Manual S10 Presupuestos

April 13, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
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S10 ERP

Índice del Módulo de Presupuestos del S10 ERP PRESUPUESTOS ..................................................................................................................................................................... 3  1.1  Introducción ...................................................................................................................................................................... 3  1.2  Tipos de presupuestos ..................................................................................................................................................... 3   1.3  El presupuesto ................................................................................................................................................................. 3  1.3.1  Presupuesto de Edificaciones ...................................................................................................................................... 4  1.3.2  Presupuesto de un Centro Comercial ........................................................................................................................... 6  1.3.3  Presupuesto de saneamiento ....................................................................................................................................... 7  1.3.4  Presupuesto de una carretera ...................................................................................................................................... 8  1.3.5  Presupuesto de un puente ........................................................................................................................................... 9  1.4  Proyecto utilizado para desarrollar el presupuesto......................................... .................... ........................................... ............................................ ........................................... ..................... 10  1.4.1  Metrados del proyecto para elaborar elaborar el presupuesto presupuesto ........................................... ...................... .......................................... ........................................... ................................. ........... 11  1.5 Secuencia de uso uso del módulo de presupuestos presupuestos ......................................... ................... ............................................ ............................................ ........................................... ........................ ...11  1.6  Partes de la hoja del presupuesto......................................... ................... ............................................ ............................................ ........................................... ........................................... ......................... ...12 2  Generalidades ......................................................................................................................................................................... 13  2.1  La carpeta de trabajo ...................................................................................................................................................... 13  2.2  Configuración ................................................................................................................................................................. 19  3  Uso del módulo de presupuestos ............................................................................................................................................ 26   3.1  Formas de búsqueda búsqueda en los catálo catálogos gos ................................................... ............................. ............................................ ............................................ ........................................... ............................ ....... 27  3.1.1  Búsqueda global ........................................................................................................................................................ 27  3.1.2  Búsqueda local .......................................................................................................................................................... 28  3.2  Registro de información en el catálogo de presupuestos .......................................... ..................... ........................................... ........................................... ................................ ........... 29  3.3  Registro del presupuesto ................................................................................................................................................ 31  3.4  Registro del subpresupuesto .......................................................................................................................................... 37  3.5  “Armar” la hoja del presupuesto ...................................................................................................................................... 37  3.5.1  Configuración previa .................................................................................................................................................. 38  3.5.2  Formas de “armar la hoja del presupuesto”  ................................................................................................................ 39  3.5.2.1  Caso 1) Copiar partidas de presupuestos elaborados ......................................................... ................................... ........................................... ........................ ...40  3.5.2.2  Caso 2) Uso de favoritos ............................................................................................................................. 41   3.5.2.3  Caso 3) Importar al S10 presupuestos elaborados en hoja Excel ....................................... ............................................................. ......................... ...42  3.5.2.3.1   Asignar análisis de precios unitarios unitarios a una partida formato ................... ......................................... ............................................ ................................ .......... 45  3.5.2.4  Caso 4) “Armar” el presupuesto de la forma tradicional  ...................... ............................................ ........................................... ................................... .............. 45 



3.5.2.4.1  Registro Registro de de partidas títulos enen lala hoja presupu esto ....................................... ............................................................. ........................................... ................................ ........... 45  3.5.2.4.2 hojadeldelpresupuesto presupuesto .............................................................. ........................................ ........................................... ............................ ....... 46 3.5.2.5  Ingreso de metrados metrados en la hoja del presupuesto presupuesto ...................................... ............................................................ ........................................... ............................ ....... 48  3.6  Procesar el presupuesto ................................................................................................................................................. 49  3.6.1  Configuración previa al procesamiento procesamiento...................... ........................................... ........................................... ............................................ ........................................... ................................ ........... 49  3.6.2  Procesamiento del presupuesto ................................................................................................................................. 49  3.6.3  Opciones en Recursos Recursos y precios .......................................... .................... ............................................ ........................................... .......................................... ........................................... ...................... 50  3.6.3.1  Partidas que utilizan el recurso............................................ ...................... ............................................ ............................................ ........................................... ............................ ....... 50  3.6.3.2  Reasignar recurso......................................... ................... ............................................ ............................................ ........................................... ........................................... ............................. ....... 51  3.6.3.3  Eliminar recursos ........................................................................................................................................ 52  3.6.4  Ingreso de precios de los recursos ............................................................................................................................. 53   3.6.5  Resultado del procesamiento ..................................................................................................................................... 54  3.6.6  Ratios......................................................................................................................................................................... 54  3.7  Diseño del pie de presupuesto ....................................................................................................................................... 56  3.8  Gastos generales ........................................................................................................................................................... 57  3.8.1  Registro de rubros ...................................................................................................................................................... 57  3.8.2  Registro de conceptos ................................................................................................................................................ 58  3.8.3  Calcular el porcentaje de gastos gastos generales ............................................ ...................... ............................................ ............................................ ........................................... ........................ ...59  3.9  Fórmula polinómica ........................................................................................................................................................ 60  3.9.1  Requisitos para el Perú .............................................................................................................................................. 60  

 

 

3.9.2   Agrupamiento prelimi preliminar nar ............................................................. ....................................... ............................................ ............................................ ............................................ ................................... ............. 3.9.3 Configuración de la fórmula polinómica..................... .......................................... ........................................... ............................................ ........................................... ................................ ........... 61 62  3.9.4  Conformación de monomios ....................................................................................................................................... 63  3.9.5  Verificación de la fórmula polinómica ......................................................................................................................... 64  3.9.6  Reemplazo de símbolos ............................................................................................................................................. 65  3.10  Impresión de reportes ..................................................................................................................................................... 65   3.10.1  Reportes desde el escenario de Datos Datos Generales .............................................................. ........................................ ........................................... ................................... .............. 66  3.10.2  Reportes desde el escenario de la Hoja del Presupuesto ............................................... ......................... ........................................... ....................................... .................. 67  3.10.2.1  Recursos y precios ...................................................................................................................................... 73  3.10.3  Precios por Presupuesto ........................................................................................................................................ 78  3.10.3.1  Listado de recursos y precios ..................... .......................................... ........................................... ............................................ ........................................... ................................ ........... 78  4  OPCIONES ............................................................................................................................................................................. 79  4.1  Ejemplos de diseño del pie de presupuesto ............................................ ...................... ............................................ ............................................ ........................................... ............................ ....... 79  4.2  Ejemplo de datos de gastos generales ........................................................................................................................... 80  4.3  Ítem alterno .................................................................................................................................................................... 81  4.4  Prioridad ......................................................................................................................................................................... 82  4.5  Registro de información en los catálogos........................................................................................................................ 84   4.5.1  Registro de nuevos títulos en el catálogo catálogo ........................................... ..................... ............................................ ............................................ ........................................... ............................ ....... 84  4.5.2  Registro de un grupo de partidas partidas en el catálogo...................... catálogo............................................ ............................................ ............................................ ....................................... ................. 84  4.5.3  Registro de recursos en el catálogo ........................................................................................................................... 91  

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ESCENARIOS Y MENUS ....................................................................................................................................................... 93  5.1  Grupo presupuestos ...................................................................................................................................................... 93  5.1.1  Datos generales ........................................................................................................................................................ 93  5.1.1.1  Hoja del presupuesto .................................................................................................................................. 95  5.1.1.1.1  Opciones en el árbol para el presupuesto presupuesto......................................... .................... ........................................... ............................................ .................................. ............ 101  5.1.1.1.2  Opciones en el árbol para el subpresupuesto ........................................................................................... 106  5.1.1.1.3  Opciones en la hoja del presupuesto ........................................................................................................ 109   5.1.1.1.4  Opciones en los análisis de precios unitarios............................................ ...................... ........................................... ........................................... ........................... ..... 113  5.1.2  Diseño del pie de presupuesto ................................................................................................................................ 118  5.1.3  Gastos generales .................................................................................................................................................... 119  5.1.4  Fórmula polinómica ................................................................................................................................................. 121  5.1.5  Precios por presupuesto .......................................................................................................................................... 123  5.1.6 Diseño de cabeceras para reportes ......................................................................................................................... 130 5.1.7  Tiempos para programación .................................................................................................................................... 132  5.1.8  Presupuesto descompuesto .................................................................................................................................... 133  5.1.9  Detalle de recursos.................................................................................................................................................. 134  5.1.10  Índices unificados ............................................................................................................................................... 140  5.2  Grupo Precios .............................................................................................................................................................. 141  5.2.1  Precios por presupuesto .......................................................................................................................................... 141  5.2.2  Precios por grupos .................................................................................................................................................. 142  5.2.3  Precios generales .................................................................................................................................................... 144  5.2.4  Precios por presupuesto histórico ............................................................................................................................ 145  5.3  Grupo Transportabilidad .............................................................................................................................................. 146  5.3.1  Exportar presupuestos ............................................................................................................................................ 146  5.3.2  Proceso para trasladar la base de datos datos a otra PC .......................................... ..................... ........................................... ............................................ .................................. ............ 147  5.3.3  Importar presupuesto .............................................................................................................................................. 149  5.3.4  Importar Datos Windows 1.x, 2.x ............................................................................................................................. 149  5.3.5  Importar datos DOS 7.x 8.x ..................................................................................................................................... 149   5.4  Grupo Informes ............................................................................................................................................................ 150  5.4.1  Detallado de partidas............................................................................................................................................... partidas............................................................................................................................................... 150  5.4.2  Presupuesto detallado ............................................................................................................................................. 151  5.4.3  Detallado de partidas –  recursos ............................................................................................................................. 151 

5.55.5.1 Utilitarios ........................................................................................................................................................... 152  Registro de usuarios ................................................................................................................................................ 152    Grupo 5.5.2   Actualización de base de datos .......................................... .................... ............................................ ............................................ ........................................... ......................................... .................... 155  5.5.3  Mantenimiento de base de datos ............................................................................................................................. 155   6  PLANEAMIENTO ..................................................................................................................................................................156  6.1  ¿Qué esperamos de la planificación? .......................................................................................................................... 157  6.2  Que evitamos con la falta de planificación ................................................................................................................... 157   6.3  Registro del Proyecto ................................................................................................................................................... 157  6.3.1   Asignar presupuestos presupuestos al Proyecto .......................................... .................... ............................................ ............................................ ........................................... ..................................... ................ 160  6.3.2  Definir la escala de periodos para ingreso ingreso de avances ............................................ ...................... ........................................... ........................................... ........................... ..... 161  6.4  Calendario ................................................................................................................................................................... 161  6.4.1  Registro de días no laborables ................................................................................................................................ 161  6.4.2  Horario de trabajo .................................................................................................................................................... 162  6.4.3  Calcular horas y días laborables para los períodos.................................................................................................. 162  6.5   Actividades ......................................... .................... ........................................... ............................................ ........................................... ........................................... ............................................ .................................. ............ 162  6.5.1   Asignación automática automática ....................................................... ................................. ............................................ ............................................ ............................................ ......................................... ................... 163  6.5.2  Ejemplos de WBS para el registro manual............................................................................................................... manual............................................................................................................... 164  6.5.3   Asignación manual manual de actividades actividades a una fase del WBS ........................................... ..................... ........................................... ........................................... ........................... ..... 168  6.5.4  Preparando las partidas antes de asignar asignar a las Fases......................................... ................... ............................................ ........................................... .............................. ......... 172  6.5.4.1  Consolidar Partidas .................................................................................................................................. 172 

 

 

6.5.4.2 Hacer Asignable 6.5.5 a las las Fases....................................................................................................................................... (WBS) (WBS) ........................................... ..................... ........................................... ........................................... ........................................... .................................. ............. 173 174     Asignar partidas 6.6  Períodos ...................................................................................................................................................................... 176  6.7  Planificación Física del proyecto .................................................................................................................................. 177  6.7.1  Planificación manual manual en el escenario del Cronograma por Períodos .......................................... .................... ............................................ .............................. ........ 178  6.7.2  Planificación gráfica gráfica del proyecto usando el MS Projec Projectt .................... .......................................... ............................................ ........................................... .......................... ..... 180  6.7.2.1  Exportar información del S10 al MS MS Project .......................................... .................... ............................................ ........................................... .............................. ......... 183  6.7.2.2  Vincule las actividades ............................................................................................................................. 184  6.7.2.3   Actualizar los datos datos del MS Project Project al S10............................................ ...................... ............................................ ............................................ .............................. ........ 185  6.8  Resultados de la planificación ...................................................................................................................................... 186  6.8.1  Reporte Cronograma por partida ........................................... ..................... ............................................ ............................................ ........................................... ..................................... ................ 187  6.8.2  Reporte del Valorizado contractual ............................................ ...................... ........................................... ........................................... ........................................... .................................. ............. 188  6.8.3  Reporte Cronograma ............................................................................................................................................... 188  6.8.4  Reporte del Plan de Utilización de Recursos ........................................................................................................... 189   6.9  Ejemplos de planificación gráfica ................................................................................................................................. 193  6.9.1  Planificación gráfica de edificaciones ...................................................................................................................... 193   6.9.2  Planificación gráfica de saneamiento ....................................................................................................................... 194  6.9.3  Planificación gráfica de carreteras ........................................................................................................................... 195  7  BOTONES DE LOS ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO ....................................................................................................195  7.1  Botones del escenario del Actividades ......................................................................................................................... 195  7.2  Botones del escenario de períodos .............................................................................................................................. 196  8  SEPARATAS .........................................................................................................................................................................197  2

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1 PRESUPUESTOS 1.1 Introducción Este es un programa para elaborar presupuestos de todo tipo de obras a partir de los metrados. Permite elaborar hasta tres tipos de presupuesto por obra, el Venta, Meta y Línea Base, los que son asignados a los proyectos que serán utilizados para planificar, ejecutar, controlar y valorizar labores que se realizan en el módulo de Gerencia de proyectos del S10. Las facilidades implementadas como la interacción con el Office deEsta Microsoft, permite la información e integrada de a otros programas de aplicación. guía puede ser que utilizada para el usosea delaprovechada módulo de presupuestos la versión estándar (profesional, empresarial y ERP), sólo la versión ERP dispone del grupo de planeamiento. Es recomendable que tenga instalado el MS Project (con licencia), para la parte de planeamiento. PARA TOMAR EN CUENTA: El S10 al momento de instalar el programa en su PC, también instala el motor de la base de datos del SQL Server Express que es de libre disponibilidad: La versión 2005, está diseñado para soportar un máximo de 4 GB (tamaño de la base de datos). La versión 2008 r2, está diseñado para soportar un máximo de 10 GB (tamaño de la base de datos). Si su base de datos crece más de lo indicado es necesario que disponga de licencia licenciass SQL Server.

1.2 Tipos de presupuestos Presupuesto venta Es el monto que la empresa

Presupuesto meta Es el monto que utiliza la empresa

Presupuesto línea base Es una evidencia del monto con

cobra al propietario Elaborado en la oficina

para ejecutar el proyecto Elaborado por el ejecutor o residente de obra

el que se empezó la construcción del proyecto. Es una copia del presupuesto meta, antes de iniciar la ejecución del proyecto

Forma parte del contrato y es utilizado para valorizar mensualmente

Es utilizado para la gestión del proyecto, las valorizaciones son semanales (desde el módulo de Gerencia de proyectos), es un presupuesto interno, dinámico, permite cambios durante el proceso de ejecución. Es usado para planificar, ejecutar y controlar.

1.3 El presupuesto El presupuesto proporciona al proyecto las partidas, metrados, recursos, cantidades y precios; siendo el inicio de la gestión del proyecto. En el caso del presupuesto meta, los recursos son pedidos, cotizados, comprados, almacenados y distribuidos durante la ejecución.

Cuando elabore el presupuesto meta, tenga presente que planificará y controlará, además:   Las partidas del presupuesto meta obedecen a la realidad constructiva.   No necesariamente contendrá las mismas partidas del presupuesto venta. 



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1.3.1 Presupuesto de Edificaciones

Llamada a: En el subpresupuesto de instalaciones eléctricas y sanitarias hay diferencias marcadas en las partidas, como se muestra a continuación:

Llamada a-1a: Las partidas del presupuesto venta es por puntos, con la finalidad de estimar el costo. Llamada a-2a: Las partidas del presupuesto meta de preferencia es por n niveles, iveles, al momento de la planificación una partida es asignada al nivel que le corresponde, esto facilita tanto la planificación y el control. En el análisis de precios unitarios contiene los recursos que realmente se utilizarán en ese nivel. Llamada b: En el presupuesto venta, tiene diseño del pie de presupuesto, donde dond e se considera los gastos generales, utilidad, impuestos. En el presupuesto meta, tiene un subpresupuesto detallado de gastos generales. 4

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Llamada c: En meta elabore un presupuesto de mayores metrados, considere todas llas as partidas que fueron omitidas u olvidadas y que serán financiadas por el contratista. Llamada d: En el presupuesto venta, elabore el presupuesto con las partidas adicionales ordenadas por el propietario del proyecto, las que serán valorizadas. En el presupuesto meta, elabore el presupuesto con las partidas adicionales ordenadas por el propietario del proyecto.  Análisis de precios unitarios, en el presupuesto venta y meta.

Llamada e: En el presupuesto venta, en el análisis de precios unitarios la mano de obra por hh, los materiales son considerados considerados simplemente para asumir un costo aproximado, incluye las herramientas menores y manuales. En el presupuesto meta, en el análisis de precios unitarios la mano de obra es un subcontrato cotizado por nivel, los materiales son los que realmente se utilizarán en el nivel los que serán pedidos y comprados. Lasgenerales. herramientas menores y manuales son consideradas en el subpresupuesto de gastos Llamada e-1-a: La unidad del análisis de precios unitario en la venta es por punto. Llamada e-1-b: La unidad del análisis de precios unitario en la meta es global.

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1.3.2 Presupuesto de un Centro Comercial Comercial

En el presupuesto venta, se considera:   En el subpresupuesto de estructuras y arquitectura; las partidas acumulan el metrado del total del proyecto.   En el subpresupuesto de instalaciones eléctricas y sanitarias, la unidad de las partidas es por puntos.   En el diseño del pie de presupuesto se considera los gastos generales, la utilidad e impuestos. 





En el presupuesto meta: 



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  Usar un subpresupuesto subpresu puesto independiente para el supermercado, otro para tiendas por departamentos, otro para tiendas intermedias cines, otro para galerías, otro para las obras exteriores que incluye escalera mecánica, plaza, estacionamientos.   Para las instalaciones eléctricas, sanitarias, electromecánicas, humo, gas, y otras especiales hacerlo para cada zona.

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1.3.3 Presupuesto de saneamiento

Llamada a: Asuma el presupuesto elaborado por institución que licita. Llamada b: Para el presupuesto meta, sectorice el proyecto y elabore dentro de un subpresupuesto lo que ejecutará cada uno de los subcontratistas, esto facilita la planificación, el control y las valorizaciones de cada uno de los subcontratistas.

