende una nueva mina de cobre y molibdeno y concentradora con una capacidad nominal de 91,2 ktpd ubicada al noreste de Moquegua en el sur de Perú; a aproximadamente 130 km de Arequipa y 34 km en línea recta de Moquegua. La mina de tajo abierto está a 3.500 msnm. en la quebrada Quellaveco y la concentradora está en la quebrada Papujune a una elevación entre 3.400 y 3.700 msnm. Debido a su ubicación, el proyecto requerirá la reubicación de un camino existente y el desvío del rio Asana. Las obras de desvío del rio Asana incluyen la construcción de portales de entrada al túnel de desvío del río. 3. ALCANCE El Plan de Gestión de Calidad abarca todas las actividades que CONSORCIO COSAPI - MAS ERRÁZURIZ realizará durante el desarrollo del contrato N° CC-147-C. “Construcción de Túnel Entrada Superior”, así mismo también aplica a los subcontratistas y proveedores. Se presenta una breve descripción de los trabajos a realizar: Construcción de túnel en la ventana construcción de acceso de sección equivalente 5x5m según diseño INGENDESA. Colocación de soportes de acero para sostenimiento del túnel, colocación de concreto lanzado para revestimiento del túnel con y sin fibra, colocación de marchaviantis de soporte excavación del túnel, colocación de concretos en revestimientos, túnel. Perforación y colocación de pernos sellados para sostenimiento de túnel. Excavación en roca con uso de explosivos.
Todo cambio en el alcance será comunicado contractualmente al Contratista.
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4. DEFINICIONES Está sección ha sido incluida para definir los términos utilizados en el presente documento que conciernen al proyecto: Cliente: Se entiende por Minera Anglo American Quellaveco S.A. SMI: Es la empresa que actúa como agente y representante del cliente (dueño) para los efectos de la administración del Contrato. SKAVA: Es la empresa que actúa como agente y representante del cliente (dueño) para los efectos de la administración del Contrato. Construcción: Procesos o etapas de trabajo que al ser finalizados resultan en el proyecto. Proyecto: Grupo de procesos que son llevados a cabo para satisfacer las necesidades del cliente. Estos procesos tienen personajes administrativos (Procesos de Gestión) y operativos (Procesos de Construcción). Gerencia: Constituida por el Gerente del Proyecto, Gerente de Construcción, Gerente de SSOMA, Jefe de Administración, Jefe de Oficina Técnica y el Jefe de Calidad (QA/QC). Contratista: Es la entidad que suscribe el contrato con Minera Anglo American Quellaveco S.A; el contratista del presente contrato es CONSORCIO COSAPI - MAS ERRAZURIZ. Organización: Se refiere CONSORCIO COSAPI - MAS ERRÁZURIZ QA/QC: Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad. PGC: Plan de Gestión de Calidad. SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. Proveedor: Organización, distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que suministra un producto y/o servicio a la organización.
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5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 5.1. REQUISITOS GENERALES El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Organización está basado en procesos que interactúan entre sí, estableciendo y cumpliendo una Política y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la calidad, entendiendo como Calidad al grado de cumplimiento de los requisitos implicados. El SGC cumple con la norma ISO 9001:2008, el cual responde al modelo especificado por la norma NTP ISO – 9001: 2008, y es usado en el Diseño, Ingeniería, Procura y Construcción de Proyectos Civiles y Mecánicos, garantizando a nuestros Clientes un alto nivel de confianza. Aspirando de este modo a aumentar la satisfacción de nuestros clientes a través de la aplicación eficaz del sistema, incluyendo los procesos de la mejora continua del sistema y asegurar la conformidad con los requisitos de nuestros clientes y los legales y reglamentarios aplicables. Figura 1
El SGC de nuestra Organización se basa en los siguientes principios:
Enfoque al cliente
Liderazgo
Participación del personal
Enfoque de procesos
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Gestión basada en sistemas
Mejora continua
Toma de decisiones basada en hechos
Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor
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5.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN El SGC mantiene la documentación necesaria para cumplir el ISO 9001:2008 y los requerimientos del cliente. Esta documentación incluye Políticas y Objetivos de Calidad declaradas, un Plan de Gestión de Calidad, Procedimientos de manejo y control, y otros documentos necesarios para asegurar la eficiencia del planeamiento, la operación y control de los procesos y los registros necesarios. La documentación es clasificada como sigue:
5.3. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar del Consorcio COSAPI-MAS ERRÁZURIZ en relación con la calidad, formalmente expresado por la Alta Dirección. El desarrollo del proyecto estará sostenido en:
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La Política de la Calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la eficacia operativa y el desempeño de los costos y, en consecuencia, sobre la satisfacción y confianza del Cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto está expresado de la siguiente manera:
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5.4. RESPOSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad está soportado en las decisiones de la Alta Dirección. Es así que su compromiso con el proyecto incluye:
Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.
Realizar revisiones de nuestro sistema. Estas revisiones:
Son realizadas por la Gerencia.
Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.
Revisan y evalúan nuestra Política y Objetivos de la Calidad.
Revisan las actividades que respaldan la Política y Objetivos de la Calidad.
Examinan los resultados de nuestras auditorías internas.
Evalúan con qué éxito se vienen aplicando la Política de Calidad y con qué éxito se están logrando nuestros Objetivos de Calidad.
Determinan si nuestro Sistema de Gestión de Calidad debe ser actualizado en respuesta a los cambios en tecnologías, conceptos de calidad, estrategias corporativas o el entorno comercial.
5.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD El Consorcio COSAPI- MAS ERRAZURIZ para el presente Proyecto ha establecido los siguientes Objetivos Específicos de Calidad: Cumplimiento de todos los hitos contractuales Difusión de los PPIs: Planes de Puntos de Inspección (ITPs) Las No Conformidades deben estar cerradas en un plazo máximo de 30 días. Difusión de los Procedimientos Constructivos y de Gestión aprobados para el Proyecto Mantener 0.5 HH de charlas todos los meses. Realizar 1 auditorías internas de calidad al año (Si aplica, según programa de Sede Central). Para el área de Calidad, el CONSORCIO COSAPI- MAS ERRÁZURIZ ha establecido una estructura organizacional, la cual también deberá irse ajustando conforme al avance y exigencias del proyecto, esa estructura se presenta a continuación.
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La cantidad de personal estará en función al alcance y al desarrollo progresivo del proyecto, considerando los contra turnos y/o relevos. 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1. RECURSOS HUMANOS El Consorcio COSAPI – MAS ERRÁZURIZ integra personal competente con los requisitos establecidos para el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. La organización se asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organización. Salvo que se encuentre especificado de otra manera; las funciones y responsabilidades del personal principal asignado al proyecto en relación a la gestión de la calidad, se encuentran establecidas de la siguiente manera: Funciones Gerente de Proyecto
Responsabilidades
Administrar el contrato.
Seguir y difundir en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.
Velar por la Implementación del SGC en el Proyecto.
Definir la planificación maestra del proyecto.
Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance, cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
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Gerente de Construcción / Gerente de Operaciones
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Responsable Técnico del Proyecto
Asesorar y dar soluciones técnicas en situaciones críticas
Dar soporte en temas de Gestión de: Alcance, Tiempo, Costo y Calidad.
Difundir las Políticas y Objetivos de Calidad
Asistir en la revisión y aprobación del Plan de Calidad de la Obra.
Supervisar la realización e implementación de auditorías internas para evaluar la aplicación de los procedimientos en el desarrollo de las actividades del proyecto.
Seguir y difundir en la obra la política y objetivos de la calidad.
Participar en la revisión y aprobación del Plan de Calidad de la Obra.
Gestionar y participar en la elaboración los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control.