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1.3.4 Presupuesto de una ccarretera arretera

Llamada a: Asuma el presupuesto venta, elaborado por la institución que licita. Llamada b: Para el presupuesto meta, sectorice el proyecto y elabore dentro de un subp subpresupuesto resupuesto lo que ejecutará en cada uno de los tramos. Después de efectuar el movimiento masivo de tierras del con tramo considere en una partida un puente, una alcantarilla, un muro de contención, metrados reales. 8

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1.3.5 Presupuesto de un puente

Llamada a: Asuma el presupuesto venta, elaborado por la institución institución que licita. Llamada a-1:

En el análisis de precios unitarios la mano de obra es genérica, la arena y piedra chancada es comprada, se considera el equipo menor.

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Llamada b: Para el presupuesto meta, m eta, considere las partidas par tidas bastante descriptivas y para cada elemento. Llamada b-1:

En el análisis de precios unitarios la mano de obra es específica pensando en el control, se consideran las subpartidas para la elaboración de agregado, no tomar en cuenta el equipo menor.

Llamada c: Listado del equipo presupuestado.

Llamada c-1:

Muestra el equipo considerado en el presupuesto venta.

Llamada c-2:

En el presupuesto meta solo se considera el equipo mayor del que se efectuará partes diarios de equipo.

1.4 Proyecto utilizado para desarrollar desarrollar el presupuesto Con la finalidad de hacer un seguimiento a las opciones del programa y elaborar un presupuesto se desarrolló el croquis de un puente, del que elaboraremos el presupuesto meta. Y para elaborar un presupuesto venta usaremos una edificación ed ificación LA CASA DE JUAN.

Para el presupuesto meta: El proyecto consta de dos estribos, tres vigas en arco y viga + losa. Desde ahora ya nos preparamos también para la planificación y el control que lo desarrollaremos en planeamiento de Presupuestos y en el módulo de Gerencia de proyectos. 10

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1.4.1 Metrados del proyecto para elaborar el presupuesto Para elaborar el presupuesto es necesario tener los metrados.

1.5 Secuencia de uso del módulo de presupuestos

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1.6 Partes de la hoja del presupuesto presupuesto

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2 Generalidades 2.1 La carpeta de trabajo Las ventanas que presenta el S10 se asemejan a un escritorio donde tiene todos los documentos necesarios para trabajar en forma ordenada. El entorno de trabajo es el mismo casi en todos los escenarios, a continuación se describe las partes de un escenario:

Llamada a: Estos botones botones con comunes para todos los escenarios; Imprimir:

Envía el reporte directamente a la impresora previamente definida en Windows.

Vista preliminar:

Muestra reporte en pantalla, de donde se puede exportar al formato que elija el usuario comoelWord, Excel, etc.

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Retroceder:

Desliza el cursor en el árbol de un presupuesto a otro hacia arriba.

 Avanzar: Lista: Notas:

Desliza el cursor en el árbol de un presupuesto a otro hacia abajo. Muestra o esconde el árbol ocupando su lugar por el escenario actual o activo.

Activa el notero, donde permite registrar todas las notas sobre la aplicación, acepta textos, insertar archivos de aplicaciones diferentes por ejemplo: Word, Excel, AutoCAD. MS Project etc. Disponible para todos los registros, como partidas, actividades, calendarios, recursos, etc.

Llamada b: Son botones exclusivos del escenario donde se ingresa a trabajar. Llamada c: Muestra el título de la aplicación, nombre del programa que se viene utilizando, presupuesto elegido por el usuario, así como los botones minimizar , maximizar y cerrar . Llamada d: d: Presenta opciones de menú. Cada menú contiene acciones específicas y estas cambian de acuerdo al escenario que ingresa el usuario, las mismas opciones en forma abreviada se ejecutan desde los botones (iconos). Llamada d-1:

Opciones del menú Archivo;  Archivo: Muestra el menú con las siguientes opciones: Imprimir: Imprime el contenido del escenario. Vista preliminar:

Muestra la apariencia en pantalla de un archivo como será será impreso.

Iniciar sesión como usuario distinto:

Permite reiniciar la aplicación sin salir del módulo de presupuestos, para ingresar como otro usuario. La misma acción se logra sí hace doble clic sobre la carita mostrada en esta barra de estado. El sistema mostrará el cuadro de diálogo de acceso al sistema, donde puede acceder al sistema como otro usuario también permite el uso de otra base de datos.

Salir: Sale de la aplicación. Llamada d-2:

Opciones del menú Ver; Punteros:

Utilice para ubicar información dentro de la hoja del presupuesto, el sistema indicará en una celda con una selección (check), en los registros ubicados.

Presentación: Está disponible disponible para el árbol, sirve para agrupar los presupuestos de acuerdo a:

 Árbol: Muestra o esconde el árbol, equivale al uso del botón 14

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Llamada d-3:

Opciones del del menú Hoja del presupuesto, disponible sólo cuando el cursor está ubicado sobre un subpresupuesto en el árbol del escenario de la hoja del presupuesto;

Llamada d-3-1: Genera los ítems de acuerdo a la subordinación que existe en la hoja del presupuesto y de acuerdo a la configuración previamente realizada en el menú herramientas  – definir ítems. Llamada d-3-2: Es un utilitario que permite recodificar los ítems. Llamada d-3-3: Después de marcar m arcar un bloque de las partidas de un subpresupuesto, este utilitario permite asignar un metrado al bloque o efectuar operaciones con los metrados. Llamada d-3-4: Procesa el contenido del subpresupuesto. Llamada d-3-5: Es una opción informativa, muestra el resultado del último proceso. Llamada d-3-6: Al calcular el presupuesto, toma los datos del diseño del pie de presupuesto para cada partida. Llamada d-3-7: En el escenario de datos generales, se encuentra la opción de datos adicionales, donde se registra el factor de cambio, el sistema toma este dato para procesar el presupuesto. Es necesario ingresar a configuración para elegir la opción con factor de cambio, debido a que el resultado solo se aprecia en el reporte. Llamada d-3-8: Muestra la ventana del resultado del procesamiento del presupuesto. Llamada d-3-9: Muestra los recursos y precios que utiliza el presupuesto. Llamada d-3-10: Llamada d-4:

Muestra los análisis de precios unitarios donde falta registrar información.

Permite el acceso del usuario a cualquiera de los catálogos utilizados por el sistema donde puede dar mantenimiento como efectuar nuevos registros, modificar o borrar siempre y cuando el registro no esté relacionado a alguna aplicación; todas estas acciones se realizan sin necesidad de estar elaborando un presupuesto, todos los catálogos son abiertos y puede acceder desde cualquier aplicación.

Recursos:

Es el catálogo donde están registrados registrados todos los recursos utilizados por el sistema compuesto por mano de obra, material, equipos y subcontratos.

Unidades:

Todas las las unidades que utiliza utiliza el sistema están registradas en este catálogo de de acuerdo a las normas vigentes.

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Partidas: En el catálogo de partidas es donde se registran todas las partidas en forma directa sin necesidad de elaborar un presupuesto. Otra forma de ingresar a este catálogo es desde la hoja del presupuesto. Títulos: El catálogo de títulos tiene registros que serán utilizados en la hoja del presupuesto. Cuando se ingresa desde la hoja del presupuesto es para elegir y registrarlos en la hoja del presupuesto. Plantillas:

Son recursos previamente agrupados por el usuario para luego ser insertados en los análisis de precios unitarios.

Favoritos:

Son grupos de partidas previamente preparados por el usuario. Para “armar” favoritos

el usuario dispone de los catálogos de partidas y títulos. Lo ideal es tener un conjunto de favoritos para cada tipo de obras. Como favoritos puede tener incluso presupuestos íntegros; los favoritos son “jalados” a la hoja del presupuesto.

Socio de negocio: Es el catálogo donde se registran a todas las personas que tienen que vver er con el sistema, como clientes, proveedores, empleados, obreros, subcontratistas,  AFP, bancos etc., que luego serán utilizados en alguna parte del sistema. Lugares: Son los lugares donde se ejecutan los proyectos y obras están registrados en el sistema; en el caso del Perú, en el nivel 1 los departamentos y para el departamento elegido las provincias en el nivel 2, para la provincia elegida se registraron los distritos en el nivel 3. Índices unificados: Esta opción, muestra los índices unificados. No efectúe nuevos registros salvo que la institución encargada definalidad regir losdehaga. Los índices unificados son asignados a los recursos con la agruparlos al elaborar la fórmula polinómica. Llamada d-5:

El menú Herramientas, Herramientas, contiene opciones son comunes para todos los escenarios;

Definir estructura ítem:

La estructura de registro de información en los catálogos de definen por esta opción, surte efecto para todos los presupuestos nuevos que registre, de hoy en adelante.

Ítem: Permite configurar el tamaño de letra, color y tipo para los títulos y subtítulos, todos los presupuestos nuevos que se registren tomarán esta configuración. En el escenario de la hoja del presupuesto permite configurar para el presupuesto elegido.

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Jerarquía de precios: Permite definir la estructura de registro del escenario de Precios por grupos. Jerarquía de Logos: Permite definir la estructura de registro del catálogo de logotipos. Definir horario base: Cuando se registra el horario de trabajo por esta opción, en la parte de planeamiento es asignada por defecto al proyecto que se registra. Correo interno: Activa el correo interno del sistema para enviar o recibir mensajes de un terminal terminal a otro. Está disponible cuando se trabaja en la misma base de datos. Calculadora: Invoca la calculadora de Windows. Calendario: Invoca el calendario de Windows. Limpiar registro de control: Por muchos motivos el sistema puede fallar, estos quedan grabados en el editor de registros; esta opción borra, permitiendo el acceso al escenario donde viene trabajando el usuario. Llamada e: Es la barra de vistas o de escenarios, está compuesto por grupos y estas a su vez por acceso a los escenarios. Llamada e-1:

Son grupos, con contiene los accesos a los escenarios.

Llamada e-2:

Es el botón de acceso al escenario.

Llamada f: S10. Es la Aquí estructura de cómo registrados los presupuestos que se elaboran dentro del tenemos hasta están 5 grupos. Los botones activos para el árbol en todos los escenarios son: : Ubica el cursor en el nombre del presupuesto presupuesto inmediato superior. : Ubica el cursor en el nombre del presupuesto presupuesto inmediato inferior. : Oculta o muestra el árbol. En el árbol el nombre del presupuesto va acompañado de un libro que cambia de color: (Sólo en el escenario de la hoja del presupuesto): El color verde del libro en el nombre del presupuesto significa que el presupuesto está en proceso de elaboración. El color ámbar del libro en el nombre del presupuesto, significa que el presupuesto ha sido procesado pero le falta elaborar la fórmula polinómica. El color rojo del libro en el nombre del presupuesto, es cuando está procesado y concluido. El libro abierto es cuando el presupuesto está en uso. Muestra el contenido del registro dentro del árbol. Esconde el contenido del registro dentro del árbol. Llamada f-1: Haga que en escritorio sólo estén los presupuestos que viene e elaborando laborando o en trabajo, los demás arrastre a las demás ramas. Llamada f-2:

Esta carpeta contiene los presupuestos de las obras ganadas.

Llamada f-3: Esta carpeta contiene los presupuestos que están en espera de ganar una licitación o concurso.

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Llamada f-4:

Esta carpeta almacena los presupuestos que ya no serán utilizados, solo se puede eliminar los presupuestos que no están asignados a un proyecto.

Llamada f-5:

Esta carpeta contiene los presupuestos que serán eliminados, siempre siempre y cuando no estén asignados a un proyecto.

Llamada g: Es el escenario. Llamada g-1:

El sistema trabaja con 10 niveles de títulos, cada nivel tiene un color que que lo caracteriza.

Llamada g-2: g-2:

Es la partida partida o actividad que será ejecutada en el proyecto, contiene unidad y metrado.

Llamada g-3:

Muestra el costo total de cada uno de los tipos de recurso que interviene en el análisis de precios unitarios.

Llamada g-4:

Ese botón muestra el detalle de las subpartidas que participan dentro del análisis de precios unitarios.

Llamada g-5:

Cuando elabore presupuestos para instalaciones instalaciones electromecánicas ingrese el peso, luego dentro del análisis de precios unitarios en la columna cantidad ingrese las hh que son necesarios para el trabajo del peso registrado, además registre los materiales y sus respectivos aportes.

Llamada g-6:

Es el costo unitario calculado.

Llamada g-7: Llamada g-8:

Es la unidad del análisis de precios unitarios. Cuando elabore presupuestos para obras obras civiles, ingrese el rendimiento o la cantidad que quiere lograr en el número de horas de la jornada marcada con la llamada g-12.

Llamada g-9: g-9:

Muestra la productividad presupuestada, que es la suma de hh para ejecutar una unidad.

Llamada g-10: Botones disponibles para el análisis de precios unitarios; :

El color azul indica que el análisis de precios unitarios está en estado sin revisión. El color amarillo indica que el análisis de precios unitarios está vacío. El color rojo indica que el análisis de precios unitarios está en estado revisado. La manito indica que es partida propia de este presupuesto.

:

Permite registrar notas al análisis de precios unitarios. :

Invoca a la historia del análisis de precios unitarios, en los presupuestos que participa.

Llamada g-11: El primer grupo de números, es el código con el que está registrado la partida en el catálogo, el segundo grupo indica el código del presupuesto, y los últimos 2 dígitos es un contador. Llamada g-12: Es el número número de horas de la jornada interviene en el cálculo del rendimiento. Llamada g-13: g-13: Son recursos tipo mano de obra. Llamada g-14: Son recursos tipo material. Llamada g-15: Son recursos tipo equipo.

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2.2 Configuración Muestra la ventana de configuración del sistema, es independiente para cada elegidas son permanentes hasta que el mismo usuario lo vuelva a modificar.

usuario. Las opciones

Configuración General: Contiene opciones generales de configuración del módulo.

Llamada a-1:

Seleccionado – Una vez que se ingresa datos en una celda y presione ENTER, el cursor se traslada a la siguiente celda que falta ingresar datos. (Ej.: al ingresar metrados en la hoja del presupuesto, precios, aportes en los análisis de precios unitarios). No seleccionado – Después de ingresar datos en una un a celda y presionar ENTER, el cursor permanece en la misma celda.

Llamada a-2:

Seleccionado Activa la opción arrastrar y pegar, disponible en el escenario de la hoja del presupuesto, (ubique el cursor sobre el nombre de un subpresupuesto, luego presionando el botón izquierdo del mouse arrastre a hacia el nombre del subpresupuesto destino). En el caso del escenario del Pie de presupuesto, puede copiar el pie de un presupuesto a otro. No seleccionado – No se activa la opción de Permitir arrastrar y pegar.

Llamada a-3:

Seleccionado – Cuando se ingresa el índice unificado para una zona geográfica, se replica en las demás zonas. No seleccionado – El ingreso de datos sólo se efectúa en la celda seleccionada.

Llamada a-4:

Seleccionado – Exporta al MS Project con los precios de los recursos. No seleccionado – Exporta al MS Project sin precios.

Llamada a-5:

Seleccionado – Luego de ingresar al catálogo de recursos, solo muestra los recursos genéricos llamados también padres, y se caracterizan porque el código tiene 10 dígitos. No seleccionado – El catálogo de recursos muestra los recursos genéricos y específicos o llamados también padres e hijos, los que está registrados a 10 y 14 dígitos.

Llamada a-6:

Seleccionado – Cuando un presupuesto tiene grupo de trabajo asignado (se refiere los usuarios que tienen acceso al módulo), al duplicar el presupuesto hereda el grupo de trabajo. No Seleccionado – Al duplicar el presupuesto no hereda el grupo de trabajo.

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Configuración Procesamiento de Presupuesto: Disponible para el escenario de la Hoja del presupuesto, permite elegir opciones de procesamiento.

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Llamada b-1:

Seleccionado  – Al procesar el presupuesto verifica que en la hoja del presupuesto no falten metrados, caso contrario el sistema solicita el ingreso. No seleccionado - Procesa con lo que tiene.

Llamada b-2:

Seleccionado – Al procesar el presupuesto verifica que en la hoja del presupuesto no falten los análisis de precios unitarios de las partidas. No seleccionado - Procesa con lo que tiene.

Llamada b-3:

Seleccionado – Al procesar el presupuesto presupuest o verifica que todos los recursos tengan precio, caso contrario el sistema solicita el ingreso. No seleccionado - Procesa con lo que tiene.

Llamada b-4:

Seleccionado – Al procesar el presupuesto pres upuesto verifica que dentro de los análisis de precios unitarios todos los recursos tengan cantidades (aportes), caso contrario el sistema solicita el ingreso. No seleccionado - Procesa con lo que tiene.

Llamada b-5:

Seleccionado – Al procesar el presupuesto pres upuesto verifica que dentro de los análisis de precios unitarios todos los recursos estimados tengan los porcentajes que le corresponde y la suma debe llegar al 100%, caso contrario el sistema solicita el ingreso. No seleccionado - Procesa con lo que tiene.

Llamada b-6:

Seleccionado – Al procesar el presupuesto muestra la ventana de opciones de procesamiento. No seleccionado seleccionado - No muestra.

Llamada b-7:

Seleccionado –  Al procesar el presupuesto verifica los recursos considerados en el detalle del recurso. No seleccionado - Toma el precio del recurso principal.

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Configuración de Análisis de Precios Unitarios:

Llamada c-1:

El botón muestra la paleta de colores que permite elegir el color para el botón que simboliza los recursos tipo mano de obra, materiales, equipos, subcontratos y subpartidas.

Llamada c-2:

Seleccionado – Dentro del análisis de precios unitarios, permite definir un rendimiento para mano de obra y otro diferente para el equipo. No seleccionado - Dentro del análisis de precios unitarios, toma el mismo rendimiento para mano de obra y para equipo.

Llamada c-3:

Disponible sólo para Ecuador, para el manejo independiente de transporte.

Configuración de Fórmula Polinómica: Define los parámetros de verificación de la fórmula polinómica.

Llamada d-1:

Define el número máximo de monomios que que debe debe tener la fórmula polinómica. polinómica.

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Llamada d-2:

Es el número de submonomios máximo máximo que debe tener un monomio; cuando el índice unificado no llega al 5% (0.05) o cuando se quiere reducir el número monomios, el sistema verifica que se pueden agrupar 3 índices unificados para que formen un monomio.

Llamada d-3:

Define el número de decimales decimales para el factor, generalmente es 3 (hasta el milésimo).

Llamada d-4:

Por norma para que un índice unificado forme un factor es del 0.05 (5%), este valor es fijo.

Configuración de Impresión:

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Llamada e-1:

Seleccionado –  Disponible para los reportes de la hoja del presupuesto, análisis de precios unitarios, análisis de precios unitarios de subpartidas, recursos y precios; permite imprimir los reportes con el factor de cambio y la denominación de la moneda alterna. No seleccionado - Imprime los reportes en la moneda base.

Llamada e-2:

Seleccionado –  Disponible para los reportes de la hoja del presupuesto, análisis de precios unitarios, análisis de precios unitarios de subpartidas, recursos y precios; en los reportes imprime la fecha y hora de impresión, recomendable para los reportes internos. No seleccionado - No imprime la fecha y hora de impresión.

Llamada e-3:

Seleccionado –  Al momento de invocar la opción de impresión muestra la ventana para elegir los márgenes. No seleccionado – Imprime con el margen definido por defecto.

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Llamada e-4:

Seleccionado – Utilice esta opción cuando el reporte necesite un número de página para compaginar, esta opción permite mostrar la ventana que pide el número de página. No seleccionado –  No muestra la ventana de ingreso de número de página y por defecto el reporte tendrá el número 1.

Llamada e-5:

Seleccionado – En los reportes imprime el logotipo asignado al presupuesto. No seleccionado - En los reportes no imprime el logotipo. logotipo.

Llamada e-6:

 –  Imprime con el diseño de cabecera elaborado por el usuario en el Seleccionado escenario Cabecera para reportes. No seleccionado – Imprime el reporte con el diseño elaborado por el S10 por defecto.

Llamada e-7:

Seleccionado – Disponible para la hoja del presupuesto, imprime con los ítems registrados por el usuario en la columna Ítem Alterno. No seleccionado – Imprime la hoja del presupuesto con los ítems generados en forma automática por el S10.

Llamada e-8:

Seleccionado – Disponible para el reporte de la hoja del presupuesto, imprime con los títulos en los colores seleccionados. No seleccionado – Imprime el reporte de la hoja del presupuesto en blanco y negro.

Llamada e-9:

Seleccionado –  El nombre de la partida dentro de la hoja del presupuesto acepta hasta 250 caracteres, pero sí necesita una descripción más larga puede usar la nota e ingresar varias líneas. Esta opción imprime el reporte con las notas como nombre de partidas. - Imprime el reporte de la hoja del presupuesto con los nombres de No las seleccionado las partidas que son mostrados.

Llamada e-10: Seleccionado – Disponible para el nombre nom bre de la partida. Disponible sólo sí en el catálogo de Partidas, también registró el nombre alterno. Esta opción imprime imprime la hoja del presupuesto con los nombres alternos de las partidas. No seleccionado  –  Imprime el reporte de la hoja del presupuesto, con los nombres que muestra. Llamada e-11: Seleccionado – Imprime la hoja del presupuesto sólo hasta costo directo. No seleccionado - Imprime la hoja del presupuesto con el pie de presupuesto. Llamada e-12: Seleccionado  –  Imprime en la hoja del presupuesto el % de gastos generales calculado. No seleccionado –  En la impresión de la hoja del presupuesto no muestra el % de gastos generales calculado. Llamada e-13: Seleccionado –  En la hoja del presupuesto imprime, el nombre de las partidas, la unidad y el metrado, para que el postor registre los precios. No seleccionado – Imprime la hoja del presupuesto completo. Llamada e-14: Seleccionado –  Imprime la hoja del presupuesto tal como se muestra en el escenario indentado o subordinado con sangría. No seleccionado – Imprime la hoja del presupuesto sin indentado. Llamada e-15: Seleccionado –  Imprime los análisis unitarios con los recursos que tengan valores mayores o menores a cero. No seleccionado - Imprime los análisis unitarios con todos los recursos. Llamada e-16: Seleccionado – Imprime los análisis unitarios con el código de la partida. No seleccionado – Imprime los análisis de precios unitarios solo con el nombre de los recursos. S10 – Presupuestos ERP

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Llamada e-17: Seleccionado – Imprime el rendimiento en los análisis de precios unitarios. No seleccionado – No imprime el rendimiento en los análisis de precios unitarios. Llamada e-18: Seleccionado  –  Imprime la cantidad de horas hombre en los análisis de precios unitarios. No seleccionado – No imprime la cantidad de horas hombre en los análisis de precios unitarios. Llamada e-19: Los factores de cantidad se aplican a las partidas del presupuesto, sí aplicam aplicamos os desde nombreun del subpresupuesto presupuesto afectará a todasallasgrupo partidas presupuesto, se aplica eldesde afectará dedelpartidas sólo sí del subpresupuesto. Seleccionado – Imprime los factores de cantidad aplicados a la partida en el reporte de los análisis de precios unitarios. No seleccionado  – No imprime los factores de cantidad en el reporte de los análisis de precios unitarios. Llamada e-20: Seleccionado – Imprime la cantidad de horas de la jornada en el reporte de d e los análisis de precios unitarios. No seleccionado – No imprime la cantidad de horas de la jornada en el reporte de los análisis de precios unitarios. Llamada e-21: Seleccionado – Imprime el pie de presupuesto en el reporte de los análisis de precios unitarios. No seleccionado – No imprime el pie de presupuesto en el reporte de los análisis de precios unitarios. Llamada e-22: Seleccionado –  Imprime el nombre de los recursos con la descripción alterna en el reporte de los análisis de precios unitarios. No seleccionado – Imprime el nombre de los recursos por defecto en el reporte de los análisis de precios unitarios. Llamada e-23: Seleccionado – Imprime el reporte de los análisis de precios unitario con el factor de conversión (registrado en el escenario de Datos generales  – Datos adicionales). No seleccionado –  Imprime el reporte de los análisis de precios unitarios sólo en la moneda seleccionada para el presupuesto. Configuración de Planeamiento:

Llamada f-1:

Seleccionado –  En el escenario del Cronograma por periodos, tanto para el modo programado como para la valorización controla no excederse del 100% al ingresar los avances.

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No seleccionado – En el escenario del Cronograma por periodos, tanto para el modo programado como para la valorización permite excederse del 100% al ingresar los avances. Llamada f-3:

Cuando el presupuesto asignado al proyecto no tiene análisis análisis de precios unitarios (sólo está conformado por partidas formato), es necesario elegir un recurso para que tome el precio de los recursos, caso contrario en sistema enviará un mensaje en el escenario del  Actividades.

Llamada f-4:

Seleccionado, permite el uso del Project 2007 o superior, licenciado. No seleccionado, por defecto usaMS el MS Project 2003.

Configuración Hoja de Presupuesto:

Llamada g-1:

Seleccionado, muestra el ítem alterno con el código de registro del catálogo. No seleccionado, muestra el código alterno d de e registro, como ítem alterno. alterno.

Llamada g-2:

Seleccionado, cuando seleccione una partida o un título del catálogo, muestra el código alterno de registro, como ítem alterno. No seleccionado – muestra el ítem alterno con el código de registro del catálogo.

Llamada g-3:

Seleccionado – Solicita el número de dígitos del código para el ítem, recomendado 6 No seleccionado – Por defecto muestra toda la cantidad de dígitos como código.

Llamada g-4:

Seleccionado – Es recomendable que esta opción siempre esté seleccionada; cuando se elige una partida del catálogo a la hoja del presupuesto esta se convierte en propia, esto permite que todas las modificaciones tengan efecto sólo en la partida de la hoja del presupuesto y no en el catálogo. No seleccionado –  Sí elije una partida del catálogo a la hoja del presupuesto y lo modifica, también lo modificará en el catálogo.

Llamada g-5:

Seleccionado – Es recomendable que esta opción siempre esté seleccionada; cuando invoca una subpartida desde el análisis de precios unitarios ubicado en la hoja del presupuesto, esta se convierte en propia, esto permite que todas las modificaciones tengan efecto sólo en la subpartida de la hoja del presupuesto y no en el catálogo. No seleccionado – Sí modifica la subpartida, también lo modificará la partida en el catálogo.

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Llamada g-6:

Seleccionado – Sí elimina o borra una partida de la hoja del presupuesto, y vuelve a seleccionarla o “jalarla” del catálogo a la hoja del presupuesto, le dará preferencia a la

primera partida propia. No seleccionado – Sí elimina o borra una partida de la hoja del presupuesto, y vuelve a seleccionarla o “jalarla” del catálogo a la hoja del presupuesto, le dará preferencia a

la partida del catálogo. Llamada g-7:

Seleccionado – Primero modifique el nombre de la partida en la hoja del presupuesto, luego con clic derecho reasigne una partida del catálogo. La partida reasignada será grabada dentro del catálogo de partidas-partidas propias con el nombre modificado por el usuario. No seleccionado – La partida reasignada será grabada dentro d entro del catálogo de partidas-partidas propias con el nombre del catálogo.

Llamada g-8:

Seleccionado  – Al presionar el botón izquierdo del ratón sobre el nombre ubicado en la cabecera de la columna ordena la información en forma ascendente o descendente. No seleccionado – No se activa la opción de ordenar por cualquier columna.

Configuración de interfaces: El S10 ha preparado interfaces para el SAP y el Dynamics de Microsoft, el que se configura mediante la pestaña de “Configuración de Interfaces”.  

3 Uso del módulo de presupuestos Haga Ha ga dobl doble e clic clic sob sobre re el el botó botón n

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, que que se enc encuen uentra tra en el el tapiz tapiz de su su PC, PC, luego luego el el si sist stema ema muest muestra ra,,

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Llamada a: El usuario “sa” es el administrador del sistema, el enc argado del centro de cómputo. utilitarios,,  escenario de Mantenimiento de usuario, registre a los usuarios que Vaya a utilitarios manejarán el módulo de presupuestos, asigne atributos.

3.1 Formas de de búsqueda en los catálogos La forma de ubicar información es igual en todos los catálogos que maneja el sistema, se toma como ejemplo el catálogo de recursos.

3.1.1 Búsqueda global La búsqueda global consiste en digitar las primeras letras del registro que se quiere ubicar en los catálogos. Ubique el cursor en la columna donde se quiere buscar información.

Llamada a: Esta celda muestra las letras letras o números que se va ingresando al momento de efectuar la búsqueda, en los sectores marcados con la llamada a-2 y a-3; no disponible para el árbol. Llamada a-1:

Para ubicar información en el árbol, debe estar previamente desplegado y el cursor debe estar ubicado es ese segmento y sólo digite letras.

Llamada a-2:

Para ubicar información en una columna que contiene números, el cursor debe estar ubicado es ese segmento y sólo digite números. Para ubicar información en una columna que contiene letras, el cursor debe estar ubicado es ese segmento y sólo digite letras.

Llamada a-3:

Para deshacer la búsqueda use las teclas S10 – Presupuestos ERP

. 27

 

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3.1.2 Búsqueda local La búsqueda local permite ubicar información en una columna usando la tecla F8 o usando el botón y en la ventana que muestre ingresar hasta tres palabras de lla a cadena que se quiere ubicar, no importa el orden. Ubique el cursor en una columna (cualquiera marcada con las llamadas a-1, a-2, a-3),

Para luego use el botón

Llamada b: Ingrese información en cada una de las celdas, no importe el orden. Llamada b-1:

Efectúa la búsqueda.

Llamada a-4:

Deshace la búsqueda.

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3.2 Registro de información en el catálogo de presupuestos Es importante analizar el tipo de negocio que tiene la empresa con la finalidad de registrar la información en el árbol del catálogo de presupuestos, tome en cuenta la cantidad de presupuestos que elaborará.

Llamada a: En este nivel permite el registro del 00 al 99. Llamada b: En este nivel permite el el registro del 00 al 99. Llamada c: En este nivel permite el el registro del 000 al 999. Llamada d: Muestra el código del registro elegido. Llamada e: De acuerdo a este registro en el árbol del Escenario Escenario de Datos Generales se agruparán los presupuestos. Ejemplo de registro de información en el catálogo de presupuestos por línea de negocio

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Ejemplo de registro de información en el catálogo de presupuestos por años

Llamada a: Registre un grupo por año. Llamada b: Dentro del grupo año, registre los tipos de proyecto que realiza. En empresas donde se elaboran muchos presupuestos por proyecto.

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En proyectos de obras electromecánicas, cuando se tiene varias plantas donde se fabrican partes del proyecto.



  En el módulo de Gerencia de proyecto se usa las dimensiones la juntar la información de Planta A + Planta B + Planta C.

3.3 Registro del presupuesto Registre dos presupuestos, PUENTE EN CARRETERA, que es un presupuesto meta y es desarrollado en la presente guía, el otro es LA CASA DE JUAN, que lo debe registrar el usuario como práctica y seguimiento para algunas opciones.

Llamada 1: El presupuesto PUENTE EN CARRETERA, C ARRETERA, no tiene diseño del pie de presupuesto, tampoco fórmula polinómica, es un presupuesto meta. Llamada 2: Para el presupuesto. LA CASA DE JUAN desarrollaremos el pie de presupuesto y la fórmula polinómica, es un presupuesto venta. Llamada 2-1: Los nombres de los subpresupuestos serán cambiados para efectuar el seguimiento de esta guía. S10 – Presupuestos ERP

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 Acceso al escenario de Datos Generales

Luego, En el árbol del catálogo de Presupuestos el sistema sugiere un ordenamiento previo para los presupuestos que registre el usuario. Para registrar PUENTES, dentro de OBRAS VIALES.

El último nivel de registro en el árbol es la “hojita”. Para registrar el nombre del presupuesto:  

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Ingreso de datos del presupuesto

Llamada 1: Invoca a la ventana Datos adicionales; la configuración es para el presupuesto que se registra.

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Llamada a: Elija la pestaña configuración. Llamada a-1:

Seleccionado – Después de procesar el presupuesto, en el árbol, el botón del subpresupuesto lo pinta de color amarillo indicando que le falta elaborar la fórmula polinómica. No seleccionado – Después de procesar el presupuesto, en el árbol, el botón del subpresupuesto muestra de color rojo indicando que el presupuesto está concluido.

Llamada a-2:

Seleccionado –  Utilice esta opción cuando elabore presupuestos para movimientos de tierras en carreteras, porque los rendimientos son altos (más de 2,000 m3). No seleccionado  – Utilice esta opción cuando elabore presupuestos para edificaciones y obras de arte, porque los rendimientos son bajos (menos de 2,000).

Llamada a-3:

Seleccionado –  Imprime el reporte de la hoja del presupuesto con precios unitarios incluido costos indirectos No seleccionado – Imprime el reporte de la hoja del presupuesto con precios unitarios sin los costos indirectos

Llamada a-4:

Tipo 1 – Procesar el presupuesto con partidas estimadas. Tipo 3 –  Procesa el presupuesto y calcula los los acumulados para la fórmula polinómica y presupuesto descompuesto - recomendado.

Llamada a-5:

Pie de los análisis análisis de precios unitarios diferentes al Pie Pie de Presupuesto, es necesario que el escenario del pie de presupuesto, definan un diseño para los análisis de precios unitarios. Seleccionado – Imprime el reporte r eporte de los análisis de precios unitarios con c on un diseño propio. No seleccionado – Imprime el reporte de los análisis de precios unitarios con el diseño que viene por defecto.

Llamada a-6:

Utilice esta opción exclusivamente para imprimir el presupuesto en otra moneda. Ej.: Sí Sí elaboró el presupuesto en Nuevos Soles, puede imprimir el presupuesto con los valores multiplicados por el factor de cambio de una moneda alterna que puede ser Dólares. Para imprimir el reporte de la hoja del presupuesto con el factor de cambio, es necesario ingresar a configuración usando el botón de la barra de botones, luego elegir la pestaña Impresión y poner una selección en la celda: “Con factor de cambio”.   En la celda Factor de cambio, ingrese el factor 1/tipo de cambio y en la celda moneda elija la moneda alterna que puede ser Dólares Americanos.

Llamada a-7: a-7:

Antes de elegir el Tipo de Obra, el usuario usuario tiene que registrar previamente el Tipo.

Llamada a-7-1: Use el botón para elegir el tipo de obra.

Llamada a-7-2: Ingrese la cantidad, sí es edificación la cantidad de m2 vendibles, si es puente m, sí es carretera km.

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Luego use el botón OBRA.

para grabar los datos y cerrar la ventana CATALOGO DE TIPOS DE

Llamada b: Permite configurar la cantidad de decimales que serán utiliz utilizados ados en la hoja del presupuesto y en los análisis de precios unitarios. Llamada 2: Del Catálogo de Socio de negocio elija al cliente; en el caso de no encontrarlo efectúe el registro, para luego elegirlo, en este caso registre al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Para que el nombre del cliente sea elegido, necesariamente debe estar registrado en el catálogo.

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Retorne a la ventana “PRESUPUESTO” .

Llamada 3: 3: Al hacer clic en el botón marcado con la llamada 3: de la ventana “Presupuesto”,  el sistema muestra el Catálogo de Ubicación Geográfica, para elegir el distrito donde se ejecutará la obra, en este caso Urubamba.

Retorne a la ventana “PRESUPUESTO”  

Llamada 4: Elija la fecha para el presupuesto. Los precios de los recursos son considerados a esta fecha. IMPORTANTE: Los precios son almacenados de acuerdo a la fecha, lugar y por presupuesto. Llamada 5: Registre el plazo de ejecución, ejecución, en días calendarios, es un dato informativo y generalmente obedece a los requerimientos del cliente. Llamada 6:  Registre la cantidad de horas de trabajo en un día laborable, influye en el cálculo del rendimiento. EN EL PRESUPUESTO META HAGA QUE LA JORNADA DIARIA SEA LA MISMA EN TODAS LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO EL MS PROJECT, NO ACEPTA JORNADAS DIFERENTES. Llamada 7:  El sistema puede elaborar presupuestos en dos tipos de moneda al mismo tiempo, eso significa que permite ingresar los precios de los recursos ya sea en Nuevos Soles y en Dólares al mismo tiempo, o en Nuevos Soles para algunos recursos y en Dólares para otros. Cuando esta opción no está seleccionada, el presupuesto es elaborado en una moneda. SI ES PRESUPUESTO ELABORE ELUNA PRESUPUESTO EN UNA SOLA MONEDA DEBIDO A QUE EL MSMETA PROJECT ACEPTA SOLA MONEDA. Llamada 8:  Del catálogo elija el tipo de moneda para el presupuesto . Llamada 9:  Estas celdas son editables y tiene la calidad de informativas, para ingresar los datos del presupuesto base de una licitación. Llamada 10: Estas celdas son informativas y muestra los resultados del procesamiento del presupuesto. La ventana “PRESUPUESTO”. Cuando se concluya con el registro de todos los datos, use el botón para grabar y cerrar la ventana PRESUPUESTOS. Otra forma es hacer doble clic sobre el nombre del presupuesto para trasladarlo al árbol del escenario de Datos generales, como se muestra,

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3.4 Registro del subpresupuesto Luego del registro del presupuesto, el sistema crea automáticamente un subpresupuesto con el mismo nombre, el que debe ser editado y cambiado por el usuario. Ingrese Estructuras y Gastos generales.