Supervisar la implementación de los procedimientos en el desarrollo de las actividades de la obra.
Asume completa responsabilidad por las operaciones diarias en la zona donde se ejecuta la construcción de la obra.
Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: Planos, especificaciones técnicas, procedimientos, instrucciones de trabajo.
Responsable de comunicar y canalizar y sustentar las modificaciones contractuales que se presenten en campo.
Aprobar sistemas y métodos constructivos.
Administrador de Contrato
Jefe de Oficina Técnica
Código: PN-CAL-01
Responsable directo de la Administración del Contrato del Proyecto Responsable del resultado económico del contrato
Responsable y Coordinador ante el Cliente de todas las evaluaciones económicas, negociación de adicionales, ampliaciones del monto de contrato, así como de las valorizaciones.
Estar comprometido con las Políticas y Objetivos de Calidad
Analizar, y asesorar en la elaboración de formatos de control, procedimientos e instrucciones de trabajo.
Supervisar el control documentario de acuerdo al procedimiento respectivo.
Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas.
Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales permanentes a ser incorporados al proyecto.
Responsable de la Reevaluación de Proveedores.
Responsable del soporte técnico y soluciones de ingeniería en campo
Responsable de canalizar los cambios contractuales en coordinación con Construcción y Contratos.
Responsable de mantener los planos para construcción aprobados antes del inicio de los trabajos. Distribuir a los responsables de campo y áreas involucradas.
Responsable de elaborar y difundir la lista de procesos y procedimientos críticos de la obra, mantenerlo actualizado.
Responsable de Realizar la lista de procedimientos generales aplicables al proyecto, en
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coordinación con Construcción y áreas de soporte.
Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando su implementación de acuerdo a lo establecido.
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto.
Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo amerite.
Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y procedimientos de acción correctiva.
Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
Recoger y reportar información acerca de la implantación del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la Jefatura de Construcción y a la Unidad de Apoyo de Seguridad, Calidad y Ambiente.
Coordinar con el Jefe de Construcción para que la documentación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado sea entregada oportunamente, en caso amerite.
Jefe de Calidad
Responsable del programa de Implementación SGC, programar y coordinar las actividades de implementación del SGC con los responsables del proyecto, delegando actividades y apoyando a los mismos, distribuir al personal a su cargo, revisar los procedimientos observando los requisitos del SGC, controlar la ocurrencia y tendencia de las no conformidades, coordinar la implantación de las acciones correctivas y preventivas.
Ingeniero de Calidad
Responsable del Control de Calidad y seguimiento diario en los frentes de obra de su competencia, presentar, reportes diarios y protocolos aprobados por Supervisión, monitorear en campo que los procedimientos de construcción se ajusten a los estándares aprobados, informando al jefe inmediato de cualquier cambio o no cumplimiento de los estándares de la obra.
Controlar la ocurrencia y tendencia de las No Conformidades.
Coordinar la implantación de acciones correctivas y preventivas.
Responsable del Control de Calidad en campo y asiste al Ingeniero de Calidad en los procesos de control de puntos de inspección y materiales verificando sus propiedades antes del uso tanto en los acopios como en los frentes de producción alertando y descartando el uso de materiales Inadecuados. Controlar la producción y colocación del concreto y pruebas de control in situ. asegurar el cumplimiento de los procesos, informar al jefe inmediato de cualquier cambio o no cumplimiento de los estándares de la obra. Responsable de la ejecución de la pruebas de Laboratorio estándar y especiales, y pruebas In situ, cumplir con los procedimientos de ensayos de acuerdo a las normas vigentes, cumplir con los plazos estandarizados, presentar los reportes y resultados diariamente al Jefe de Calidad, verificar que los materiales se ajusten a las especificaciones requeridas, Informar al Jefe de Calidad de cualquier cambio o condiciones que se presenten en los procesos.
Jefe de Seguridad
Asistente de Calidad Técnico Laboratorista
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Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior Ingeniero de Producción (Obras Civiles / Minas) Supervisor de Especialidad Jefe de Grupo o Cuadrilla
Personal de cuadrilla (general)
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Conocer y ejecutar los lineamientos del Plan de Calidad del proyecto. Poner en práctica los procedimientos constructivos del proyecto incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad. Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo. Colaborar en la realización de auditorias para evaluar el adecuado seguimiento de los procedimientos específicos. Asegurar la práctica de los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad. Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo. Implementar los procedimientos de construcción aprobados por el cliente. Evaluar las prácticas, sistemas y métodos constructivos que aplica el personal de su grupo ó cuadrilla, estableciendo medidas correctivas cuando es requerido.
Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
Seguir en forma estricta la cartilla de operación correspondiente al equipo, en caso de operar uno.
Cumplir con las especificaciones técnicas para la labor encomendada.
Ingeniero de Planeamiento Jefe de Topografía
Código: PN-CAL-01
Diseñar y mantener un sistema que permita comparar los resultados del proyecto respecto a las premisas consideradas en el presupuesto original, de manera aplicada la matriz de calidad en la curva de liberación
Analizar e interpretar los requerimientos topográficos en el contrato de obra.
Verificar la calidad de las actividades ejecutadas (inspección, medición y comparación con los parámetros establecidos en los planos, especificaciones técnicas, procedimientos, etc.).
Verificar el mantenimiento de equipos topográficos y herramientas utilizadas.
NOTA: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas, dependiendo de la estructura del personal del proyecto mostrada en el organigrama. 6.2. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DIRECTA La Organización cuenta con equipo de producción directa adecuado para satisfacer los requisitos del proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo, mediante la aplicación de programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parámetros de gestión de mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de los equipos para los trabajos a desarrollar. En el proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento y se monitorean los horómetros de tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia preestablecida. Además se despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipación para que los correctivos puedan ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo.
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Para la gestión de la operación y mantenimiento de nuestros equipos en el proyecto, el Sistema de Gestión de Calidad del Consorcio COSAPI-MAS ERRÁZURIZ contempla el siguiente procedimiento:
Cód. Proc. PL-MTO-01
Procedimiento Plan de control y mantenimiento de equipos de producción directa.
Cód. Registro FL-MTO-01-A
Registro Hoja de vida por equipo.
FL-MTO-01-C FL-MTO-01-E FL-MTO-01-G
Índices de disponibilidad de equipos. Orden de Trabajo Preventiva. Programa de Mantenimiento Preventivo.
6.3. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la función para la que han sido fabricados. Durante la ejecución del proyecto se elaboran procedimientos específicos que indican paso a paso cómo se efectúa la inspección de los productos y qué ensayos se realizan. Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibración y servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos y podamos así cumplir con las especificaciones del diseño. La inspección también se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes etapas de inspección pertinentes (esto se reflejará en los registros correspondientes). Los productos que no superen las fases de inspección son "no conformes" y se les aplicará el procedimiento correspondiente a este tipo de productos. El control y el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo son realizados mediante el siguiente procedimiento del SGC: Cód. Proc.
Procedimiento
Cód. Registro FL-IME-01-A
Plan de control y mantenimiento PL-IME-01 de equipos de medición, inspección y ensayo.
FL-IME-01-B
Registro Hoja de vida de equipo de Inspección, medición y ensayo. Plan de calibración anual de Equipos IME.
FL-IME-01-C
Relación General de Equipos IME.
FL-CAF-01-A
Nota de Transferencia.
Nota 01: Todos los ensayos deberán ser realizados en laboratorios propios o externos, los cuales en consecuencia tendrán los certificados de calibración de sus equipos y ensayos estandarizados.