3.5 “Armar” la hoja del presupuesto :

Previamente ha tenido que ser registrado el presupuesto, en el escenario de Datos Generales.

 Acceso al escenario

Luego, Es el escenario donde se “arma” el contenido del presupuesto como son los títulos, las partidas, se

ingresa los metrados y se procesa el presupuesto. Todas las opciones de edición están disponibles para el subpresupuesto. S10 – Presupuestos ERP

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3.5.1 Configuración previa Use el botón

para ingresar a la ventana de configuración

Es recomendable que todas las partidas que lleguen a la hoja del presupuesto se conviertan automáticamente en propias.

Llamada a: Hace que todas las partidas que llegan a la hoja del presupuesto se convierten automáticamente en propias, lo que significa que cualquier modificación sólo afectará a la partida que se encuentra en el presupuesto y el origen no será alterado. Seleccionado: Convierte las partidas en propias. No seleccionado: No convierte a propias, sí modifica el análisis de pecios unitarios desde el presupuesto también modificará el análisis de precios unitarios origen. Llamada b: Seleccionado: Hace propio en forma automática las partidas part idas con sus respectivas subpartidas que se encuentran dentro de un análisis de precios unitarios No seleccionado: No convierte a propias, sí modifica el análisis de precios unitarios desde el presupuesto también modificará el análisis de precios unitarios origen. Llamada c: Seleccionado: Sí elimina elimina una partida propia del presupuesto, cuando “vaya” al catálogo para volverla a elegir, el sistema siempre “jalará” la primera partida propia. No seleccionado: Sí elimina una partida propia del presupuesto, cuando “vaya” al catálogo “jalará” la partida básica del catálogo.

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3.5.2 Formas de “armar la hoja del presupuesto” Se dispone de 4 formas de “armar” la hoja del presupuesto.  

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3.5.2.1 Caso 1) Cop Copiar iar part partidas idas de presupuestos elaborados

Los registros elegidos se encuentran en el portapapeles.  A continuación pegue el contenido del portapapeles en el presupuesto destino.

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Temas relacionados: Ver: Ítem alterno  alterno  

3.5.2.2 Caso 2) Uso de favoritos El usuario previamente debe registrar los favoritos en el catálogo para luego seleccionar desde la hoja del presupuesto. Los favoritos prácticamente son hojas de presupuesto que contiene partidas revisadas y confiables. Para visualizar los favoritos ingrese al menú Catálogos, luego elija Favoritos.

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Luego use el botón

para generar los ítems en la hoja del presupuesto.

3.5.2.3 Caso 3) Importar aall S10 pre presupuestos supuestos el elaborados aborados en hoja Exce Excell Debemos tener la información en Excel antes de importarla.

Grabe y cierre Excel, antes de importarlo al S10. 42

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Para importar hoja Excel;

Ubique la carpeta y luego elija el archivo de Excel con doble clic o abrir. Elija las filas Elija el número de fila inicial y final, para fijar el rango de partidas que será importado; en este caso elija la fila 2 hasta la 12.

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Identifique las columnas que serán importadas, en este caso: ITEM, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, METRADO, PRECIO 1.

La columna (campo) precio 2, se refiere al precio del recurso en la moneda alterna, esto cuando se elabora presupuestos en doble moneda. Importar información seleccionada Requisito: Antes de usar esta opción deben estar definidas las filas y las columnas.

Luego en la hoja del del presupues presupuesto, to, ordene ordene las partidas partidas con relación relación a los títulos títulos con el botón botón los ítems . 44

, y genere

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Las partidas importadas desde Excel, no tienen análisis de precios unitarios (a esto le llamamos partidas formato), Este tipo de presupuesto puede ser utilizado para valorizar, ya que no es necesario que tenga análisis de precios unitarios siempre y cuando no solicite adelanto para materiales.

3.5.2.3.1

Asignar análisis de precios unitarios a una partida formato

Visualice en la ventana inferior los “Análisis de precios unitarios” .

Haga clic derecho sobre el nombre de la partida (ventana superior), luego del menú que muestre, elija la opción “Reasignar partida del catálogo”. En el catálogo de partidas ubique una partida cuyo análisis de precios unitarios es la que necesita, elija con doble clic. No necesariamente la partida tendrá el mismo nombre que el análisis de precios unitarios, al imprimir tomará el nombre de la partida ubicada en la hoja del presupuesto. El análisis de precios unitarios asignado a la partida se convierte en propia y permite ser personalizado.

3.5.2.4 Caso 4) “Armar” el presupuesto de la forma tradicional Consiste en “armar” el contenido de la hoja del presupuesto, primero registrando los títulos, luego para

cada uno de los títulos las partidas que le corresponden. Modo ver – Para esconder los análisis de precios unitarios, haga que la hoja del presupuesto no muestre la hoja de análisis de precios unitarios en la parte inferior:

3.5.2.4.1

Registro de títulos en la hoja del presupuesto

Datos que serán registrados:

 Adicionar títulos a la hoja del presupuesto

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En el catálogo de títulos, El botón divide horizontalmente el catálogo mostrando la ventana inferior (Registros seleccionados). El botón

traslada los datos seleccionados a la hoja del presupuesto.

Generan los ítems.

3.5.2.4.2

Registro de partidas en la hoja del presupuesto

Las partidas deben ser registradas previamente en el catálogo de partidas antes de ser elegidas para la hoja del presupuesto. Para el título ENCOFRADO, registre las partidas:

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Selección de partidas del Catálogo de Partidas

Llamada a: Cuando el cursor se ubica en TODAS LA PARTIDAS, en el segmento marcado con la llamada b-1 agrupa a todas las partidas del catálogo. Llamada b: Cuando el cursor se ubica en OBRAS DE ARTE, ARTE, en el segmento marcado con la llamada b1 agrupa sólo a las partidas que pertenece a este grupo. Llamada b-2:

Muestra el análisis de precios unitarios de la partida elegida en la ventana b-1.

Llamada b-3:

Sólo las partidas elegidas en este segmento pasan a la hoja hoja del presupuesto.

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Las partidas son mostradas en la hoja del presupuesto.

Use el botón

para generar los ítems

3.5.2.5 Ingreso de metrados en la hoja del presupuesto

 Además están disponibles las opciones: 



48

  Copiar al portapapeles los metrados desde una Hoja Excel, luego realizar PEGAR DE OTRAS  APLICACIONES, en la celda de metrados en el S10.   Vincular la celda de metrados del S10, con la celda de metrados de E Excel. xcel.

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3.6 Procesar el presupuesto 3.6.1 Configuración previa al procesamiento Use el botón

para mostrar la ventana de configuración, atributo del sa.

Verifique opciones de procesamiento

3.6.2 Procesamiento del presupuesto Para procesar el presupuesto use el botón ubicado en la barra de botones del escenario de la Hoja del Presupuesto, también puede pulsar la tecla F9 luego el sistema muestra la ventana de diálogo:

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 Al momento m omento de procesar el presupuesto, el sistema verifica que no le falte metrados en la hoja del presupuesto y en el análisis de precios unitarios todos los recursos tengan aportes (cantidades) y precios. En el caso de que falte algún dato el sistema envía un mensaje con el requerimiento de ingreso del dato. Luego de registrar el dato, cierre la ventana y vuelva a procesar el presupuesto.

3.6.3 Opciones en Recursos y precios El sistema filtra sólo los recursos que utiliza el presupuesto, luego de procesarlo. Se muestran algunas utilidades con los recursos que pertenecen a las partidas propias de un presupuesto.

3.6.3.1 Partidas que utilizan el recurso Muestra las partidas donde participa el recurso elegido. Esta opción es informativa.

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3.6.3.2 Reasignar recurso Permite reemplazar un recurso por otro utilizado en el presupuesto, esta opción es útil cuando en el listado de recursos, un recurso aparece dos veces con características diferentes, o se quiere cambiar un recurso por otro.

Llamada 1: Haga clic derecho sobre el recurso que será cambiado. S10 – Presupuestos ERP

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Llamada 2: De la ventana que muestre, elija el recurso que lo reemplazará.

Luego, use el botón

para calcular las cantidades de los recursos.

3.6.3.3 Eliminar recursos Permite eliminar recursos del listado. Un recurso eliminado no puede ser recuperado, para volverlo a insertar lo tiene que hacer desde el análisis de precios unitarios.

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3.6.4 Ingreso de precios de los recursos Los precios de los recursos son almacenados de acuerdo al lugar y la fecha además por presupuesto.

Luego cierre la ventana de Recursos y precios Vuelva a procesar el presupuesto usando el botón Continuar.

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luego en la ventana de procesamiento elija

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3.6.5 Resultado del procesamiento

3.6.6 Ratios Esta opción es informativa que muestra el costo por m de construcción para este tipo de obra, es necesario mostrar la columna donde se encuentran los datos, (toma la información del escenario de datos generales, donde se ingresó el tipo de ratio y el metrado).

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Los datos son mostrados para el subpresupuesto y para cada uno de los títulos y partidas.

Para visualizar los ratios en gráfico

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3.7 Diseño del pie de presupuesto Esta opción permite particularizar la forma de presentación y cálculo de la parte final del presupuesto a partir del costo directo, como son los gastos generales y utilidad, impuestos etc. El pie de presupuesto es todo aquello que va por debajo del costo directo y se “carga” al índice un ificado

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (que viene a ser los GASTOS GENERALES Y UTILIDAD). Ingrese a esta opción después de haber concluido el presupuesto y procesado. Se recomienda usar el pie de presupuesto sólo para la venta. Datos que serán registrados:

 Acceso al escenario

, Luego

Después vaya al escenario de la Hoja del presupuesto y procese el subpresupuesto.

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3.8 Gastos generales Los gastos generales, es la estructura de costos que demanda administrar y ejecutar la obra por parte de la empresa constructora. Considere todo lo que no aparece en los análisis de precios unitarios como son los sueldos de los residentes de obra, alquiler de la oficina, camionetas; gastos de teléfono, costo de los créditos, etc. La condición para elaborar el cálculo analítico de gastos generales es tener registrado la variable ggp o GGP en el Diseño del Pie de Presupuesto en la columna macro. Se recomienda elaborar el cálculo analítico de gastos generales para el presupuesto venta u oferta, para conocer el costo y porcentaje de los gastos generales. Para la meta elabore un presupuesto detallado. Datos que serán registrados: Para el presupuesto

 Acceso al escenario de Gastos Generales

, Luego

3.8.1 Registro de rubros

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3.8.2 Registro de conceptos

Repita el proceso para los demás rubros. 58

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3.8.3 Calcular el porcentaje de gastos generales

Con lo que concluye el cálculo analítico de gastos generales, vaya al escenario de la hoja del presupuesto y procese el presupuesto para que tome el pie de presupuesto. Reporte

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3.9 Fórmula polinómica Las fórmulas polinómicas, constituyen un procedimiento convencional de cálculo para obtener el valor de los incrementos de costos que experimentan los presupuestos de obra en el tiempo. El sistema está basado en la incidencia de todos los ELEMENTOS que constituyen una obra y participan en una proporción constante durante todo el tiempo que demanda dicho proceso. Deben cumplir la condición de VERIFICABLES, que fácilmente se puedan revisar los procedimientos de cálculo. Luego de reemplazar los componentes de los índices uni unificados ficados del INEI, dará como resultado el “K” que permite actualizar el

costo obra (o parte que en es cada el avance delos ejecución) a partir de la fecha delen presupuesto base, de poruna el incremento quede seella genera uno de elementos componentes, esto el proceso de valorización.

3.9.1 Requisitos para el el Perú   

  





  Una fórmula polinómica está constituida por la incidencia de hasta 8 monomios.   El coeficiente de incidencia incidencia mínimo de un monomio es de 5 centésimos.   Los valores de los COEFICIENTES DE INCIDENCIA están dados en cifras decimales con aproximación al milésimo.   La suma de todos los COEFICIENTES DE INCIDENCIA de una fórmula polinómica es de uno (1)   Los valores del FACTOR DE REAJUSTE (K) están expresados al milésimo.   Cuando los ELEMENTOS COMPONENTES participan con COEFICIENTES DE INCIDENCIA menores a los 5 centésimos, se pueden agrupar con otros ELEMENTOS COMPONENTES de tal forma que su incidencia asociada supere al mínimo señalado, constituyendo así los monomios compuestos.   Los MONOMIOS COMPUESTOS estarSUB formados hasta por 3 ELEMENTOS COMPONENTES que se les puedepueden denominar M ONOMIOS. MONOMIOS.   Un presupuesto para el estado, debe tener máximo 4 fórmulas polinómicas.

Para elaborar la fórmula polinómica, tiene que OMITIR en el pie del presupuesto el ítem relacionado al IMPUESTO.  Acceso al escenario de la Fórmula Polinómica

, Luego Esta ventana es mostrada sólo en el caso de que falte índice unificado al recurso. Para asignar:

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Llamada a: Esta ventana muestra solo a los recursos que les falta asignar asignar índice unificado. Después de asignar índice unificado al recurso irá desapareciendo, cuando la ventana quede vacía, cierre.

Después cierre la ventana Catálogo de Índice Unificado.

IMPORTANTE:  



  Elija Sí, para elaborar la fórmula polinómica.   Elija No, cuando ya tiene fórmula polinómica, ingrese sólo para visualizar o imprimir. imprimir.   Use el botón sólo en el caso de que el sistema no muestre en forma automática el cuadro de diálogo.

3.9.2 Agrupamiento preliminar De preferencia no agrupe el índice unificado 47 que corresponde a mano de obra incluido leyes sociales, tampoco el 39 que es el índice general de precios al consumidor  y   y viene a ser los gastos generales y utilidad; luego para los demás índices unificados tome el valor menor y agrupe al mayor, tome el criterio de agrupar semejantes.

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La llamada 1: Esta ventana muestra los índices unificados agrupados. Los valores de las columnas de las llamadas 2 y 3 inicialmente son iguales y la suma vertical llega al 100%. Para agrupar índices unificados proceda de la siguiente manera: Marque el índice unificado y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón luego arrastre sobre el índice unificado destino donde quiere que se agrupe y luego suelte el botón izquierdo del ratón. Otra forma es usar el menú que muestra al hacer clic derecho.  A continuación se muestra el agrupamiento preliminar

Para deshacer un agrupamiento haga clic derecho sobre el índice unificado (a deshacer) y el sistema muestra el menú,

En la ventana que muestre seleccione el índice unificado a deshacer, marque con una selección por más que tenga un solo registro.

3.9.3 Configuración de la fórmula fórmula polinómica Para Par a visuali visualizar zar los los parámetr parámetros os de la confi configura guració ción n use el bo botón tón

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, que muestr muestra, a,

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3.9.4 Conformación de monomios Las normas peruanas recomiendan: Que la fórmula polinómica esté integrada hasta por 8 monomios, y estos a su vez hasta por 3 submonomios, puede usar el siguiente orden, pero no es obligatorio. 1 Mano de obra incluido leyes sociales - 2 Materiales - 3 Materiales - 4 Materiales - 5 Materiales - 6 Equipo - 7 Varios - 8 Gastos generales y utilidad El factor de cada monomio debe tener un valor mínimo de 5% (0.05) para lograr esto se puede agrupar hasta 3 submonomios.  Acceso a conformación de monomios

Use el botón

para que tome los datos del agrupamiento preliminar.

Sí cambia el agrupamiento preliminar, el botón vuelve a tomar los datos. Sí la fórmula polinómica está concluida y esa el botón deshace al agrupamiento.

Llamada a: Elija la pestaña de conformación de monomios. Llamada a-1:

Verifique que el factor llegue al 0.05 para que vaya solo formando un monomio.

Llamada a-1-1: Sí el factor de la mano de obra pasa del 0.05, haga registre el número 1, (no existe una norma que indique que la mano de obra sea el monomio número uno, se acostumbra). Llamada a-1-2: Sí el factor no llega al 0.05 puede agruparlo, registrando el mismo número de monomio, hasta que la suma llegue o pase del 0.05, se agrupa poniendo el mismo número, el S10 – Presupuestos ERP

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reglamento permite agrupar hasta 3 índices unificados para que formen un monomio y pasarán a llamarse submonomios. Llamada a-1-3: A los demás índices unificados registre un número correlativo, el reglamente sólo permite tener 8 monomios. Llamada a-2:

Los porcentajes irán cambiando de acuerdo al agrupamiento.

Llamada a-3:

Cuando se agrupan índices unificados, sólo el que tiene el porcentaje más alto hereda los símbolos.

 A continuación se muestra el agrupamiento concluido.

3.9.5 Verificación de la fórmula polinómica El botón verifica la elaboración de la fórmula polinómica polinómica de acuerdo a la configuración previamente registrada.

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3.9.6 Reemplazo de símbolos Cambie los símbolos, no es permitido usar el mismo símbolo en dos monomios.

Use el botón

para visualizar el reporte en pantalla.

Reporte de la fórmula polinómica:

3.10 Impresión de reportes Para imprimir los reportes el sistema dispone de dos botones: Use este botón para enviar el reporte directamente a una impresora predeterminada mediante el sistema operativo Windows. Use este botón para mostrar en pantalla el reporte.

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3.10.1 Reportes desde el escenario de Datos Generales Generales Imprima los resúmenes globales del presupuesto, tiene tres opciones: Datos generales: Imprime los los datos generales del presupuesto. Resumen del presupuesto estándar: Muestra el presupuesto y sus subpresupuestos con montos globales. Resumen desagregado: Es el resumen total del presupuesto. Use el botón

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del escenario de Datos Generales

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3.10.2 Reportes desde el escenario de la Hoja del Presupuesto Para el subpresupuesto: De la barra de botones use el botón como será impresa.

para mostrar en pantalla la forma

Estándar interno: Imprime las partidas de todos los subpresupuestos, se caracteriza por que muestra el código con el que está registrada la partida dentro del Catálogo de partidas. Estándar cliente:

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Desagregado precios unitarios: Imprime las partidas del subpresupuestos en un formato horizontal donde muestra en las columnas los componentes que corresponde a mano de obra, materiales, equipos y subcontratos de cada una de las partidas del presupuesto.  Análisis de precios unitarios: En el árbol del escenario, ubique el cursor sobre el subpresupuesto, imprime im prime todos los análisis de precios unitarios, están disponibles los siguientes reportes: Formato entidades: Disponible para las entidades que lo solicitaron. Resumen de partidas iguales (Descripción propia): Sí una partida interviene en varios ítems de un subpresupuesto, es impreso un sola vez con la descripción propia y con la indicación de todos los ítems donde participa. Resumen de partidas iguales (Descripción catálogo): Sí una partida interviene en varios ítems de un subpresupuesto, es impreso una sola vez con la descripción del catálogo y con la indicación de todos los ítems.  Análisis de precios unitarios para el presupuesto: En el árbol del escenario, ubique el cursor sobre el presupuesto y use el botón

.

 Análisis de precios unitarios para el subpresupuesto: En el árbol del escenario, ubique el cursor sobre el subp subpre resu supu pues esto to y use use el botó botón n

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.

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3.10.2.1 Recursos y precios Para acceder al listado de recursos y precios que utiliza el subpresupuesto use el botón aparece en la barra de botones del escenario Hoja del Presupuesto.

que

a) Impresión de recursos: Cuando lo lo haga desde un subpresupuesto sólo imprime imprime los recursos que utiliza el subpresupuesto.

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b)

Para imprimir las subpartidas que participan sólo en el subpresupuesto, entrando en la ventana de Recursos y precios:

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3.10.3 Precios por Presupuesto Para imprimir todos los recursos y subpartidas del presupuesto (cuando el presupuesto tiene varios subpresupuestos), hágalo desde el escenario de Precios.  Acceso al escenario

Llamada a: Cuando el cursor se ubica sobre el nombre del presupuesto lista todos los recursos y acumula las cantidades. Llamada b: Cuando el cursor se ubica sobre el nombre del subpresupuesto lista sólo llos os recursos y que participan en este.

3.10.3.1 Listado de recursos y precios

Llamada a: Este botón despliega el menú para elegir la opción de presentación de recursos. Llamada b: Lista todos sólo los recursos que participan en el presupuesto. Llamada c: Lista todos sólo las subpartidas que participan en el presupuesto. Llamada d: Es un filtro que muestra los pecios de los recursos de acuerdo al mes, año y lugar. Llamada e: Es un filtro que contiene todos los índices unificados y de acuerdo a la selección lista los recursos asignados al índice unificado. Llamada f: acuerdo Es un filtro que filtro contiene contimuestre ene los factores utilizados en lospor recursos del presupuesto, para que de a este los recursos afectados el factor.

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4 OPCIONES 4.1 Ejemplos de diseño diseño del pie de presupuesto presupuesto Para el presupuesto venta

Caso 1: Usando un porcentaje fijo

Caso 2: Usando la variable GGP

Para el presupuesto meta

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4.2 Ejemplo de datos datos de gastos gastos generales

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4.3 Ítem alterno El ítem alterno es una cadena alfanumérica definida por el usuario, que identifica un título o partida dentro de la hoja del presupuesto. Este ítem también sirve para ordenar los registros dentro de la hoja. Por defecto, la columna ALTERNO del listado, está oculta. Para mostrar el campo del ítem alterno:

Para hacer visible el campo o columna.

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Configuración para imprimir con ítem alterno De la barra de botones use el botón

que muestra:

4.4 Prioridad  A cada una de las partidas del presupuesto, permite asignar prioridad, con la finalidad de esconder o retornarlas a la hoja del presupuesto.  Al esconder una partida el costo no es considerado en el presupuesto.  Al retornar una partida el costo es considerado en el presupuesto. Registro del catálogo de prioridades

Llamada 1: Ingrese a catálogos. Llamada 1-1:

Elija prioridades.

Llamada 1-1-1: Registre las prioridades hasta en 10 niveles.

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Ingrese al escenario de la hoja del presupuesto, para asignar prioridad a una partida.

Llamada 2: Ubique el cursor sobre un subpresupuesto. Llamada 2-1:

Elija la partida

Llamada 2-1-1: Asigne prioridad del catálogo. Para quitar o retornar partidas con prioridad a la hoja del presupuesto:

Llamada 3: En el árbol, elija elija el nombre del presupuesto, y use clic derecho, del menú elija las opciones marcadas con las llamadas 3-1-1 o 3-1-2.

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4.5 Registro de de información información en los los catálogos catálogos 4.5.1 Registro de nuevos títulos en el catálogo Para registrar el título “MUROS Y TABIQUES”

Ingrese al catálogo de títulos ya sea por el menú Catálogos o haciendo clic derecho en la hoja del presupuesto para luego elegir la opción de “Adicionar Título”. 

Otra forma de registrar un título es haciendo clic derecho sobre un título existente y del menú que muestre elegir la opción Duplicar, para luego cambiar el título mostrado por el que desea registrar.

4.5.2 Registro de un grupo de partidas en el el catálogo Se recomienda que cada empresa registre sus propias partidas en el catálogo y lo tiene que hacer en un nuevo grupo, lo primero que se hace es efectuar los registros en el árbol.

El botón El botón

indica que es un grupo de registros. indica que es el último nivel de registro en el árbol.

Para registrar “PARTIDAS DE R&R”

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Para registrar la partida: Encofrado de elevación caravista.

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Llamada 1: El código es autogenerado por el sistema, pero puede ser ingresado por el usuario. Este Este código consta de 6 niveles, permitiendo ingresar 2 caracteres en cada nivel. Llamada 2: 2: En descripción registre el nombre de la partida. partida. (Hasta un máximo de 250 caracteres). Llamada 3: En descripción alterna permite registrar el nombre de la partida en un idioma alterno Ej. Inglés. Llamada 4: El botón muestra el catálogo de unidades de donde debe elegir la unidad que corresponda a la partida. Llamada 5: En especialidad permite asignar una especialidad a la partida. Por Ej., Edificaciones, Electromecánicas, etc. Previamente tiene que efectuar el registro en el catálogo que se active al hacer clic en el botón y luego elegirlo con doble clic sobre el nombre registrado. Llamada 6: 6: En grupo el registro puede ser Partida (partida común) o Estimada. Partida tiene como componentes en la estructura de los análisis de precios unitarios a mano de obra, materiales, equipos y subcontratos. Estimada tiene como componentes en la estructura de los análisis de precios unitarios a índices globales que dependen del % del precio unitario de la partida. Llamada 7: En tipo elija sin asignar. Al elegir por Ej. Mano de obra, toda la pa partida rtida se comportará como mano de obra. Llamada 8: En estado la primera vez el sistema lo califica Sin análisis. Llamada 9: En jornada diaria es el número de horas que dura la jornada de trabajo diario, el si sistema stema por defecto asume 8. Llamada 10: En En peso cuando la partida que se registra es para electromecánicas, se ingresa el peso. Llamada 11: El El botón adicionar graba el contenido de la ventana y lo cierra. 86

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Registro del rendimiento

Llamada 1: Metrado Total, al utilizada rendimiento desde d esdeítems el escenario la suma hoja los del presupuesto, sí lacuando partida invoque está siendo en varias de la mismadehoja, metrados. Esta opción es informativa. Llamada 2: En cuadrillas permite modificar el número de cua cuadrillas, drillas, el mismo que altera la duración de la partida en días calendarios y por consiguiente el rendimiento es modificado. Al aceptar este rendimiento es trasladado a la hoja del análisis de precios unitarios. Llamada 3: Ingrese el rendimiento de la partida que corresponde corresponde a la mano de obra. Llamada 4: Ingrese el rendimiento que corresponde al equipo. Por defecto el sistema registra el mismo rendimiento para mano de obra y equipo, salvo que por configuración se le indique rendimientos diferentes. Llamada 5: Rendimiento para transporte, sí tiene tiene un volumen bastante bastante grande de eliminación de tierra, es necesario buscar un equilibrio entre la capacidad del cargador frontal y el número de volquetes, la idea es tener un equilibrio para no tener horas muertas

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Llamada Llamad a 5a: El botón , calcula calcula el rendimiento rendimiento para transporte, transporte, use use este botón todas todas las veces veces que cambie los datos hasta encontrar lo deseado. Llamada 5b: Ingrese Ingrese la distancia de transporte tran sporte en km. Llamada 5c: Se refiere a la velocidad que el vehículo imprimirá al ir a dejar el material de desmonte. Llamada 5d: Se Se refiere a la velocidad que el vehículo vacío imprimirá al regresar a la obra. Llamada 5e: Ingrese el tiempo en minutos que demora el cargador frontal en llenar el camión volquete. Llamada 5f: Ingrese el tiempo en minutos que demora el camión en descargar. Llamada 5g: Ingrese Ingrese el porcentaje de eficiencia, del 1 al 100. Llamada 5h: Ingrese el factor de esponjamiento del material que se traslada. Llamada 5i: Ingrese la capacidad del camión volquete en m3. Llamada 5j Ingrese el número de volquetes que se utilizará para eliminar el material, este dato se ingresa reiteradas veces hasta encontrar el número ideal. Llamada 5k: Este dato es informativo, se refiere al tiempo que demora el camión volquete en dejar el material y regresar a la obra. Llamada 5L: Este Este datos es informativo, es la cantidad de viajes en un día dí a de trabajo. Llamada 5m: Este dato es informativo, es la cantidad total en m3 que traslada el camión volquete en un día. 88

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Llamada 5n:

Rendimiento total diario se refiere a la capacidad del cargador frontal, este dato es el mandante para el cálculo del rendimiento para transporte.

Llamada 5o:

El rendimiento efectivo diario es el resultado aplicado por el factor de eficiencia.

Llamada 5p:

Cuando esté de acuerdo con el resultado del cálculo, use este botón botón para aceptar el rendimiento para transporte.

Llamada 6: Opción no disponible en esta versión. versión. Llamada 7: Aceptar, graba graba y cerrar la ventana. Registro de recursos en el análisis de precios unitarios Datos que serán registrados:

El cursor debe estar ubicado en la hoja de análisis de precios unitarios,

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Llamada a: Para registrar la cuadrilla unitaria, es indispensable tener registrado el rendimiento. Llamada b: Registre la cantidad de recursos que necesita para efectuar una unidad, mostrada con la llamada b-1. Considera un desperdicio razonable. No ingrese precios. 90

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4.5.3 Registro de recursos en el catálogo Todos los recursos que utiliza el proyecto deben estar registrados en el catálogo de recursos necesariamente. Datos para registrar

Ingrese a Catálogos, luego Recursos Genéricos y Específicos.

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Luego use el botón

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5 ESCENARIOS Y MENUS 5.1 Grupo presupuestos 5.1.1 Datos generales Botones del escenario :

El sistema graba por defecto el registro del presupuesto, use este botón sólo para grabar los cambios.

Opciones del escenario:

Llamada 1: Permite el registro de un nuevo presupuesto. Llamada 2: Permite ubicar un presupuesto en el árbol de presupuestos. Llamada 3: Copia el contenido del presupuesto al portapapeles, use para tener una copia o "juntar" varios presupuestos en uno solo. Llamada 4: Previamente el presupuesto destino debe ser creado y luego haber seleccionado el presupuesto origen con la opción COPIAR PRESUPUESTO. En caso de que el presupuesto destino tenga contenido pregunta si desea sumar o acumular al contenido existente. Si responde NO, previamente el contenido del presupuesto destino será borrado, al elija Sí el contenido del presupuesto destino es acumulado. Esta opción permite armar un presupuesto sumando partes. El contenido del presupuesto variado. en la misma rama es conveniente cambiarle la descripción. Se Llamada 5: destino Duplica habrá el presupuesto recomienda convertir las partidas en propias. S10 – Presupuestos ERP

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Llamada 6: Esta opción duplica el presupuesto, en otro grupo. Llamada 7. Cuando se requiere tener una copia igual de cualquier presupuesto en el mismo grupo al del presupuesto origen. Llamada 8: Al eliminar un presupuesto presupues to es trasladado a la PAPELERA DE RECICLAJE, del que posteriormente pueden ser recuperados o eliminados definitivamente de la base de datos, el presupuesto a eliminar no debe estar asignado a un proyecto. Llamada 9: Copia los precios para el nuevo lugar y fecha. Llamada 10:

Permite modificar el membrete que aparecerá en el encabezado de los reportes.

Llamada 11:

Muestra el submenú con las siguientes opciones,

Llamada 11-1: Permite definir los ítems que son utilizados utilizados en la hoja del presupuesto. Llamada 11-2: Alcance, se refiere al acceso del presupuesto por parte de los los usuarios; usuario que registra, el “sa” y el jefe de Normal, el presupuesto es visualizado p or el usuario grupo. Público, todos los usuarios que tienen acceso al módulo de presupuestos visualizan el presupuesto. Privado, en implementación. Llamada 11-3: El usuario que registra el presupuesto, registra a los demás usuarios que tendrán acceso al presupuesto. 

Del catálogo de usuarios, elija a los que tendrán acceso al presupuesto.  Llamada 11-4: Permite asignar logotipo al presupuesto, que aparecerá como encabezado en los reportes del presupuesto.

Llamada 12: Esta Esta opción es informativa muestra m uestra información sobre el presupuesto, como fecha de registro, el usuario, moneda etc. Llamada 13: Traslada el presupuesto a otra rama del árbol. ár bol. ESCRITORIO, aquí se ubican los presupuestos que serán editados. OBRAS GANADAS, cuando va a cerrar un presupuesto. BANDEJA, cuando se dejará de usar temporalmente el presupuesto.  ARCHIVO cuandoaquí ya no máslos el presupuesto. PAPELERACENTRAL, DE RECICLAJE, seutilizará almacenan presupuestos a eliminar. elim inar.

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5.1.1.1 Hoja del presupuesto Botones disponibles en la la hoja del presupuesto

Llamada 1: El botón Mover ver, muestra el menú

Llamada 1-1:

Muestra la hoja del presupuesto en toda la la pantalla pantalla sin división. división.

Llamada 1-2:

Divide el escenario de la hoja del presupuesto, presupuesto, en la ventana inferior muestra los análisis análisis de precios unitarios.

Llamada 1-3:

En el sector de los análisis de precios unitarios muestra el consolidado o resumen de recursos de la partida elegida en la ventana superior.

Llamada 1-4:

En el sector de los análisis de precios unitarios muestra el consolidado o resumen de recursos con las cantidades e importes afectados por el metrado para la partida elegida en la ventana superior.

Llamada 2: Desplaza a la izquierda izquierda o disminuye la sangría en el registro seleccionado sea este título o partida permitiendo hacer las jerarquías. Llamada 3: Desplazar a la derecha, indenta o incrementa la sangría a la partida o título seleccionado o al grupo seleccionado, es decir se desplaza un nivel más. Llamada 4: Desplaza hacia abajo una fila el registro seleccionado. Esta opción NO aplica a una selección múltiple, es uno por uno. Luego de reubicar el título o partida, tiene que generar los ítems. Llamada 5: Desplaza hacia arriba una fila sea el título o partida seleccionada, Esta opción NO aplica a una selección múltiple. Llamada 6: Genera los ítems para para los títulos y partidas de la hoja del presupuesto Cuando exista un error en el indentado de alguno de los títulos o partidas, se enviará un mensaje y no se podrá generar los ítems hasta que corrija el error. La columna ITEM en el listado no es editable, si requiere que los ítems sean registrados por el usuario, utilice la columna [Ítem Alterno] de la hoja del presupuesto. Llamada 7: Procesar, los costos unitarios por partida, partida, en base a los análisis de precios unitarios y los precios de los recursos. Además se calcula: S10 – Presupuestos ERP

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Costos por tipo de recurso para cada una de las partidas. partidas. Costo directo e indirecto por subpresupuesto y por presupuesto. Cantidades e importes por por recurso para el presupuesto. Consolidado de recursos. Importes o parciales de títulos.

El procesamiento tipo 1: Use cuando trabaje con análisis de precios unitarios tipo 2 (cuando los rendimientos son altos  –  más de 2,000  –  ej.: movimiento de tierras) y cuando use partidas estimadas. El procesamiento tipo 3: Use para presupuestos de edificaciones y obras de arte. Llamada 8: Esta opción muestra el listado de recursos y subpartidas utilizados utilizados en el subpresupuesto.

Imprimir: Envía el reporte a la impresora previamente determinada desde Windows. Vista preliminar:

Muestra en pantalla el reporte.

Llamada 8-1:

Después de procesar el presupuesto use este botón para mostrar u ocultar los recursos

Llamada 8-2:

comodín (aquellos que tienes como unidad %). Después de aplicar un factor al recurso, calcula las cantidades.

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Llamada 8-3:

Antes de usar este botón, exporte el contenido de la ventana ventana a Excel, luego ingrese el precio de los recursos en la hoja Excel, grabe y cierre Excel, luego use el botón para tomar los datos vinculados y del menú que muestre.

Llamada 8-4:

Calcula el porcentaje de participación del recurso con relación al precio total del presupuesto.

Llamada 8-5:

Muestra el listado de recursos agrupado por grupos.

Llamada 8-6:

Graba los recursos y precios en el escenario de Precios Generales, luego luego permite ser copiado y pegado en otro presupuesto.

Llamada 8-7:

Esta opción está disponible sólo si previamente se usó la opción de copiar (en el escenario de precios generales).

Llamada 8-8: Tipo: Permite agrupar los recursos de acuerdo a la selección mostrada en el menú.

Llamada 8-9:

Filtro: Permite filtrar los recursos de acuerdo a:

Llamada 8-10: En el escenario de Datos Generales, se elige la moneda que utilizará el presupuesto, esa moneda es la principal. Cuando de define que el presupuesto sea en doble moneda, entonces habrá una moneda principal y otra secundaria.

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Principal: Lista los precios con los precios en moneda principal. Secundaria: Lista los precios con los precios en moneda secundaria. Llamada 8-11: Cierra la ventana. Llamada 8-12: Cargar: Permite elegir el tipo de dato en la ventana de recursos y precios.

Recursos: Lista los recursos que participan el presupuesto. Subpartidas: Lista las subpartidas que participan el presupuesto. Llamada 8-13: Todos los recursos que participan en el presupuesto presup uesto están agrupados en índices unificados, esta opción filtra los recursos de acuerdo a la selección del filtro.

Llamada 8-14: En el escenario de Datos generales, la opción de Datos Adicionales, se ingresan los factores.

Sin Factor: Muestra los precios de acuerdo a lo registrado por el usuario. Con cantidad subpresupuesto: La cantidad del recurso es multiplicado por el factor de presupuesto. Llamada 8-15: Muestra los precios históricos del recurso seleccionado utilizados en otros presupuestos. Llamada 8-16: Permite afectar por un factor al precio del recurso seleccionado, esta acción es temporal o definitiva. Llamada 8-17: Permite afectar por un factor f actor de cantidad al recurso seleccionado, esta acción es temporal o definitiva Llamada 8-18: Permite modificar el nombre del recurso seleccionado. Llamada 8-19: Multiplica por un factor el recurso seleccionado, afecta a la cantidad, este proceso es irreversible. Llamada 8-20: La de recursos y precios 3 columnas auxili auxiliares, de ventana cantidades relacionadas con eltiene precio del recurso y ares, esta donde opción permite calcula elel registro precio sumando el contenido de las 3 columnas auxiliares.