6.4. CONTROL DE DOCUMENTOS La organización ha establecido el “Procedimiento para el control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad PG-CAL-03 en el cual se definen los controles necesarios para la:
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Aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. Revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y su nueva aprobación. Identificación de los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos. Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos aplicables en los puntos de uso. Legibilidad y facilidad de identificación de los documentos. Identificación y control de la distribución de los documentos de origen externo, que se determine que son necesarios para la planificación y la operación del SGC. Prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando una identificación adecuado en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1. REVISIÓN DEL CONTRATO Durante la ejecución del proyecto se presentaran todos los documentamos necesarios como los pedidos de información, ordenes de cambio, adicionales y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relación contractual con nuestros clientes, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de especificaciones de tal manera de sostener una relación transparente con nuestros clientes y que finalmente estén satisfechos con el producto final. El procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad asociado a este punto es el siguiente: Cód. Proc.
Procedimiento Procedimiento para la revisión y PG-CON-03 modificación del contrato posterior a su firma.
Cód. Registro Registro FG-CON-03-A Consulta o Instrucción General (CIG). FG-CON-03-B Impacto de orden de cambio.
7.2. COMPRAS La gestión de compras para el proyecto está definida en nuestro proceso de Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizarán. Los documentos de compra que se generen contienen toda la información técnica que se requiere para garantizar que se tendrá a disposición los materiales y servicios críticos adecuados con los requisitos de compra especificados. Todos los materiales críticos, suministrados por COSAPI - MAS ERRÁZURIZ, poseerán certificados de calidad. Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios idóneos para el Proyecto, estos serán evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de su capacidad para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones económicas, calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes. Los procedimientos del Sistema de gestión de Calidad asociados al cumplimiento de este punto son los siguientes:
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Procedimiento
Cód. Registro FG-COM-01-A
PG-COM-01
Procedimiento para la Compra de materiales y servicios críticos.
FG-COM-01-B FG-COM-01-C FG-COM-02-A
Procedimiento para la selección y PG-COM-02 evaluación de proveedores de materiales y servicios críticos
FG-COM-02-B FG-COM-02-C FG-COM-02-D FG-COM-02-E
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Registro Requisición de Compra / Orden de Suministro / Solicitud de Artículo. Orden de Compra. Relación de Materiales y/o Servicios Críticos. Formato para ingresar información del proveedor. Actualización de Base de Datos para Proveedores. Evaluación de Proveedores. Reevaluación de Proveedores de materiales y servicios críticos. Registro de Baja de Proveedores.
7.3. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECEPCIÓN, PRESERVACIÓN Y DESPACHO. La organización implementa métodos adecuados para la correcta manipulación de los productos con los que trabaja, la forma del almacenamiento de los mismos, control de las entradas y salidas, control de recepción, formas de preservación de los productos para que se mantengan en buen estado y despacho del producto a los clientes en las condiciones adecuadas. La manipulación, almacenamiento y preservación de los materiales críticos así como la recepción, despacho y control de los materiales críticos, se encuentran definidos en los siguientes procedimientos que forman parte de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, como son: Cód. Proc.
Procedimiento Procedimiento para la Manipulación, almacenamiento y PG-ALM-01 preservación de materiales críticos en almacenes. Procedimiento para la recepción, PG-ALM-02 despacho y control de materiales críticos en almacenes
Cód. Registro
Registro
Condiciones de manipulación, FG-ALM-01-A almacenamiento y preservación de materiales críticos. FG-ALM-02-A Reporte de inspección. FG-ALM-02-B Pedido al almacén.
7.4. DESARROLLO DEL PROYECTO La Organización implementa en el proyecto procedimientos de construcción que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecución en el lugar de trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores prácticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de construcción.
Durante el planeamiento y ejecución del proyecto:
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Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos procesos sean capaces de producir productos que se ciñan a los requerimientos de calidad.
Desarrollamos procedimientos para: Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes que se usen en un proceso. Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto final. Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso. Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del proceso.
En estos procedimientos se contempla la verificación de: La exactitud de los datos del proceso. La confiabilidad del equipo del proceso. La efectividad de los operadores del proceso. La conveniencia de las condiciones ambientales. La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.
7.4.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES Se ha identificado y determinado los procedimientos generales aplicables a los procesos constructivos y a los procesos de control y seguimiento de la construcción (procedimientos de inspección y ensayos), a fin de garantizar la estandarización de los trabajos para controlar y reducir los índices de desviaciones. Para ello se ha verificado el alcance del proyecto y la estructura de descomposición del trabajo (WBS). La lista de procedimientos aplicables se presenta en los anexos; ítem 9.4 7.5. CONTROL DE CALIDAD En el proyecto implementamos actividades de inspección y prueba en nuestros procesos de construcción con la finalidad de evitar no conformidades del producto. Nuestra inspección y prueba final garantiza a nuestros clientes un producto acorde con las especificaciones contractuales. Para las actividades de control de calidad del proyecto, se ha revisado las especificaciones técnicas proporcionadas por el Cliente, y complementado con las normas nacionales e internacionales aplicables, definiendo de este modo los parámetros de control que se incluirán en los PPI y los protocolos para garantizar el éxito del proyecto y la satisfacción del Cliente. Se hace referencia a las especificaciones y normatividad vigente aplicables:
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Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior Ítem CÓDIGO 1 MQ08-TE-2100-CE1001_R1
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Disciplina General
DESCRIPCIÓN Especificaciones Técnicas Construcción Túnel de Desvío Rio Asana
General
Especificación Técnica Complementaria para la utilización de concreto Lanzado con Fibra Sintética Manual de Calidad de la Obra
4 5 6
MQ09-04-TE-2100CE0004_R1 SQM Manual de Calidad_ESP ASTM D420 ASTM D4220 ASTM D421, D2217
7 8 9
ASTM D422, AASHTO T88 ASTM D4318, AASHTO T90 ASTM D1557
Civil Civil Civil
10
ASTM D698
Civil
11 12
ASTM D1556 ASTM D2216
Civil Civil
13 14
ASTM C150 ASTM C451
Civil Civil
15
ASTM C114
Civil
Standard Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement
16 17
ASTM C33 ASTM C40
Civil Civil
18
ASTM C127
Civil
19
ASTM C128
Civil
Standard Specification for Concrete Aggregates Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates for Concrete Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate
20
ASTM C88
Civil
21 22
ASTM C136 ASTM C131
Civil Civil
23
ASTM C94
Civil
Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine Standard Specification for Ready-Mixed Concrete
24
ASTM 260
Civil
Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete
25
ASTM C494
Civil
Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete
26
ACI 212.3R y 212.4R
Civil
27
ASTM A615
Civil
Report on Chemical Admixtures for Concrete, Guide for the Use of HighRange Water-Reducing Admixtures (Superplasticizers) in Concrete Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement
28
ASTM A185
Civil
29
ACI 315, 318
Civil
30 31
ACI 347 ACI 301
Civil Civil
Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete Details and Detailing of Concrete Reinforcement, Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary Guide to Formwork for Concrete Specifications for Structural Concrete
32
ACI 207
Civil
Guide to Mass Concrete
2 3
General Civil Civil Civil
Guía para muestreo de suelos y rocas Conservación y transporte de muestras de suelo Preparación en seco de muestras para el análisis granulométrico y determinación de las constantes del suelo Análisis granulométrico de suelos por tamizado Límites líquido, plástico e índice de plasticidad de suelos. Relaciones Humedad-densidad de suelos y mezclas de agregados-suelos utilizando energía modificada martinete de 10.-lbs (4.54 kg) y caída de 18 pulgadas (457.2 mm) Relaciones Humedad-densidad de suelos y mezclas de agregados-suelos utilizando martinete de 5.5.-lbs (2.49 kg) y caída de 12 pulgadas (305 mm) Densidad del suelo in situ mediante el método de cono y arena. Determinación de laboratorio del contenido de agua (Humedad) del suelo, roca y mezclas de agregado-suelo. Standard Specification for Portland Cement Standard Test Method for Early Stiffening of Hydraulic Cement (Paste Method)
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior
Código: PN-CAL-01 MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 18 de 45
33
ACI 308, 308.1
Civil
Standard Practice for Curing Concrete, Standard Specification for Curing Concrete
34
ACI 117
Civil
35
EM2000
General
Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials and Commentary Manual de Ensayo de Materiales
36
GE.030
General
RNE - Calidad en la construcción
37
E.060
General
RNE - Concreto Armado
38 39
CE.020 N/A
General General
Estabilización de suelos y taludes Manual de Ingeniería de Taludes - Instituto Geológico y Minero
40
N/A
General
Manual práctico de voladura - Cuarta edición - EXSA
8. MEJORA CONTINUA 8.1. NO CONFORMIDADES Nuestro Sistema de Gestión de Calidad es completamente auditable y sigue un círculo de mejora continua, documentando no conformidades del sistema y del producto y eliminando la(s) causa(s) desde su raíz. Nuestras actividades incluyen:
Controlar los productos no conformes.
Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes.
Describir la no conformidad y explicar su causa.
La identificación de todos los productos no conformes con la descripción “Elemento No Conforme” para evitar el uso o entrega no intencional.
Eliminar las causas raíces de los problemas de calidad.
Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia.
Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia.
8.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Estas herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad son implementadas con la finalidad de atacar las causas raíces de las no conformidades (acciones correctivas) o no conformidades potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas raíces de estas no conformidades, el proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones de mejora. Las acciones de mejora pueden implicar cambios en los procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos, etc. Luego de la implementación de tales acciones medimos su eficacia. Cód. Proc. PG-CAL-04
Procedimiento Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme
Cód. Formato FG-CAL-04-A
Formato Registro de Tratamiento de No Conformidad
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior
Código: PN-CAL-01 MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
PG-CAL-05
FG-CAL-04-A
Revisión: 1
Página 19 de 45
Registro de Tratamiento de No Conformidad
8.3. AUDITORIAS INTERNAS El proyecto es objeto de procesos de auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad llevados a cabo por auditores calificados de Sede Central. Estas auditorías internas determinan si el SGC se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Nuestro procedimiento para la planificación y ejecución de auditorías internas (PG-CAL-08) define:
Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados.
Que las auditorías deberán aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente.
Que se documenten las auditorias con registros y/o informes.
Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no conformidades en sus causas raíces y la medición de la eficacia de las mismas.
El procedimiento aplicable a esta sección del SGC de COSAPI-MAS ERRÁZURIZ es el siguiente: Cód. Proc.
PG-CAL-08
Procedimiento Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías Internas.
Cód. Formato FG-CAL-08-A FG-CAL-08-B FG-CAL-08-C FG-CAL-08-D
Formato Programa General de Auditorías Internas del SGC Plan de Auditoría Interna Acta de Reunión de Apertura Acta de Reunión de Cierre
8.4. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en el proyecto con el fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice. Para ello se utilizan las principales herramientas estadísticas, tales como: Gráfico de control de variables, histograma, diagrama de Pareto, entre otros. El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar el rendimiento de productos y procesos, no conformidades, diseños, tendencias, seguridad y riesgo. Los principales resultados del desempeño del proyecto estarán contenidos en los siguientes indicadores:
TNC
: Tratamiento de No Conformidades.
CPE
: Capacitación Programada Ejecutada.
AIE
: Auditorías Internas Ejecutadas.
HHC
: Horas Hombre Capacitación / Mes x Trabajador.
PCA
: Procedimientos Constructivos Aprobados Internamente.
PFC
: Protocolos Validados por el Cliente.
SAT
: Satisfacción del Cliente.
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior
Código: PN-CAL-01 MQ09-25-PQ-2100-GA0001
IMP
SPI (Índice de Rendimiento del Plazo).
CPI (Índice de Rendimiento del Costo).
Revisión: 1
Página 20 de 45
: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
8.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE El Sistema de Gestión de COSAPI-MAS ERRÁZURIZ está orientado a la satisfacción del cliente, y para ello realiza mediciones permanentes para adoptar acciones orientadas a su consecución. Durante la ejecución del proyecto se ejecutan como mínimo dos encuestas de “Evaluación de la Satisfacción del Cliente” (FG-CAL-03). DESCRIPCIÓN
FECHA
Cumplimiento
1era Encuesta
Semana 2, Abril de 2014
Pendiente
2da Encuesta
Semana 2 Noviembre de 2014
Pendiente
3ra Encuesta
Al finalizar el proyecto
Pendiente
En estas encuestas se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro desempeño, respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prácticas ambientales, personal, equipos de construcción e instalaciones (campamento). También se contempla un campo para la formulación de observaciones libres del cliente. 9.
ANEXOS 9.1 FORMATOS DE GESTIÓN 9.2 FORMATOS DE CONTROL 9.3 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 9.4 LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior
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Revisión: 1
9.1 ANEXO FORMATOS DE GESTIÓN
Página 21 de 45
Area inspeccionada:
Responsable de Area:
Código:
Cliente:
Contratista:
Reg. N°:
FG-RDP-01 AAQ
CONSORCIO COSAPI - MAS ERRAZURIZ
Inspector / Reportante:
Item
Descripción de la desviación
Fecha:
Competencia / Disciplina
Acción inmediata / Acción correctiva
Hora:
Area involucrada
Proyecto:
Responsable
Fecha plazo
Observaciones: Nombre y firma del reportante:
Nombre y firma del Responsable de Area:
V°B° Gestión de Calidad:
Estado
Código:
Registro de Tratamiento de No Conformidad
FG-CAL-01
Revisión:
0
Página:
1 de 1
I. INFORMACION GENERAL Tipo:
(a) No Conformidad
Naturaleza: Producto
(b) No Conformidad Potencial
ID: NC-01-14-2973
Origen: Gestión
Fecha:
Auditoría Externa
Auditoría Interna
Iniciativa de Mejora
Descripción de la No Conformidad
Registrada por: (Nombre / Función)
Requisito relacionado:
/ Supervisor de Calidad
CALIDAD
II. TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD Opciones de tratamiento (Sólo si la Naturaleza es Producto):
(a) Corregir el producto
(b) Autorizar su uso con aprobación pertinente
(c) Impedir su uso
ACCIONES TOMADAS (Marcar con una X) Acción Correctiva
Corrección Inmediata
Acción Preventiva (Aplica sólo, si es No Conformidad Potencial)
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (Aplica sólo, si las acciones tomadas incluyen: Acción Correctiva ó Acción Preventiva)
Descripción de las acciones tomadas
Responsable
Corrección inmediata:
Nombre / Función
Acción correctiva:
Nombre / Función
Acción Preventiva:
Nombre / Función
Fecha de cierre
Fecha de cierre general: /
Seguimiento de las acciones tomadas Fecha
Observaciones:
Auditor
Resultado
Nuevo plazo
Documentos adjuntos:
Responsable
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior
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Revisión: 1
9.2 ANEXO FORMATOS DE CONTROL
Página 24 de 45
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior
Código: PN-CAL-01 MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 25 de 45
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL ENTRADA SUPERIOR
Contrato N ° CC-147C
Código: PC-TOP-IPT-F2
Revisión: 1
Página: 1 de 1
CONTROL TOPOGRÁFICO Producto Entregable:__________________________________________ Código de Área:__________ Especificaciones:_____________________________________________________________________ Planos:______________________________________________________ Fecha:__________________
SKETCH/ESQUEMA DE REFERENCIA ______________________________________________________________________________________
Verificado por Topografía _______________________________________ Firma___________________ Instrumento de Verificación (equipo, marca, modelos, no. Serie, etc.) ___________________________ ______________________________________________________________________________________ Numero de Calibración _________Fecha de Calibración __________Fecha de vencimientos________ Comentarios/Observaciones______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
TOPOGRAFIA - CME
Firma:
D:
M:
Firma:
A: Nombre / Función:
SUPERVISION - SMI
CALIDAD - CME D:
M:
D: Firma:
A: Nombre / Función:
M: A:
Nombre / Función:
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
Código: PC-CIV-SHO-F2
Contrato N ° CC-147C
Pagina 1 de 1
Revisión: 1
FICHA DE VERTIDO DE LANZADO DE CONCRETO Descripción de etiqueta:
Nº de etiqueta:
Nº de solicitud de compra:
Clasificación de inspección:
Subcontratista:
Subcontra tista
SMI
Sistema de puesta en marcha:
Otros
Subsistema: Ubicación:
Información de planificación Ubicación
Fecha
Tramo
Cantidad
Mezcla de diseño
Elevación
Acabado/curado necesario
Temperatura de colocación
Instrucciones especiales
Contenido del aire
m3
Asentamiento
Vertido Salida de Planta
Fecha
Hora
Inicio de la colocación
Fecha
Hora
Finalización de la colocación
Fecha
Hora
Observaciones
_________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________
CALIDAD CME
CONSTRUCCIÓN CME
SUPERVISION SMI
Nombre
Nombre
Nombre
Firma
Firma
Firma
Fecha
Fecha
Fecha
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
Contrato N ° CC-147C
Código: PC-CIV-SHO-F3
Pagina 1 de 1
Revisión: 1
REGISTRO DE INSPECCIÓN PREVIA AL LANZADO DE CONCRETO Descripción de etiqueta:
Nº de etiqueta:
Nº de solicitud de compra:
Clasificación de inspección:
Subcontratista:
Subcontratista SMI
Otros
Sistema:
Subsistema: Ubicación:
Fecha de Inspección:
Turno:
Ubicación: Tramo: Check (Si o No)
Item
Descripción
1
El techo y lados de la sección han sido limpiados, soplando polvo, lodo, y retirado los fragmentos de roca suelta según las especificaciones.