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Llamada 8-21: Reajusta los precios de los recursos de acuerdo a los índices unificados seleccionados. Llamada 8-22: Vincula la celda donde está registrado el precio de un recurso, con el contenido de una celda de Excel. Llamada 8-23: Deshace la acción de la llamada llamada 8.22. Llamada 8-24: Sí ejecutó la orden de la acción acción de la llamada llamada 8-22, esta opción toma el precio vinculado. Llamada 8-25: Muestra el utilitario para vincular las celdas de los precios, con las celdas de lla a hoja en Excel, con la finalidad de compatibilizar las filas y las columnas. Llamada 8-26: Al elegir un recurso de la lista y hacer doble clic, muestra las partidas donde pa participa rticipa el recurso. Llamada 8-27: Muestra la ventana con los campos disponibles disponibles para esconder o hacer visible. Llamada 8-28: Exporta el contenido de la ventana a una hoja Excel. Llamada 8-29: Muestra el menú con las opciones de procesos especiales del recurso elegido.

Llamada 8-29-1: Elimina un recurso del presupuesto y no existe deshacer. Llamada 8-29-2:

La cantidad ingresada modifica la cantidad en el análisis de precios unitarios donde participa el recurso.

Llamada 8-29-3:

Cambia el recurso seleccionado por otro del mismo presupuesto, las cantidades son acumuladas luego de procesar o usar el botón marcado con la llamada 8-2.

Llamada 8-29-4:

Cambia el recurso seleccionado seleccionado por por otro del catálogo general de recursos.

Llamada 8-29-5:

Cambia un recurso comodín utilizado en el presupuesto por por otro del catálogo.

Llamada 8-29-6:

Cambia el recurso seleccionado por una subpartida.

Llamada 8-29-7:

No disponible en esta versión

Llamada 8-30:

Permite insertar notas al registro.

Llamada 8-31:

Muestra las propiedades del registro.

Llamada 9: Calcula el porcentaje de incidencia de cada uno de los títulos o partidas con respecto al total del presupuesto (costo directo). Para ver los resultados, haga visible el campo correspondiente a % de inc. Llamada 10: Muestra Muestra el detalle del costo indirecto para el subpresupuesto, según e ell diseño del pie. S10 – Presupuestos ERP

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Llamada 11: Esta opción es informativa, muestra m uestra las partidas con sus respectivos análisis de precios unitarios donde falta datos. Llamada 12:

Permite filtrar el listado de títulos o partidas por criterios pre-definidos.

Llamada 13:

Permite filtrar el listado de títulos o partidas por niveles. Se muestran en listado aquellos títulos y partidas hasta un nivel específico. Con la opción * (asterisco) se muestran todos los niveles.

Llamada 14:

Utilice esta opción cuando tenga la necesidad necesidad de MOVER un grupo de títulos y/o partidas a otra posición de fila dentro del mismo listado o inclusive a otro subpresupuesto o presupuesto. Si el título o partida está siendo utilizada en algún proyecto del módulo de Gerencia de Proyectos no será posible cortarlo, muestra un mensaje indicando el motivo.

Llamada 15:

Copia al portapapeles la selección.

Llamada 16:

Pega el contenido del portapapeles.

Llamada 17:

Suma en forma vertical la información.

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5.1.1.1.1

Opciones en el árbol para el presupuesto

Llamada 1: Permite el registro de un nuevo subpresupuesto. El sistema le propone el código para el nuevo subpresupuesto. Ingrese un texto para la descripción y que no exceda de 250 caracteres. Llamada 2: Elimina un subpresupuesto siempre y cuando no tenga contenido, caso contrario elimine previamente las partidas. S10 – Presupuestos ERP

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Llamada 3: Esta opción permite modificar mediante factores las cantidades de los recursos dentro del análisis de precios unitarios, incluye también factores que afecten a las subpartidas.

RECOMENDACIONES:: Sí usa factores menores de 1, procure que sea dentro de RECOMENDACIONES dell rango 0.10 a 0.90 También puede usar valores mayores a 1. Después de aplicar los valores procese el presupuesto. LIMITACIONES:

Cuando aplique factores a mano de obra, materiales, equipos, subcontratos NO  APLIQUE A SUBPARTIDAS. SUBPARTIDAS.

PARA DESHACER: Use el botón DESHACER y luego SALIR. Llamada a: El factor aplicado queda fijo, ya no permite deshacer. Llamada 4: Permite modificar los rendimientos temporalmente mediante factores PARTIDAS PROPIAS del subpresupuesto.

para todas las las

RECOMENDACIONES:: Sí usa factores menores de 1, procure que sea dentro del rango RECOMENDACIONES 0.10 a 0.90. También puede usar valores mayores a 1. No use CERO como factor. PARA DESHACER: Use el botón DESHACER y luego SALIR.

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Cuando los factores han sido sido aplicados a la partida, el análisis de precios unitarios no puede ser modificado hasta deshacer. Llamada 5: Procesa el subpresupuesto de acuerdo al submenú. Llamada 5-1:

Procesa todos los subpresupuestos.

Llamada 5-2:

Procesa sólo los subpresupuesto inconclusos.

Llamada 6: Muestra el submenú con opciones de exportación. Llamada 6-1:

Envía el contenido del presupuesto presupuesto al MS Project, por defecto a la versión 2003, y por configuración al 2007 o superior. La información no retorna a la hoja del presupuesto.

Llamada 6-2:

Envía el contenido del presupuesto a un archivo de Excel.

Llamada 6-2:

Envía los los recursos del presupuesto a una nueva base de datos, para ser utilizado por el módulo de valorizaciones del S10 versión 2.0

Llamada 7: Convierte a propias todas las partidas del presupuesto. Llamada 8: Deshace la opción de la llamada 7. Llamada 9: Las partidas formato son las que aparecen en la hoja del presupuesto com como o una línea descriptiva no tienen de precios unitarios. Esta opción convierte a partidas formato todoy elque contenido delanálisis presupuesto. Llamada 10: Genera el ítem alterno según el código con el que está registrada la partida dentro del catálogo, esto está disponible también para los títulos de un subpresupuesto. subpresupuesto. Para mostrar esta columna debe acceder a la opción Mostrar Campos. Indique el número de dígitos que se tomará del código del título o partida.

Llamada 11:

Muestra el submenú,

Llamada 11-1: Quita del presupuesto las partidas que tienen asignadas una prioridad, prior idad, el sistema muestra el catálogo de prioridades para elegir la prioridad a quitar. Llamada 11-2: Retorna las partidas al presupuesto, del catálogo catá logo de prioridades se elige las que retornarán. S10 – Presupuestos ERP

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Llamada 11-3: Esta opción es informativa. Llamada 12:

Muestra el submenú con opciones que se aplican sobre las partidas propias de todo el presupuesto.

Llamada 12-1: Muestra las partidas del presupuesto. Además permite filtrar f iltrar las partidas por los siguientes criterios:

Llamada 12-1-1:

Son las que están en el presupuesto, como partidas o subpartidas subpartidas

Llamada 12-1-2:

Lista las partidas propias de este presupuesto que no se utilizan utilizan en el presupuesto. Al usar esta opción se activa el botón marcado con la llamada 12-1-6 para eliminarlas.

Llamada 12-1-3:

Muestra todas las partidas propias de este presupuesto, la que se están utilizando y las que no se utilizan.

Llamadas 12-1-4: Muestra las partidas con descripciones propias de este presupuesto. Llamada 12-1-5:

Muestra las partidas con unidades propias.

Llamada 12-1-6:

Quita o elimina en forma definitiva de la base de datos, es importante purgar las partidas propias que no se utilizan.

Llamada 12.2: Muestra las partidas del presupuesto que están siendo utilizadas en más de un un ítem, sumando sus metrados.

Llamada 12-3. Permite registrar el tiempo unitario para recursos; se refiere al tiempo necesario para ejecutar una unidad en los recursos tipo subcontrato, se usa en el módulo de Gerencia de proyectos. Llamada 12-4. El precio de un recurso debe ser el mismo para todos los subpresupuestos, caso contrario utilice esta opción para corregir este problema.   Llamada 12-5: Es un utilitario que muestra las partidas utilizadas en el presupuesto cuyo análisis de precios unitarios contiene a la misma partida como subpartida. Llamada 12-6: Es un utilitario que calcula las incidencias para todos los recursos de tipo mano de obra y equipos en los análisis de precios unitarios de todas las partidas propias del

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presupuesto. Las incidencias o cantidades se calculan en función a la jornada de la partida, el rendimiento y la cuadrilla Llamada 12-7: Esta opción calcula las cuadrillas para todos los recursos de tipo mano de obra y equipos en los análisis de precios unitarios de todas las partidas propias del presupuesto. Llamada 12-8: Esta opción verifica el estado del análisis de precios unitarios de las partidas utilizadas en el presupuesto. Ejemplo, una partida puede estar en estado SIN ANALISIS, a pesar de tener un análisis de precios esta opción al detectarse este caso automáticamente la partida pasa a unitarios. un estado Con de SIN REVISION. Generalmente estos casos ocurren cuando hemos importado o trasladado información de una versión anterior a esta. Llamada 12-9: Este utilitario cambia de estado a todas las partidas propias del presupuesto, de acuerdo al siguiente submenú,

Llamada 13:

Muestra el submenú,

Llamada 13-1: Permite cambiar la estructura de los ítems sólo para el presupuesto en uso. Llamada 13-2: Permite adicionar usuario al grupo de trabajo. Llamada 13-3: Define el modo de acceso al presupuesto, restringiéndolo a un grupo o a todos los usuarios, según como se defina. NORMAL, solo el usuario que registró el presupuesto y el grupo de trabajo tienen acceso al presupuesto. PUBLICO, el presupuesto es visualizado por todos los usuarios del sistema. PRIVADO, en implementación Por defecto el presupuesto se crea con alcance NORMAL Llamada 13-4: Permite asignar logotipo al presupuesto. Llamada 13-5: Muestra la ventana de Datos adicionales, descrito en el escenario de Datos generales. Llamada 14: Muestra Muestra información relacionada del d el presupuesto. Llamada 15. Traslada el presupuesto de un grupo a otro en el árbol, de acuerdo al submenú marcado la llamada 15-1.

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5.1.1.1.2

Opciones en el árbol para el subpresupuesto

Llamada 1: Permite modificar la descripción (nombre) del subpresupuesto. Llamada 2: Copia el contenido del subpresupuesto al portapapeles. Llamada 3: Esta opción está disponible sólo sólo si previamente ejecutó la orden de la llamada 2, Pega el contenido del portapapeles sobre un subpresupuesto destino, muestra el mensaje:

En caso de que el subpresupuesto destino tenga contenido pregunta si desea adicionar al contenido existente. Si responde NO, previamente el contenido del subpresupuesto destino será borrado.

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Si desea copiar solo un grupo de títulos y/o partidas, seleccione el rango.

En la ventana que se muestra a continuación se elige el ítem inicio e ítem final.

En este caso el rango de ítems se adiciona al final del subpresupuesto. Llamada 4: Elimina un subpresupuesto siempre y cuando no tenga contenido Si el subpresupuesto que intenta eliminar tiene contenido le envía un mensaje , que indica “Eliminar previamente las Partidas de este Subpresupuesto” . Llamada 5: Permite eliminar todas las partidas y títulos de un subpresupuesto. Llamada 6: Permite eliminar partidas de un subpresupuesto, s ubpresupuesto, cuando el m metrado etrado es igual al valor ingresado.

Llamada 7: Esta opción funciona de manera similar como la descrita para el presupuesto, pero esta vez afecta sólo a las partidas del subpresupuesto elegido. Llamada 8: Esta opción funciona de manera similar como la descrita para el presupuesto, pero esta vez afecta sólo a las partidas del subpresupuesto elegido. Llamada 9: Esta opción permite modificar la jornada diaria de trabajo para todas llas as partidas propias del subpresupuesto. S10 – Presupuestos ERP

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Llamada 10: Permite Permite exportar el contenido del subpresupuesto, de acuerdo al submenú, Llamada 10-1: Exporta el contenido del presupuesto al MS Project. (La información no retorna al S10). Llamada 10-2: Exporta el contenido del presupuesto a un archivo de Excel. Llamada 11: Convierte Convierte a propias todas las partidas de un subpresupuesto. Llamada 12: Deshace Deshace la acción marcada con la llamada 11. Llamada 13: Las partidas formato son las que aparecen en la hoja del presupuesto como una línea descriptiva y que no tienen análisis de precios unitarios. Esta opción convierte a partidas formato todos los títulos y partidas de un subpresupuesto. Llamada 14: Cuando una partida tiene dentro del análisis de precios unitarios varias subpartidas, acumula las cantidades de los subniveles al análisis principal, eliminado las subpartidas. Llamada 15: Desvincula Desvincula la celda de metrados del de l S10, siempre y cuando tengo vínculo. Llamada 16: Cuando Cuando previamente se vinculó una celda de metrado del S10 con una celda de Excel que contiene metrado, toma los metrados. Llamada 17: Sí las partidas tienen asignado prioridad, permite perm ite quitar del subpresupuesto las partidas según la prioridad. Llamada 18: Está disponible sólo si previamente se usó la opción marcada con la llamada 17; hace que las partidas retornen al presupuesto según la prioridad elegida. Llamada 19: Muestra la ventana de propiedades, con opciones informativas acerca del subpresupuesto.

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5.1.1.1.3

Opciones en la hoja del presupuesto

En la hoja del presupuesto se encuentran los títulos y partidas. A continuación se describen las opciones del menú.

Llamada 1: Muestra el Catálogo de Títulos para elegir e insertarlos en la hoja del presupuesto. Llamada 2: Muestra el Catálogo de partidas para elegir e insertarlos en la hoja del presupuesto. Antes de utilizar esta opción es importante que verifique la configuración, específicamente las S10 – Presupuestos ERP

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opciones para hacer propias las partidas.   La partida adicionada toma el mismo nivel (indentado) del ítem de la fila actual. Llamada 3: Muestra el Catálogo de Favoritos, para insertarlo en la hoja del presupuesto. Favorito es un grupo de títulos y/o partidas pre seleccionados y agrupados por el usuario. Un favorito puede ser el subpresupuesto íntegro de una obra, no considere los metrados. El "armado" de un favorito es similar al de la hoja del presupuesto. Elija un favorito y el botón SELECCIONAR lo traslada a la hoja del presupuesto. Llamada 4: Permite reemplazar un título o partida por otro del Catálogo, al hacer clic derecho sobre un registro en el hoja del presupuesto muestra el menú, Llamada 4-1:

Reemplaza la partida del presupuesto por una del catálogo.

Llamada 4-2:

Reemplaza la partida elegida por otra del mismo presupuesto.

Llamada 4-3:

Reemplaza la partida elegida por otra del catálogo de partidas – partidas propias.

Llamada 4-4: 4-4:

Reemplaza un un registro de la hoja del presupuesto por un título del catálogo.

Llamada 4-5:

Convierte el registro elegido en formato, (sí es partida elimina sus análisis de precios precios unitarios).

Llamada 5: Muestra una ventana donde el usuario puede ingresar títulos y partidas como si fuera u una na hoja Excel.

Luego, la información es mostrada en la hoja del presupuesto. Para reasignar análisis de precios (del catálogo) a la partida:

Llamada 6: Importa el contenido de la hoja Excel. Ver: Caso 3  –  formas de armar la hoja del presupuesto (Cuando se tiene presupuestos elaborados en hoja Excel). Llamada 7: Permite elegir en nivel de registro, para para contraer o expandir. Llamada 8: Calcula el precio unitario de la partida elegida. 

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Llamada 9: Al cortar un registro de la hoja del presupuesto, lo coloca en el portapapeles. Utilice esta opción para MOVER un grupo de títulos y/o partidas a otra posición. Si el título o partida está siendo utilizada en algún proyecto del módulo de Gerencia de Proyectos no será posible cortarlo, le mostrará un mensaje. Llamada 10: Copia la selección al portapapeles. Llamada 11: Pega Pega el contenido del portapapeles. porta papeles. Llamada 12: Al Al pegar el contenido del portapapeles muestra la ventana,

Llamada 13: Disponible cuando en el portapapeles se tiene los metrados, elija la celda a partir del cual se pegarán los metrados. Llamada 14: Elimina Elimina el registro previamente elegido de la hoja del presupuesto. Llamada 15: Al Al duplica genera una copia idéntica del registro ubicado e en n la hoja del presupuesto. Llamada 15-a: Al duplicar genera una copia de una partida de la hoja y luego la convierte en propia. Llamada 16: Aplica factores de cantidad a los recursos dentro del análisis de precios unitarios. Son valores que modifican temporalmente o definitivamente las cantidades de los recursos por tipo (mano de obra, materiales, equipos, subcontratos y subpartidas). Llamada 17: Aplica Aplica factor de rendimiento a la partida elegida. Llamada 18: Permite modificar la jornada diaria de trabajo para la partida elegida, sólo está disponible para las partidas propias del subpresupuesto. Llamada 19: Esta opción permite acceder a un submenú, Llamada 19-1: Convierte la partida elegida en propia. Llamada 19-2: Permite ingresar una descripción particular para el título o partida seleccionada. También puede acceder a esta opción digitando cualquier carácter en la celda que corresponde a la descripción.

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Cuando la descripción excede los 250 caracteres, tiene que almacenar esta en las NOTAS, así no tendrá límite en la cantidad de caracteres. La primera nota es tomada como la descripción de la partida. Para que en el reporte muestre estas descripciones largas, tiene que modificar la configuración de impresión,

Llamada 19-3: Permite una unidaddeparticular paradelala partida. unidadestar no seacompañada modificará endel el catálogo.ingresar La modificación la unidad partidaEsta debería cambio de las incidencias del análisis de precios unitarios, estos cambios si son necesarios, deben realizarlos manualmente, porque esta opción está preparada para que ingrese la unidad en forma de texto. Llamada 19-4: Permite asignar asignar prioridad a la partida. Llamada 19-5: Permite asignar asignar especialidad a la partida. Llamada 19-6: Si los metrados de las partidas están en hojas de Excel, esta opción permite vincular o relacionar la celda de metrado de la partida con una celda de Excel donde se encuentra el metrado. Llamada 19-7: Esta opción está disponible sólo sólo si usó previamente la opción marcada con lla a llamada 19-6, toma los datos del Excel. Llamada 19-8: Elimina el vínculo efectuado en en la llamada llamada 19-6. Llamada 19-9: Copia la selección al portapapeles, (títulos y partidas).

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Llamada 20:

Muestra el submenú,

Llamada 20-1: Muestra la ventana con los campos disponibles, con la finalidad de hacer visible o esconder. Llamada 21:

5.1.1.1.4

Esta opción es informativa, con información del registro elegido.

Opciones en los análisis de precios unitarios

El análisis de precios unitarios de una partida es la estructura de costo y puede estar conformado por sólo por recursos y/o recursos + subpartidas o solo subpartidas, al hacer clic derecho muestra el menú,

Llamada 1: Invoca al catálogo recursos, para adicionar recursos al análisis de precios unitarios. A los recursos tipo mano de obra se ingresa la cuadrilla siempre y cuando tenga rendimiento; para materiales se ingresa cantidad para una unidad, en equipos también se registra la cuadrilla y para herramientas manuales el porcentaje en cantidad. Llamada 2: Permite adicionar al análisis de precios unitarios recursos que se viene utilizando en el mismo presupuesto. Llamada 3: Permite adicionar al análisis análisis de precios unitarios unitarios una o más partidas partidas seleccionadas desde el catálogo, que toman el nombre de subpartidas.

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Llamada 4: Invoca a una plantilla, que es una agrupación de recursos y subpartidas previamente registradas por el usuario; para adicionar al análisis de precios unitarios.

Llamada 5: Esta opción se habilita cuando el análisis de precios un unitarios itarios está vacío, muestra el catálogo de partidas para copia el contenido del análisis de precios unitarios. Llamada 6: Copia la selección al portapapeles. Llamada 7: Corta la selección al portapapeles. Llamada 8: Pega el contenido del portapapeles al análisis análisis de precios unitarios. Llamada 9: Pega el contenido del portapapeles al análisis análisis de precios unitarios, según las opciones de la ventana,

Llamada 10: Elimina Elimina la selección del análisis de precios u unitarios. nitarios.

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Llamada 11: Permite Permite modificar el estado de la partida, equivale al uso del botón La partida puede estar en uno de los siguientes estados: SIN ANALISIS, cuando se crea una partida en el catálogo de partidas y solo se registra la descripción y unidad, el sistema calificará a esta partida con este estado.  ANALISIS COPIA, cuando la partida fue creada a partir de otra. SIN REVISION, cuando se hagan modificaciones a un análisis, el sistema le asignará en forma automática este estado. REVISADO, es una forma de darle su visto bueno, con el fin de que no sea modificado por error o en forma involuntaria. Este estado puede ser asignado por el administrador del sistema, jefes de grupo y especialistas. PROTEGIDO, indica que el análisis ha pasado todas las revisiones y podríamos decir que ya está "cerrada". La partida que se encuentre en este estado no podrá ser modificado. Este estado puede ser asignado solo por el administrador del sistema y Jefes de grupo. La forma del icono representa alguna de las siguientes características de la partida:

Llamada 12: Algunos recursos pueden tener detalle, una especie de análisis de precios unitarios del recurso, compuesto exclusivamente por recursos, al hacer clic derecho sobre el recurso muestra el submenú. Llamada 12-1: Activa el detalle del recurso, y muestra las opciones del submenú,

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Llamada 12-1-1:

Muestra el catálogo de recursos para elegir los recursos que formarán parte del detalle.

Llamada 12-1-2:

Adiciona al detalle detalle el contenido de la plantilla. (La plantilla debe ser elaborada previamente por el usuario.)

Llamada 12-1-3:

Esta opción está disponible sólo cuando el recurso que se elige tiene detalle. Esta Esta opción copia sólo el detalle del recurso origen para pegarlo en el que viene utilizando.

Llamada 12-1-4:

Copia los recursos seleccionados al portapapeles.

Llamada 12-1-5:

Corta la selección y lo graba en el portapapeles.

Llamada 12-1-6:

Pega el contenido del portapapeles.

Llamada 12-1-7:

Elimina el recurso del detalle.

Llamada 12-1-8:

El costo calculado calculado del detalle del recurso traslada al análisis análisis de precios unitarios.

Llamada 12-1-9:

Muestra el submenú,

Llamada 12-1-9-1: Sustituye por otro recurso, según las opciones marcadas con las llamadas 12-1-9-1-1 y 12-1-9-1-2. Llamada 12-1-9-2: Elimina el recurso en todos los detalles. Llamada 12-1-10: Importa el contenido de la la hoja Excel Excel al detalle. Llamada 12-1-11: Exporta a un archivo Excel el contenido del detalle del recurso. Llamada 12-1-12: Muestra información relacionada al recurso. Llamada 12-1-13: Mostrar campos, utilice esta opción para mostrar u ocultar las columnas del detalle del recurso.

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Llamada 13: Al Al hacer clic derecho sobre un recurso, muestra el submenú. subm enú. Llamada 13-1: Esta opción convierte a propio la subpartida seleccionada.

Llamada 13-2: Equipo Los análisis de precios yunitarios utilizan subtotales 4 tipos de por recursos; Mano obra, Materiales, y Subcontratos le proporciona cada uno dede estos grupos, pero muchas veces es necesario que las SUBPARTIDAS sean sumadas a uno de estos grupos o su comportamiento en la partida sea como uno de estos tipos de recursos, por lo que es necesario calificar la subpartida con uno de estos tipos

Llamada 13-3: Permite reemplazar en el análisis de precios unitarios un recurso o subpartida por otro recurso seleccionado del catálogo. Llamada 13-4: Permite reemplazar en el análisis de precios unitarios un recurso o subpartida por otro recurso que se está utilizando en el presupuesto. Llamada 14-5: Permite reemplazar en el análisis de precios unitarios un recurso o subpartida por otra subpartida seleccionada desde el catálogo. Llamada 13-6: Reparto total, opción no habilitada. Llamada 13-7: Esta opción permite asignar asignar factor de cantidad al recurso elegido, la cantidad (aporte) es la que se modifica.

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Llamada 13-8: Permite aplicar un factor al rendimiento sólo del análi análisis sis de precios unitarios donde se invoca. Llamada 13-9: Precios históricos, muestra todos los precios que tiene el recursos, para todos los lugares y todos los presupuestos. Llamada 14: Permite importar los recursos al análisis de precios unitarios unitarios desde una hoja Excel. Es importante que los códigos de los recursos coincidan con los del catálogo. Llamada 15: Envía Envía a un archivo de Excel el análisis de precios unitarios. un itarios. Llamada 16: Muestra Muestra en pantalla la apariencia como será impreso el análisis de precios unitarios. Llamada 17: Envía Envía el reporte a la impresora previamente elegida en W Windows. indows. Llamada 18: Invoca al notero para insertar comentarios y archivos digitales. Llamada 19: Muestra Muestra en una ventana las propiedades del recurso o subpartida seleccionado. Llamada 20: Permite Permite seleccionar las columnas que se mostrarán en el análisis de precios unitarios.

5.1.2 Diseño del pie de presupuesto presupuesto El diseño del pie es para el presupuesto venta. Botones disponibles: : La fila elegida cambia de lugar hacia abajo no cambie de ubicación a costo directo. :

La fila elegida cambia de lugar hacia arriba no cambie de ubicación a costo directo.

Opciones del escenario:

Llamada 1: Por defecto sólo está disponible para la la hoja del presupuesto. Llamada 2: Son variables obligatorias.

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Llamada 2-1:

El monto calculado o presupuestado es asignado a esta variable.

Llamada 2-2:

La variable P_T convierte convierte los números en letras y hace la suma vertical, vertical, use en la columna Variable, en la fila que corresponde al TOTAL DEL PRESUPUESTO.

Llamada 3: Son variable auxiliares, que pueden ser utilizadas en cualquier detalle del diseño del pie de presupuesto. Llamada 3-1:

La variable C_J, contiene el monto calculado de la mano de obra. obra.

Llamada 3-2:

La variable C_M, contiene el monto calculado de los materiales. materiales.

Llamada 3-3:

La variable C_E, contiene el monto calculado de los equipos.

Llamada 3-4:

La variable C_S, contiene el monto calculado de los subcontratos.

Llamada 3-5:

La variable GGP o ggp, se utiliza en la columna macro en la la fila que corresponde a gastos generales cuando se necesita realizar el cálculo analítico de gastos generales.

Llamada 3-6:

Disponible sólo para Venezuela.

Llamada 4: Seleccionado, el diseño es utilizado utilizado por todos los subpresupuesto. No seleccionado, para cada subpresupuesto se elabora el diseño del pie de presupuesto. Llamada 5: Esta celda es informativa, toma el valor valor del GGP GGP calculado. Llamada 6: Esta fila viene por defecto y no debe ser eliminada tampoco cambiada de llugar, ugar, a la variable nDirecto se le asigna el monto calculado del presupuesto por defecto. Llamada 7: Son ítems que el usuario debe registrar de acuerdo a sus necesidades, al hacer clic derecho muestra el menú, Llamada 7-1:

Elimina la fila elegida.

Llamada 7-2:

Exporta el contenido de la ventana a un archivo Excel.

Llamada 7-3:

Imprime en pantalla en contenido de la ventana.

Llamada 7-4:

Envía el contenido de la ventana a la impresora previamente definida en Windows.

Llamada 8: Seleccionada, la fila que corresponde al impuesto no participa en la elaboración de la fórmula polinómica.

5.1.3 Gastos generales Permite calcular el porcentaje y el monto de los gastos generales de acuerdo a los rubros y conceptos, disponible para el presupuesto venta. Botones disponibles: :

Sí el cursor se ubica en la ventana superior muestra el catálogo de rubros, sí el cursos se ubica en la ventana inferior muestra el catálogo de conceptos, con la finalidad de elegirlo.

:

Elimina el registro seleccionado.

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: Procesa el porcentaje y costo de los gastos generales, es requisito que el cursor se ubique en la la ventana superior. Opciones del escenario:

Llamada 1: El formato de ingreso de datos, define el comportamiento del tipo de rubro. Llamada 2: Este segmento es informativo, muestra las cantidades. Llamada 2-1:

Este segmento es informativo, informativo, muestra el porcentaje de gastos generales calculado. calculado.

Llamada 3: En este segmento se registra los rubros, rubros, al hacer clic derecho muestra el menú. Llamada 3-1:

Muestra el catálogo de rubros para elegirlo.

Llamada 3-2:

Elimina el rubro elegido.

Llamada 4: Del rubroel elegido muestra menú. en la ventana superior, muestra los conceptos, al hacer clic derecho Llamada 4-1:

Permite adicionar conceptos, del rubro elegido en la ventana superior.

Llamada 4-2:

Elimina el concepto elegido.

Llamada 4-a:

Se registra el número de personas.

Llamada 4-b:

Se registra el porcentaje porcentaje de participación de la la persona en el proyecto.

Llamada 4-c:

Se registra la cantidad de meses.

Llamada 4-d:

Se registra el sueldo por mes.

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5.1.4 Fórmula polinómica  Agrupamiento preliminar, toma los IU asignados a los recursos que participan en el subpresupuesto con la finalidad de agruparlos entre semejantes, tomando el criterio de tomar el valor mayor al menor. Botones disponibles: : Refresca los datos en el escenario. Opciones del escenario:

Llamada 1: Elija la pestaña pestaña de agrupamiento preliminar. Llamada 1-1:

La fórmula polinómica es por subpresupuesto.

Llamada 1-2:

Es el número que corresponde al índice unificado.

Llamada 1-3:

Es el nombre que corresponde al índice unificado.

Llamada 1-4:

Es el porcentaje de participación del IU dentro del presupuesto.

Llamada 1-5:

Es el porcentaje luego de agrupar entre IU.

Llamada 1-6:

Muestra el agrupamiento efectuado por parte del usuario.

Llamada 1-7:

Al hacer clic derecho sobre un IU, muestra el menú.

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Llamada 1-7-1: Toma el valor del IU unificado elegido al portapapeles. Llamada 1-7-2: Acumula al valor del IU unificado destino. Llamada 1-7-3: Deshace la agrupación del IU elegido, ponga una selección por más que tenga un solo registro. Llamada 1-7-4: Exporta el contenido de la ventana a un archivo Excel. En conformación de monomios, se numeran los IU tomando las siguientes recomendaciones del reglamento Peruano. Para que un IU forme un monomio el factor debe tener un valor del 5% ó 0.05 y se le asign asigna a un número, caso contrario se agrupa hasta 3 IU y pasarán a formar submonomios, también se agrupa con la finalidad de tener solo 8 monomios. Sólo permite tener 8 monomios. Botones disponibles: :

Refresca los datos en el escenario.

:

Cuando esté concluido la fórmula polinómica, verifica de acuerdo a la configuración.

Opciones del escenario:

Llamada 2: Elija la pestaña de conformación de monomios. Llamada 2-1:

Registre el número de monomio que le corresponde al IU dentro de la fórmula polinómica.

Llamada 2-2:

Estas celdas celdas son informativas, muestra el porcentaje de participación participación del IU dentro del presupuesto, para que un IU forme un monomio es necesario que tenga el valor del 5%.

Llamada 2-3:

Estas celdas son informativas, cuando un IU forma un monomio tiene el 100%, al agrupar dos o más índices muestra el porcentaje de participación de cada uno de los

Llamada 2-4:

submonomios. El sistema por por defecto toma la primera letra del nombre del IU como símbolo (ver

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llamada 2 4 1), el usuario debe cambiarlo de acuerdo a su experiencia. Cuando se 122

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agrupa dos o tres submonomios solo el IU que tiene mayor porcentaje de participación acumula los símbolos (ver llamada 2-4-2), al hacer clic derecho muestra el menú.

Llamada 2-4-2-1: Exporta el contenido de la ventana a un archivo Excel. Llamada 2-5:

Estas celdas son informativas, muestra el número del IU.

Llamada 2-6:

Estas celdas son informativas, muestra el nombre o descripción del IU. IU.

5.1.5 Precios por presupuesto Este escenario tiene la finalidad de listar todos los precios de los recursos y subpartidas que participan en un presupuesto. Existen dos escenarios que tienen las mismas opciones, el primero se ubica en el grupo de presupuestos que tiene todas las opciones de edición y la segunda se ubica en el grupo de precios que tiene la condición de informativa. Botones disponibles:

Llamada 1: La barra de botones botones del escenario. Llamada 1-1:

Muestra o esconde los recursos tipo comodín.

Llamada 1-2:

Toma los datos vinculados de Excel.

Llamada 1-3:

Calcula las incidencias o porcentaje de participación de recurso dentro del presupuesto.

Llamada 1-4:

Muestra los recursos agrupados en un árbol.

Llamada 1-5:

Almacenes los precios en el Precios Generales (Grupo precios).

Llamada 1-6:

Esta opción está disponible sólo sólo si existe información en el portapapeles.

Llamada 1-7:

Es un filtro que agrupa el contenido de la ventana de acuerdo al tipo de recurso.

Llamada 1-8:

Es un filtro que agrupa el contenido de la ventana de acuerdo al precio de los recursos.

Llamada 1-9:

Es un filtro que agrupa el contenido de la ventana de acuerdo al tipo de moneda.

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Opciones del escenario:

Llamada 2: Este segmento contiene los filtros. Llamada 2-1:

Carga recursos o subpartidas que participan en el presupuesto.

Llamada 2-2:

Muestra el mes, año y lugar disponible para los cuales hay precio.

Llamada 2-3:

Filtra los recursos de acuerdo al IU asignado.

Llamada 2-4:

Filtra los recursos de acuerdo al factor asignado.

Llamada 3: Lista los recursos que participan en el presupuesto, al hacer clic derecho sobre un recurso, muestra el menú,

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Llamada 3-1:

Esta opción es informativa, del recurso seleccionado, muestra los precios históricos históricos con con los que participó en otros presupuestos.

Llamada 3-2:

Esta opción es informativa, del recurso seleccionado, muestra los los precios de compra, disponible sólo sí el recurso se compró utilizando el módulo de compras del S10.

Llamada 3-3:

Al recurso seleccionado permite aplicarle un factor de precio con la finalidad de bajar o subir el monto, también aplica para un grupo de recursos.

Llamada 3-1-1: Ingrese en caso del ejemplo que se muestra, significa una rebaja del 2%. Luego proceseelelfactor, presupuesto. Llamada a:

Inicialmente muestra el precio original, luego con el factor aplicado.

Llamada 3-4:

Al recurso seleccionado permite aplicarle un factor de cantidad con la finalidad de bajar o subir la incidencia dentro del análisis de precios unitarios. Luego procese el presupuesto.

Llamada 3-5:

Muestra el submenú.

Llamada 3-5-1: Permite registrar una descripción propia al recurso. Llamada 3-5-2: Elimina la descripción propia al recurso. Llamada 3-6:

Al recurso seleccionado permite aplicarle un factor al precio, precio, este cambio es permanente.

Llamada 3-7:

La grilla de precios contiene 3 columnas auxiliares auxiliares donde se registra información que que influye en el precio del recurso, puede considerar, precio en planta + manipuleo + transporte; este utilitario calcula el precio tomando en cuenta las 3 columnas.

Llamada 3-8:

Sí en el escenario de Índices Unificados, se registró registró información para la fecha del presupuesto y para una fecha posterior, este utilitario reajusta los precios de acuerdo a los índices unificados.

Llamada 3-9:

No disponible es esta versión.

Llamada 3-10: Este utilitario se usa cuando se cotizan cotizan precios en un lugar alejado alejado del centro de trabajo, que puede ser otra ciudad y necesitamos usar una hoja Excel para cotizar los precios de recursos. Use para vincular la celda donde se registra el precio del recurso del S10, a una celda de una hoja Excel done se encuentra el precio el recurso; Procedimiento: Exporte el contenido del escenario a una hoja Excel y grabe en el servidor. Registre el precio del recurso en la hoja Excel, grabe el archivo y cierre Excel. Haga clic derecho en la celda (S10) donde se registra el precio del recurso, luego el sistema muestra la ventana;

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Llamada a:

Ubique el archivo de Excel que contiene los precios de los recursos (llamada a-1).

Llamada 3-10-1:

Muestra la celda que será vinculada.

Llamada 3-10-2: 3-10-2:

Elija la fila fila y registre en la celda marcada con la llamada 2-10-2-1.

Llamada 3-10-3: 3-10-3:

Elija la columna y registre en la celda marcada con la llamada 3-10-3-1.

Llamada 3-10-4: 3-10-4:

Vincula las celdas. Luego use la opción marcada con la llamada llamada 3-12.

Llamada 3-11: Al desvincular un precio de celda Excel, el usuario puede registrar manualmente el precio. Llamada 3-12: Reemplaza los precios de las celdas vinculadas a Excel. Llamada 3-13: Es el mismo utilitario de la llamada 3.10, esta vez para varias celdas. Use para vincular varias celdas donde se registran los precios de los recursos, a las celdas de una hoja Excel done se encuentra los precios de los recursos. Procedimiento: Exporte el contenido del escenario a una hoja Excel y grabe en el servidor. Registre los precios de los recursos en Excel, grabe el archivo y cierre Excel. Haga clic derecho donde se encuentran el listado de recursos. Luego, Luego,

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Llamada 3-13-1:

Identifique los recursos y los precios a vincular.