2
El shotcrete a aplicarse corresponde al diseño aprobado por supervisión. El agua a utilizarse es la que proviene de las pozas de construcción, la cual ha sido aprobada por la supervisión para su uso. Existe un equipo en stand by de shotcrete, para de esta manera asegurar la aplicación de shotcrete en forma continua, si es que fallara el de actual uso.
3 4 5
El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 2.5 Cm.
6
El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 3 Cm.
7
El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 5 Cm.
8
El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 10 Cm.
9
El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 15 Cm.
10
El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 25 Cm. Se ha previsto los medios adecuados para que el agua de filtración no afecte el shotcrete fresco, hasta que este haya fraguado lo suficiente. Se tiene en el sitio, calibradores de acero, en cantidad suficiente, de modo que la determinación del espesor aplicado esté garanti zado. Los drenajes existentes en la zona a shocretear, han sido protegidos convenientemente para que no sufran daño alguno por esta aplicación de shotcrete. El contratista tiene en obra, en forma permanente, los planos que corresponden a la ejecución de este trabajo.
11 12 13 14
Observaciones: ________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________
CONSTRUCCIÓN CME
CALIDAD CME
SUPERVISION SMI
Nombre
Nombre
Nombre
Firma
Firma
Firma
Fecha
Fecha
Fecha
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
Contrato Nº CC-147 C
ENSAYO A LA COMPRESION PARA PROBETAS CILINDRICAS - ASTM C39
REALIZADO POR:
PROVEEDOR DE CONCRETO: SUPERMIX
FECHA:
SUBCONTRATISTA:
PC-CIV-SHO-F4 REV:1
RELACIÓN DE VACIADOS MUESTREADOS
SET
Prob. Nº
ZONA DE VACIADO-ELEMENTOCARACTERISTICAS
f´c (Kg./cm2
Fecha Moldeo
Fecha Rotura
Edad (d)
d1 (cm)
d2 (cm)
dprom (cm)
h (cm)
Área (cm2)
Lectura de Prensa (kg)
f´c Obtenido (Kg./cm2)
PROMEDIO
% f´c
Conformidad
Tipo de Fractura
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 OBSERVACIONES: ESQUEMA DE FRACTURAS TÍPICAS
CONO (1)
Tecnico laboratorista Nombre / Función:
CONO Y LONGITUDINAL (2)
CONO Y CORTE (3)
ASTM APLICABLES. ASTM DESCRIPCIÓN C39 Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens C143 Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete C1064 Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed Portland Cement Concrete CORTE (4)
COLUMNA (5)
Revisado por
Revisado por
D:
Nombre / Función:
M: Firma:
D:
Nombre / Función:
D: M:
M: Firma:
Firma:
A:
ANOTACIONES Compresión Slump Temperatura.
A:
A:
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
Código. PC-CIV-SHO-F5
CONTRATO N° CC-147C
Rev. 1
Pagina 1 de 1
Fecha:
REGISTRO DE CONTROL DE ESPESOR DE CONCRETO LANZADO FECHA: REGISTRO:
AREA DE TRABAJO: TRAMO: DESCRIPCIÓN (DIBUJO REFERENCIAL)
UBICACIÓN PERFORACION
Nº
ESPESOR (cm) ALTURA (m)
ZONA
PROGRESIVA
TEORICO
TIPO SOSTENIMIENTO
APROBACION
VERIFICADO
OBSERVACIONES:
CONSTRUCCION CME
CALIDAD CME
SUPERVISION SMI
NOMBRE: FIRMA:
NOMBRE: FIRMA:
NOMBRE: FIRMA:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
Contrato N ° CC147 C
Código: PC-CIV-PER-F3
Pagina 1 de 1
Revisión: 1
REGISTRO DE ENSAYOS DE LECHADA DE CEMENTO Descripción de etiqueta:
Nº de etiqueta:
Nº de solicitud de compra:
Clasificación de inspección:
Subcontratista:
Subcontratista SMI
Sistema de puesta en marcha:
Otros
Subsistema: Ubicación:
Subcontratista 1.
Fluidez.
Líquida
2.
3.
SMI
Fluida
Plástica
Espesa
Temperatura medida y según las recomendaciones del fabricante para los materiales, la mezcla, la colocación y el curado. Ambiente exterior
o
Agua de la mezcla
o
Ambiente interior
o
Bolsas de lechada
o
Lechada de la mezcla
o
Relación agua/cemento (A/C): _________
C C C
C C
Probetas cúbicas de ensayo mostradas para la ubicación de esta colocación. Probetas cúbicas de ensayo mostradas: Número Nº de etiqueta
hasta
Observaciones
CONSTRUCCION CME
CALIDAD CME
SUPERVISION SMI
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
Rev. 1
Contrato: N° CC‐147C
Codigo: PC‐CIV‐PUL‐F1
Página 1 de 1
Fecha: 07‐11‐13
REGISTRO DE ENSAYOS PULL TEST AREA DE TRABAJO: FRENTE
Registro Nro
FECHA
PLANOS REFERENCIALES
DATOS GENERALES; Progresivas Fecha de la Instalacion Fecha de la Prueba Tipo de Roca Longitud del Perno (m) Diametro del Perno (mm) Diametro de la Rosca del Perno (mm) Diametro del del Taladro (mm) Cantidad de Resinas (Unid) Relacion A/C LECTURAS
GRAFICO ESFUERZO DEFORMACION
Nro Presion Carga Deformacion Lect. (PSI) (Tn) (mm) 1 2 3 4 RELAJACIÓN DE CARGA Relajación de Presión Nro Presion Lect. (PSI) (PSI) (%) 1 2 3
CARGA (Tn)
20 15 10 5 0 0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
DEFORMACION (mm)
4
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
OBSERVACIONES:
LABORATORIO CME Nombre :
SUPERVISION SMI
CALIDAD CME D:
Nombre :
M: Firma:
D:
D: M:
M: Firma:
Firma: A:
Nombre :
A:
A:
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
Contrato N ° CC-147C
Código: PC-CIV-TUN-F1
Revisión: 1
Página: 1 de 1
REGISTRO DE COLOCACION DE MARCOS RETICULADOS Descripción de etiqueta:
Nº de etiqueta:
Nº de solicitud de compra:
Clasificación de inspección:
Subcontratista:
Subcontratista
Paquete de obra:
SMI
Elemento
Cliente Otros
Área/Unidad:
Sistema de puesta en marcha: Subsistema:
Descripción de la comprobación
01
Tuercas de los pernos de anclaje apretadas.
02
Apoyo adecuado del marco.
03
Conexiones roscadas comprobadas.
04
Conexiones soldadas comprobadas.
05
Control dimensional del marco.
06
Recubrimientos aplicados, retoques completos.
07
Elementos adicionales
08
Altura y dimensiones conforme a los planos.
CME
SMI
Notas:
CONSTRUCCION CME
CALIDAD CME
SUPERVISION SMI
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
CONTRATO N° CC-147C
Código. PC-CIV-TUN-F2
Rev_1
MEDIDAS DE CONVERGENCIA ARCHIVO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA
Leyenda:
D= I= T=
PTO.
FECHA Y HORA
Hastial Derecho Hastial Izquierdo Techo
N
0,005
E
Z
VARIACION
DISTANCIA
VARIACION DE LA DISTANCIA
0,004 0,003 0,002
0,001 0,000 29/12/2013
30/12/2013
31/12/2013
01/01/2014
02/01/2014
03/01/2014
04/01/2014
05/01/2014
06/01/2014
07/01/2014
08/01/2014
09/01/2014
-0,001 -0,002
-0,003 -0,004 -0,005
TOPOGRAFÍA - CME
Firma:
M:
D:
Firma:
A: Nombre / Función:
SUPERVISIÓN - SMI
CALIDAD - CME D:
M:
D:
Firma:
A: Nombre / Función:
M:
A: Nombre / Función:
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior
Código: PN-CAL-01 MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
9.3 ANEXO PLAN PUNTOS DE INSPECCIÓN
Página 35 de 45
PLAN PUNTOS DE INSPECCION (PPI) Project: "Construcción del Túnel entrada Superior" Date: 04-06-14
Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)
Page 1 de 1 :
Location: Quellaveco - Moquegua
Rev. 1
Activity: CIVIL WORKS
PPI-TOP-01
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería ITEM
ACTIVIDAD
ALCANCE DE LA INSPECCIÓN
REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
RESPONSABLE (Quién)
FRECUENCIA (Cuándo)
EQUIPO (Con qué)
TIPO DE INSPECCIÓN (Cómo)
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
FORMATO DE INSPECCIÓN (REGISTRO)
CME
Equipos de Topografia
Cuenta con certificado de Calibracion
Topografia / Calidad
Al inicio del trabajo.
Visual
V
Certificado de Calibracion
Visual
E
A
R
WP
Trazo y replanteo
Procedimiento de control topografico
Topografia / Produccion
Al inicio del trabajo.
Estacion Total y/o Nivel automatico
F
PC-TOP-IPT
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
Levantamiento Topografico
Cumple con planos de construccion y especificaciones tecnicas
Producción / QAQC
Al inicio de trabajo
Estacion Total y/o Nivel automatico
F
PC-TOP-IPT
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
WP
Sección Topografica
Cada 2,5 m se hara una sección transversal al túnel
Producción / QAQC
1 Vez por semana
Estacion Total y/o Nivel automatico
F
PC-TOP-IPT
PC-TOP-IPT-F1
E
A
R
WP
VERIFICACION / INSPECCIÓN
TIPO DE PI
SUPERVISOR CME
SUPERVISOR
CONTROL TOPOGRAFICO
1
Replanteo Topografico
Actividad: Verificación / Inspección Requerimientos y Criterios de aceptación: Responsable: Frecuencia: Equipo: Tipo de inspección: Procedimiento de control: Formato de inspección / Registro Alcance de la inspección: Tipo de punto de inspección:
Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.) Según Especificación, Código o Norma Por la ejecución de la actividad Según Especificación, Código o Norma Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento) Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso. N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
D: Firma:
M:
REVISADO POR: D:
Firma:
A: Nombre / Función:
EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
M:
D: Firma:
A:
Nombre / Función:
M:
A:
Nombre / Función:
PLAN PUNTOS DE INSPECCION (PPI) Project: "Construcción del Túnel entrada Superior" Date: 04-06-14
Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)
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Location: Quellaveco - Moquegua
Rev. 1 PPI-EXC-01
Activity: CIVIL WORKS
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería ITEM
ACTIVIDAD
VERIFICACION / INSPECCIÓN
REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
RESPONSABLE (Quién)
FRECUENCIA (Cuándo)
EQUIPO (Con qué)
TIPO DE INSPECCIÓN (Cómo)
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
FORMATO DE INSPECCIÓN (REGISTRO)
ALCANCE DE LA INSPECCIÓN
TIPO DE PI
CME
SUPERVISOR
CME
SUPERVISOR
EXCAVACION DE TUNEL
1
Sostenimiento en Roca
Verificar que el sostenimiento haya sido colocado
Inspeccion visual de area con sostenimiento adecuado
Producción
Al inicio del trabajo.
Visual
V
MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1
Visual
E
A
R
WP
2
Limites de excavacion
Verificar los perimetros de excavacion para los distintos tipos de roca
Verificar que mediciones no deben exceder 10cm en las excavaciones de material comun y 20 cm en las excavaciones en roca
Topografia / Produccion
Al inicio del trabajo.
Estacion Total y/o Nivel automatico
F
MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1, Planos de Construcción, PC-MVT-EXC
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
3
Longitud de excavacion
Verificar que las lineas y niveles de excavacion por cada tipo de roca
Cumple con planos de construcción
Producción / QAQC
Al inicio de trabajo
Estacion Total y/o Nivel automatico
F
MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1 / PC-MVT-EXC
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
WP
4
Diagrama de disparo
Verificar espaciamiento entre barrenos, largo de perforacion, distribucion de la carga, cantidad y tipo de explosivo. Diametro de los barrenos, secuencia de retardos, carga maxima por retardos, tiempo total del disparo.
De acuerdo a diagramas de perforacion y voladuras
Producción / QAQC
Al inicio del proceso
Estacion Total y/o Nivel automatico
F
MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1 / PC-CIV-TUN
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
5
Ejecucion de Voladuras
Verificar tipo y Cantidad de Explosivos
De acuerdo a diagramas de perforacion y voladuras
Produccion
Antes de la carga
Cálculo
F
MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1 / Memoria de Cálculo
General
E
A
R
H
6
Tronadura de Contorno
Evitar sobre excavacion y fracturamiento de la roca de contorno. Evitar afectar el macizo rocoso y la estabilidad del tunel
Cumple con planos de construcción
Producción
Despues de la ejecucion de voladuras
Estacion Total y/o Nivel automatico
F
Especificacion tecnica MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
7
Ventilacion
Verificar sistemas de ventilacion adecuados, ambiente libre de gases toxicos
Maximo de 30 minutos ambiente debe estar bajo el limite permisible de acuerdo a Norma Minera del Peru TITULO IV ,Capitulo IV- Articulo 236
Producción /SSOMA
Cada vez que sea necesario
Medidor de Gases
V
Norma Minera del Perú TITULO IV, Capitulo IV Articulo 236
Visual
E
A
R
H
Regado de carga con agua a 3 bares de presion con mangera de jefe de 1" de diametro/ Desatado de rocas debe hacerse desde la zona segura hacia la zona afectada en posicion cazador, en un angulo de 45º; con barrillas de diferentes medidas según condicion de terreno
Producción
Cada vez que sea necesario
Visual
V
PC-CIV-TUN
Visual
E
A
R
H
8
Regadio y desatado de rocas
Verificar una vez liberada la zona se realice el regado de carga, para luego verificar un correcto desatado de rocas con la iluminacion adecuada
9
Acuñamiento
Verificar que material rocoso suceptible de desprendimientos debe ser removido
Cumple planos de Construcción
Producción
Cada vez que sea necesario
Visual
F
PC-MVT-EXC
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
10
Inspeccion Post-Disparo
Verificar que las lineas y niveles de excavacion por cada tipo de roca
Cumple con planos de construccion
Topografia / Producción
Despues de la ejecucion de voladuras
Estacion Total y/o Nivel automatico
F
Especificacion tecnica MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
11
Carguio y transporte a Botaderos
Verificar que material de las excavaciones subterraneas se depositen en zonas designadas aprobadas
Cumple disposiciones y ubicaciones señalados en planos del Proyecto
Produccion
Cada vez que sea necesario
Visual
F
PC-MVT-EXC
Visual
E
A
R
WP
12
Estocadas y Desquinches para la Construccion
Verificar que la calidad de soporte debera estar en el mismo nivel del especificado en el proyecto.
Cumple con planos de construccion
Produccion
Cada vez que se requiera.
Visual
F
Especificacion tecnica MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1 / PC-CIV-TUN
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
Actividad: Verificación / Inspección Requerimientos y Criterios de aceptación: Responsable: Frecuencia: Equipo: Tipo de inspección: Procedimiento de control: Formato de inspección / Registro Alcance de la inspección: Tipo de punto de inspección:
Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.) Según Especificación, Código o Norma Por la ejecución de la actividad Según Especificación, Código o Norma Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento) Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso. N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
ELABORADO POR:
REVISADO POR: D:
Firma:
M:
REVISADO POR: D:
Firma:
A: Nombre / Función:
EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
M:
D: Firma:
A: Nombre / Función:
M:
A: Nombre / Función:
PLAN PUNTOS DE INSPECCION (PPI) Project: "Construcción del Túnel entrada Superior" Date: 04-06-14
Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)
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Rev. 1
Activity: CIVIL WORKS
PPI-PER-01
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería ITEM
ACTIVIDAD
VERIFICACION / INSPECCIÓN
ALCANCE DE LA INSPECCIÓN
REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
RESPONSABLE (Quién)
FRECUENCIA (Cuándo)
EQUIPO (Con qué)
TIPO DE INSPECCIÓN (Cómo)
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
FORMATO DE INSPECCIÓN (REGISTRO)
CME
TIPO DE PI
SUPERVISOR CME
SUPERVISOR
COLOCACION DE PERNOS DE ANCLAJE
1
Ubicación de pernos
Verificar que topografia realice el marcado de los pernos
Cumple con planos de construccion
Topografia / Produccion
Al inicio del trabajo.
Estacion Total y/o Nivel automatico
F
Planos de Construccion / Registrar mediciones
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
2
Verificacion del pernos, drenes y barbacanas
Verificar estado y certificacion
Cumple con caracteristicas del perno según su tipo, de acuerdo a los certificados / pernos se encuentre sin oxido
Producción / QAQC
Al inicio de trabajo
Visual
V
Certificados de calidad
Visual
E
A
R
WP
3
Perforacion de pernos, drenes y barbacanas
Verificar la profundidad,orientacion
Cumple con planos de construcción
Producción
Al inicio del trabajo
Estacion Total y/o Nivel automatico
F
MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1 / Planos de construcción
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
4
Preparado e inyección de lechada de cemento
Verificar que la lechada de cemento se hara de acuerdo al procedimiento aprobado
Cumple con la relación agua/cemento 0,5
Producción / QAQC
Al inicio del proceso
Dosificacion
F
Procedimiento Adjunto 1 PC-CIV-PER Rev_1
PC-CIV-PER-F3
E
A
R
H
Actividad: Verificación / Inspección Requerimientos y Criterios de aceptación: Responsable: Frecuencia: Equipo: Tipo de inspección: Procedimiento de control: Formato de inspección / Registro Alcance de la inspección: Tipo de punto de inspección:
Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.) Según Especificación, Código o Norma Por la ejecución de la actividad Según Especificación, Código o Norma Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento) Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso. N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
D: Firma:
M:
REVISADO POR: D:
Firma:
A: Nombre / Función:
EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
M:
D: Firma:
A:
Nombre / Función:
M:
A:
Nombre / Función:
INSPECTION AND TEST PLAN (ITP)
Project: "Construcción del Túnel entrada Superior" Date: 04-06-14
Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)
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Rev. 1
Activity: CIVIL WORKS
PPI-TUN-01
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería ITEM
ACTIVIDAD
VERIFICACION / INSPECCIÓN
ALCANCE DE LA INSPECCIÓN
TIPO DE PI
REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
RESPONSABLE (Quién)
FRECUENCIA (Cuándo)
EQUIPO (Con qué)
TIPO DE INSPECCIÓ N (Cómo)
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
FORMATO DE INSPECCIÓN (REGISTRO)
CME
SUPERVISOR
CME
SUPERVISOR
Procedimiento de control topografico
Topografia / Construccion
Al inicio del trabajo.
Estacion Total
F
PC-TOP-IPT
PC-TOP-IPT-F2
E
R
R
H
equipos que se encuentren operativos y cuenten su certificado de calibracion vigente
Contruccion/ Calidad
Al inicio del trabajo.
NA
F
PC-CIV-SHO
PC-CIV-SHO-F3
E
R
R
H
La zona debe estar libres de defectos
Construccion/ Calidad
Antes, durante el proceso de lanzado
NA
F
PC-CIV-SHO
PC-CIV-SHO-F3
E
R
R
H
NA
F
PC-CIV-SHO, MQ08-TE2100-CE1001 Rev_1
PC-CIV-SHO-F5
E
R
R
WP
LANZADO DE CONCRETO PROYECTADO
1
Topografia
Trazo y replanteo
Chek list de equipos 2
Inspeccion previa al lanzado de concreto Chek list al area
3
Lanzado de concreto
Verificacion de los espesores por capas
Espesor minimo 5cm
Contruccion/ Calidad
Durante el lanzado de concreto
4
Pruebas Preliminares
Revenimiento de concreto
Slam 8.0 ( +- 1.5 )
Construccion/ Calidad
Durante el lanzado de Cono de abrans concreto
F
PC-CIV-SHO
PC-CIV-SHO-F2
E
R
R
WP
1 m de distancia
Construccion
Durante el lanzado de concreto
NA
V
PC-CIV-SHO
Visual
E
R
R
H
5
La boquilla debera mantenerse lo mas Posicion de la Boquilla para perpendicular posible a la superficie de lanzado trabajo
6
Salida del concreto de la boquilla
De la boquilla debera salir un chorro conico, uniforme y continuo.
Que se encuentre estable la boquilla
Construccion
Durante el lanzado de concreto
NA
V
MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1
Visual
E
R
R
H
7
Control del lanzado de concreto en sitio
Con martillo visualmente realizar golpes con la finalidad de detectar zonas agrietadas
Retirar material de rechazo
Construccion/ Calidad
De forma peridodica
NA
F
MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1
PC-CIV-SHO-F2
E
R
R
H
Calidad
antes, durante el proceso de lanzado
Termometro
V
MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1
Visual
E
R
R
WP
Calidad
Como minimo una muestra diaria
Paneles
V
MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1
PC-CIV-SHO-F4
E
R
R
H
8
Colocacion de lanzado concreto en tiempo frio
Verificar la temperatura del concreto y la temperatura del agua
Cuando este el clima menor de 5 C°, el concreto recien colocado debe tener temperatura de 10 C°, La temperatura de del agua no podra ser superior a 60 C°
9
Compresion de probetas
Resistencia a la compresion
A los 7 dias no debe ser menor a 17,0 Mpa , A los 28 dias no debe ser menor a 23 Mpa
10
Ensayo de absorcion de energia en caso que se utilice fibra de acero
Actividad: Verificación / Inspección Requerimientos y Criterios de aceptación: Responsable: Frecuencia: Equipo: Tipo de inspección: Procedimiento de control: Formato de inspección / Registro Alcance de la inspección: Tipo de punto de inspección:
Absorcion de energia
Los requerimientos de absorcion de energia para una deflexion de 25mm del panel, a las edades de 7 y 28 dias no seran inferiores a 500 y 700 Joule respectivamente
Calidad
V
MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1
REVISADO POR: D:
M:
Firma:
R
E
M:
Firma:
M:
A: Nombre / Función:
R
H
EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
D:
A: Nombre / Función:
PC-CIV-SHO-F4
REVISADO POR: D:
A: Nombre / Función:
Paneles
Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.) Según Especificación, Código o Norma Por la ejecución de la actividad Según Especificación, Código o Norma Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento) Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso. N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
ELABORADO POR:
Firma:
Como minimo una muestra diaria
INSPECTION AND TEST PLAN (ITP)
Project: "Construcción del Túnel entrada Superior" Date: 04-06-14
Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)
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Rev. 1
Activity: CIVIL WORKS
PPI-TUN-02
Procedimiento Constructivo general del tunel de desvio del rio asana ITEM
ACTIVIDAD
VERIFICACION / INSPECCIÓN
REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ALCANCE DE LA INSPECCIÓN
RESPONSABLE (Quién)
FRECUENCIA (Cuándo)
EQUIPO (Con qué)
TIPO DE INSPECCIÓ N (Cómo)
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
FORMATO DE INSPECCIÓN (REGISTRO)
CME
SUPERVISOR
CME
SUPERVISOR
Producción / Calidad
Antes de la instalación
Visual
V
MQ08-TE-2100CE1001 Rev.1
Certificado de Calidad
E
A
R
WP
TIPO DE PI
COLOCACIÓN DE MARCO RETICULAR Está conforme a las especificaciones, cuenta con certificado de calidad
1
Evaluación previa del producto
Verificar que cumpla las dimensiones, y características especificadas en los planos
2
Control dimensional y estado
Las medidas están acorde a los Verificar dimensiones según plano aprobado planos, está libre de óxidos, para construcción grasas y otros agentes
Producción / Calidad
Antes de la instalación
Wincha / Visual
F
Planos aprobadoss para construcción
PC-CIV-TUN-F1
E
A
R
WP
3
Instalación y Montaje
Verificar que el marco esté fijado a la base y suejeto a las paredes del tunel
Topografía / Calidad
Durante la instalación
Wincha
V
PC-TOP-IPT
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
WP
4
Separación entre marcos
Oficina Técnica / Topografía
Durante la instalación
Estación Total
F
PC-CIV-TUN
PC-CIV-TUN-F1
E
A
R
WP
Está alineado y fijo
Verificar que se cumpla la distancia máxima Lo que se indique en los de separación entre marcos, y registrar su planos, o lo indicado por el ubicación definitiva especialista en sostenimiento
Actividad: Verificación / Inspección Requerimientos y Criterios de aceptación: Responsable: Frecuencia: Equipo: Tipo de inspección: Procedimiento de control: Formato de inspección / Registro Alcance de la inspección: Tipo de punto de inspección:
Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.) Según Especificación, Código o Norma Por la ejecución de la actividad Según Especificación, Código o Norma Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, T: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento) Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso. N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
ELABORADO POR:
REVISADO POR: D:
Firma:
M:
A: Nombre / Función:
REVISADO POR: D:
Firma:
M:
D:
Firma:
A: Nombre / Función:
EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
M:
A: Nombre / Función:
INSPECTION AND TEST PLAN (ITP)
Project: "Construcción del Túnel entrada Superior" Date: 04-06-14
Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)
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Rev. 1
Activity: CIVIL WORKS
PPI-TUN-03
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería ITEM
ACTIVIDAD
VERIFICACION / INSPECCIÓN
ALCANCE DE LA INSPECCIÓN
TIPO DE PI
REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
RESPONSABLE (Quién)
FRECUENCIA (Cuándo)
EQUIPO (Con qué)
TIPO DE INSPECCIÓ N (Cómo)
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
FORMATO DE INSPECCIÓN (REGISTRO)
CME
SUPERVISOR
CME
SUPERVISOR
Se indicara en los planos
OT
Al inicio del trabajo.
NA
V
MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1
PC-TOP-IPT-F2
E
R
R
H
abertura de la cocada 150x150x6mm
Construccion/ Calidad
Antes, durante la instalacion de la mallla
bernier, wincha
F
MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1
PC-TOP-IPT-F2
E
R
R
H
La distancia como maximo 10cm
Construccion/ Calidad
Durante la ejecucion del trabajo
wincha
F
MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1
PC-TOP-IPT-F2
E
R
R
H
Maximo de profundidad 1 pie
Construccion/ Calidad
Durante la ejecucion del trabajo
wincha
F
MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1
PC-TOP-IPT-F2
E
R
R
H
Como minimo dos veces el ancho del reticulado de la malla, 300mm
Construccion/ Calidad
Durante la ejecucion del trabajo
wincha
F
MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1
PC-TOP-IPT-F2
E
R
R
H
INSTALACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS
1
Tipo de malla
2
Control dimensional
3
Terminos de abertura y diametro de las mallas
Verificcion de planchas: cocada, longitudes,etc
Ajustamiento al contorno de Verificacion de la distancia entre la la superficie ( Talud ) superficie y la malla electrosoldada
4
Imstalacion de Sujetadores,ganchos metalicos ( pescados)
Inspeccion en la profundidad de los sujetadores
5
Traslape entre mallas
verificacion en que cumplan lo indicado en plano , procedimiento o especificacion
Actividad: Verificación / Inspección Requerimientos y Criterios de aceptación: Responsable: Frecuencia: Equipo: Tipo de inspección: Procedimiento de control: Formato de inspección / Registro Alcance de la inspección: Tipo de punto de inspección:
Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.) Según Especificación, Código o Norma Por la ejecución de la actividad Según Especificación, Código o Norma Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento) Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso. N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
ELABORADO POR:
REVISADO POR: D:
Firma:
M:
A: Nombre / Función:
REVISADO POR: D:
Firma:
M:
D:
Firma:
A: Nombre / Función:
EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
M:
A: Nombre / Función:
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior
Código: PN-CAL-01 MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
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9.4 ANEXO LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior
Código: PN-CAL-01 MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 45 de 45
Lista de Procedimientos del Proyecto Ítem
Código
Descripción
1
PC-TOP-IPT
Procedimiento de Control Topográfico
2
PC-CIV-PER
Procedimiento para perforación y colocación de pernos de anclaje, drenes y barbacanas
3
PC-CIV-SHO
Procedimiento para Lanzado de concreto ( Shocrete) Construcción de Túnel Entrada Superior
4
PC-CIV-PUL
Procedimiento para tracción y deformación de pernos de anclaje (pull test)
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