Llamada 3-13-2:

Elija la fila inicio y fin, registre en las las celdas marcadas con la llamada 3-13-2-1.

Llamada 3-13-3:

Elija la columna y registre en la celda marcada con la llamada 3-13-3-1.

Llamada 3-13-4:

Use este botón para grabar el contenido de la ventana.

Para tomar Para tomar los los dato datoss de las celdas celdas vincul vinculada adass use use el botón botón TOMAR PRECIOS VINCULADOS EN FORMA GLOBAL

(llamad (llamada a 1-2), 1-2), luego luego eli elija ja la la opció opción n

Llamada 3-14: Esta opción es informativa, del recurso elegido elegido muestra las partidas donde participa de acuerdo al submenú marcado con las llamadas 3-14-1 y 3-14-2. Llamada 3-15: Permite hacer visible visible o esconder las columnas disponibles de la ventana. Llamada 3-16: Exporta el contenido de la ventana a un archivo de Excel. Llamada 3-17: Muestra el submenú, Llamada 3-17-1:

Elimina el recurso elegido de todas las partidas propias del presupuesto.

Llamada 3-17-2:

Este utilitario reemplaza el recurso elegido por otro utilizado en el presupuesto.

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Llamada 3-17-2:

Este utilitario reemplaza el recurso elegido por otro del catálogo.

Llamada 3-18: 3-18: Muestra datos relacionados con el recurso. Para copiar los precios de un presupuesto a otro

Para pegar los precios en el presupuesto destino,

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Imprimir todos los recursos del presupuesto

Imprimir todas las subpartidas del presupuesto

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5.1.6 Diseño de cabeceras para reportes El S10 para la impresión de los reportes usa por defecto el diseño estándar. Esta opción permite al usuario registrar cabeceras para reportes, hasta en 10 líneas con el tipo, color y tamaño de letra. El diseño es para un presupuesto elegido en el árbol. Permite diseñar para los siguientes reportes: Resumen del presupuesto, Presupuesto, Análisis de precios unitarios, Recursos y precios, Fórmula polinómica, Subpartidas. Botones disponibles: :

Corta la selección al portapapeles. :

Copia la selección al portapapeles.

:

Pega el contenido del portapapeles

Opciones del escenario,

Llamada 1: Elija el tipo de reporte. Llamada 2: Elija el alineamiento. Llamada 3: Registre el texto, al hacer clic derecho sobre registro muestra el menú.

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Llamada 3-1:

Elimina la fila elegida.

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Llamada 3-2:

Elija la fuente para el registro.

Llamada 3-3:

Copia el formato del registro, fuente, tamaño de letra, color.

Llamada 3-4:

Pega el formato, fuente, tamaño de letra, color.

Llamada 3-5:

Envía el contenido de la ventana a un archivo de Excel.

Llamada 4: Este segmento es informativo. Configuración para impresión con diseño de cabecera Use el botón

y de la ventana que se active elija la pestaña de Impresión

Llamada a: Seleccionado, imprime con el diseño de cabecera elaborado por el usuario. No seleccionado, imprime con el diseño de cabecera que viene por defecto.

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5.1.7 Tiempos para programación En este escenario se calcula la duración o plazo de ejecución de las partidas de acuerdo al metrado y rendimiento. Contiene dos pestañas, para mano de obra y otro para equipos. Proporciona idea de ylaelcantidad cada una de una las partidas plazo. de grupos de trabajo o “cuadrillas” que se debe utilizar para ejecutar

Llamada 1: 1: Elija la pestaña mano de obra. Llamada 1-1: Llamada 1-2:

Esta columna es informativa, muestra el metrado de la partida. Esta columna es informativa, muestra el rendimiento de la partida.

Llamada 1-3: 1-3:

Esta columna es informativa, muestra el tiempo unitario de la partida, para una cuadrilla.

Llamada 1-4:

Esta columna es editable, se registra registra la la cantidad cantidad de cuadrillas a utilizar.

Llamada 1-5:

Esta columna es informativa, muestra el tiempo unitario de la partida, para una cuadrilla registrada por el usuario, este tiempo es redondeado al inmediato superior.

Llamada 1-6:

Al hacer hacer clic en este segmento permite exportar el contenido de la ventana a un archivo Excel.

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5.1.8 Presupuesto descompuesto Un presupuesto contiene partidas y estos a su vez los análisis de precios unitarios que muchas veces tienen subpartidas en diferentes niveles (anidados uno debajo de otro). Esta escenario es informativo y muestra el contenido del presupuesto las partidas y subpartidas juntas, para acumular los recursos de acuerdo a la selección. Use este escenario también para imprimir los recursos del presupuesto para que los montos coincidan con el monto presupuestado, se implementaron opciones de redondeo. En necesario ubicar el cursor en la llamada 1, para luego hacer clic derecho en la llamada 1-1 y elegir vista preliminar. Botones disponibles: :

Genera la subpartidas.

Opciones del escenario:

Llamada 1: Es un totalizador. Llamada 1-1:

La ventana inferior muestra los recursos que participan de acuerdo a la ubicación del cursor de la ventana superior, al hacer clic derecho muestra el menú.

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Llamada 1-1-1: Permite hacer visible o esconder los campos o columnas disponibles en la ventana. Llamada 1-1-2: Exporta el contenido de la ventana a un archivo Excel. Llamada 1-1-3: Imprime en pantalla el contenido de la ventana. Llamada 1-1-4: Envía el contenido de la ventana a la impresora previamente elegida en Windows. Llamada 2: Al hacer clic derecho en este segmento, segmento, muestra el menú,

Llamada 2-1:

Contrae el contenido de la ventana al nivel elegido.

Llamada 2-2:

Exporta el contenido de la ventana de acuerdo al submenú,

Llamada 2-2-1: Exporta el contenido al MS Project. Llamada 2-2-2: Exporta el contenido a un archivo Excel. Llamada 2-2-3: Opción no disponible en esta versión.

5.1.9 Detalle de recursos Permite efectuar análisis de precios unitarios al recurso, para averiguar el costo y trasladarlo al presupuesto. Estos datos los utilizaremos en el módulo de Gerencia de proyectos en el grupo de Operación de Equipos. Los análisis de precios unitarios del detalle del recurso no se visualizan desde el presupuesto. Ejemplos de detalles,

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Seleccione los recursos que tendrán detalle,

Para registrar recursos en el detalle,

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Para trasladar el precio al presupuesto,

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Repita el proceso para cada uno delo equipos y luego vaya a la hoja del presupuesto y procese. Opciones del escenario,

Llamada 1: Este filtro permite elegir el tipo de recurso que será mostrado en lla a ventana marcada con la llamada 6. Llamada 2: Refresca las cantidades y por consiguiente los parciales de los recursos mostrados en la ventana superior. Llamada 3: Acumulado costo Llamada 4: Modo, está disponible las vistas de unitario y total Llamada 5: No Seleccionado, activa las opciones de edición del del análisis de precios unitarios. seleccionado, desactiva las opciones de edición del análisis de precios unitarios. Llamada 6: Al hacer clic derecho sobre un recurso muestra el menú,

Llamada 6-a:

Seleccionado, activa las opciones de edición del del análisis de precios unitarios. No seleccionado, desactiva las opciones de edición del análisis de precios unitarios.

Llamada 6-b:

Desactiva las opciones de edición del análisis de precios unitarios.

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Llamada 6-c:

Copia al detalle del recurso en el catálogo.

Llamada 6-d:

Importa el contenido del detalle desde una hoja Excel, es requisito que el código de los recursos se encuentren registrados en la base de datos en uso.

Llamada 6-e:

Exporta el contenido de la ventana ventana a un archivo de Excel.

Llamada 6-1:

Son los recursos del detalle, al hacer clic derecho en esta ventana, muestra el menú,

Llamada 6-1-1: Muestra el catálogo de recursos para adicionar al detalle. Llamada 6-1-2: Adiciona el contenido de la plantilla al detalle. Llamada 6-1-3: Adiciona recursos que se están utilizando dentro de algún detalle del presupuesto. Llamada 6-1-4: Copia la selección al portapapeles. Llamada 6-1-5: Corta la selección al portapapeles. Llamada 6-1-6: Pega el contenido del portapapeles al detalle. Llamada 6-1-7: Elimina el recurso seleccionado. Llamada 6-1-8: Traslada el precio del detalle al recurso del presupuesto. Llamada 6-1-9: Muestra el submenú, es un utilitario utilitario que permite cambiar un recurso por otro de acuerdo a las opciones marcadas con las llamadas 6-1-9-1-1 y 6-1-9-1-2. Llamada 6-1-9-2: Elimina el recurso elegido en todos los detalles del presupuesto. Llamada 6-1-10:

Importa el contenido contenido de detalle detalle desde una hoja Excel, los códigos de los recursos a importar deben estar registrados en la base de datos en uso.

Llamada 6-1-11:

Exporta el contenido de la ventana ventana a un archivo de Excel. Excel.

Llamada 6-1-12:

Muestra las propiedades del recurso.

Llamada 6-1-13:

Permite hacer visible visible o esconder las columnas disponibles disponibles en la ventana.

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5.1.10 Índices unificados Permite el registro de los índices unificados que serán utilizados para actualizar los precios de los recursos que participan en los presupuestos. Los índices unificados son números abstractos que permiten relacionar las variaciones de precios que experimentan los elementos componentes desde la fecha del presupuesto base hasta una fecha posterior, los mismos que son publicados mensualmente. En el Perú, todo el universo de recursos que se utiliza en la construcción está agrupado dentro de 80 índices unificados y va cambiando el número de IU. Para iniciar el registro de los índices unificados ingrese a configuración usando el botón

Opciones del escenario:

Llamada 1: Este segmento es informativo, muestra las 6 áreas geográficas en las que se dividió el Perú.

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Llamada 2: En este segmento se registran los datos relacionados con la resolución que publica los índices unificados, al hacer clic derecho muestra el menú.

Llamada 2-2:

Elimina el registro seleccionado y todo el contenido mostrado en la ventana marcada con la llamada 3.

Llamada 2-3:

Muestra la ventana configuración de áreas, donde todos los campos son editables, la ventana con la llamada 1 muestra el registro.

Llamada 3: Este segmento es editable, donde se registran los valores de los índices unificados, al hacer clic derecho muestra el menú.

Llamada 3-1:

Importa el contenido de la grilla desde una hoja Excel.

Llamada 3-2:

Envía el contenido de la grilla a un archivo Excel.

5.2 Grupo Precios 5.2.1 Precios por presupuesto Muestra los precios que utiliza el presupuesto.

Llamada 1: Elija el botón de acceso al escenario. Llamada 2: Sí el cursor se ubica sobre el nombre del presupuesto, muestra todos los recursos que participan en los subpresupuestos y las cantidades son acumuladas. Sí el cursor se ubica sobre un subpresupuesto, solo muestra los recursos que le pertenecen. Llamada 3: Contiene los filtros disponibles, Llamada 3-1: Carga en la grilla recursos o subpartidas. Llamada 3-2: Muestra las fechas y los lugares que contienen los los recursos con precios. Llamada 3-3: Para el índice unificado elegido, muestra en la grilla los recursos que le pertenecen.

Llamada 3 3: Para el índice unificado elegido, muestra en la grilla los recursos que le pertenecen. S10 – Presupuestos ERP

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Llamada 3-4: Agrupa en la grilla los recursos por factor. Llamada 4: Lista los recursos del presupuesto, al hacer clic derecho muestra el menú,

Llamada 4-1: 4-1:

Muestra los los precios utilizados en otros presupuestos y los precios de acuerdo a los ingresos por compra y órdenes de compra a almacenes.

Llamada 4-2: 4-2:

Este utilitarios en informativo, del recurso elegido muestra las partidas donde participa el recurso de acuerdo a las llamadas 4-2-1 y 4-2-2.

5.2.2 Precios por grupos Este escenario es prácticamente un archivo donde se almacena una relación de recursos que más usa la empresa en sus presupuestos, con la finalidad de registrar los precios para un lugar y fecha determinado. Puede registrar precios para enero, febrero, marzo, abril, etc. Los precios de estos grupos pueden ser copiados al portapapeles y luego pegados a un presupuesto. Puede registrar los siguientes grupos:    

       

Electromecánicas Edificaciones Puentes Carreteras

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Llamada 1: Botón de ingreso ingreso al escenario. Llamada 2: Muestra los filtros disponibles en el escenario. Llamada 2-1:

Permite elegir un lugar.

Llamada 2-2:

Permite elegir una fecha.

Llamada 2-3:

Este filtro que muestra los los lugares y fechas que contiene precios, la ventana ventana marcada con la llamada 4-1 lista los recursos y sus precios.

Llamada 3: En este segmento se registran los grupos, previa configuración (Definir (Definir estructura). Llamada 3-1:

Para el grupo seleccionado, en el segmento marcado con la llamada 4-1 se registran los recursos y los precios, guarda relación el lugar y la fecha.

Llamada 4: En este segmento se registran los recursos y sus precios de acuerdo a la fecha y el lugar. Llamada 4-1:

Al hacer clic derecho sobre un recurso, muestra el menú,

Llamada 4-1-1: Muestra el catálogo de recursos para elegir y registrarlos en el grupo. Llamada 4-1-2: Copia la selección al portapapeles. Llamada 4-1-3: Corta la selección al portapapeles. Llamada 4-1-4: Pega el contenido del portapapeles en otro grupo. Llamada 4-1-5: Elimina la selección.

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5.2.3 Precios generales Este escenario es prácticamente un archivo donde se almacena los recursos que utilizan los presupuestos la opción de ALMACENAR EN PRECIOS GENERALES, en la ventana recursos y precios del escenario de la hoja del presupuesto, carga los datos a este escenario. Cuando elabore un nuevo presupuesto para ese lugar y fecha, tomará los precios almacenados en este escenario, caso contrario pedirá que los ingrese.

Llamada 1: Es el botón de acceso al escenario. Llamada 2: Contiene los filtros disponibles, Llamada 2-1: Muestra las fechas y los lugares que contienen los los recursos con precios. Llamada 2-2: Filtra el tipo de recurso a ser mostrado en la grilla. Llamada 2-3: Agrupa en la grilla los recursos de acuerdo al índice unificado. Llamada 2-4: Filtra los recursos de acuerdo al precio. Llamada 3: La grilla muestra los recursos de acuerdo a la selección en los filtros. Llamada 3-1: 3-1:

Muestra los precios del recurso en la moneda principal utilizada en el presupuesto.

Llamada 3-2: 3-2:

Muestra los precios del recurso en la moneda secundaria (sólo para los presupuestos que se elaboró en doble moneda).

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5.2.4 Precios por presupuesto histórico Este escenario es informativo, muestra en un archivo plano todos los presupuestos y sus recursos elaborado en la base de datos en uso, con la finalidad de explotar la información.

Llamada 1: Botón de acceso acceso al escenario. Llamada 2: Al presionar este botón muestra los los campos disponibles en el escenario con la finalidad de hacer visible, esconder, cambiar de ubicación y agrupar (ver llamada 2-1), de acuerdo a esta selección muestra los datos en la grilla. Llamada 3: Es el registro agrupado, de acuerdo a la llamada 2-1. Llamada 3-1:

Es el registro agrupado en el segundo nivel, en este caso el presupuesto.

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5.3 Grupo Transportabilidad 5.3.1 Exportar presupuestos Este es un utilitario que permite exportar el presupuesto seleccionado a otra base de datos con la finalidad de independizarlo. Todas las partidas del presupuesto a exportar deben ser propias. Para exportar un presupuesto

Del catálogo de presupuesto elija los presupuestos a exportar.

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Elija los datos a exportar

Registre el nombre a la nueva base de datos (no use el nombre de un base de datos existente ya que la reemplaza o sobre escribe). Luego use el botón de SIGUIENTE. Luego use el botón de EXPORTAR y luego ACEPTAR. El usuario accede a la nueva base de datos desde la barra de menús con la opción Archivo que despliega el menú donde debe elegir INICIAR LA SESION COMO USUARIO DISTINTO. El mismo efecto tiene cuando se presiona el botón de la barra de estado. Cuando se inicia la sesión con el sistema aparece la ventana:

5.3.2 Proceso para trasladar trasladar la base de dat datos os a otra PC Una vez que ingresó a la base de datos exportada que tiene el nombre de PUENTE, Saque copia de seguridad de la base de datos, ingrese al escenario de MANTENIMIENTO DE BAS BASE E DE DATOS, de la ventana que muestre elija el botón SIGUIENTE,

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Ingrese por el explorador a la carpeta S102000\backup y copie en un CD la base de datos. 148

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En la PC destino en la carpeta S102000\backup, pegue el contenido del CD, y utilice la opción de restaurar base de datos. Cuando saque copia de seguridad compacta, verifique por el explorador que el archivo b2k.exe exista en la carpeta S102000\backupS10, caso contrario comuníquese con la oficinas del S10.

5.3.3 Importar presupuesto Este utilitario está disponible, sí previamente sacó copia de seguridad de la base de datos o exportó el presupuesto a nueva base de datos. Sí registra nuevas partidas, recursos, socio de negocios, es indispensable que en la base de datos origen también los registre, sólo en ese caso se puede importar el presupuesto, resumiendo el concepto, en la base de datos origen y destino deben existir los mismos registros con los mismos códigos, solo así se evitará conflictos.

5.3.4 Importar Datos Datos Windows 1.x, 2.x Este utilitario permite importar la base de datos de la versión 1 y 2 del S10 (en Acces), es requisito que la base de datos a importar esté registrado en una carpeta del servidor. Al importar se crea una nueva base de datos en SQLSERVER. Para visualizar base dededatos importada, hagala doble ende la datos. cara de estado, en lalaventana acceso al S10, elija nuevaclic base

que se muestra en la barra

5.3.5 Importar datos datos DOS 7.x 8.x Este utilitario permite trasladar la base de datos del módulo de presupuestos de las versiones en DOS que usa DBF a la base de datos SQLSERVER. Es conveniente que previamente el usuario ingrese por el explorador y verifique en la carpeta S10200\backup exista el archivo modeldos, caso contrario comuníquese con las oficinas del S10. Este utilitario permite importar la base de datos en DOS del S10, es requisito que la base de datos a importar esté registrado en una carpeta del servidor. Al importar se crea una nueva base de datos. Para visualizar la base de datos importada, haga doble clic en la cara de estado, en la ventana de acceso al S10, elija la nueva base de datos.

que se muestra en la barra

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5.4 Grupo Informes Los escenarios de este grupo son informativos, opciones disponibles de acuerdo a la configuración adquirida de parte del cliente al S10.

5.4.1 Detallado de partidas Este escenario es informativo, muestra el contenido de la hoja del presupuesto con la finalidad de explotar la información. En el árbol, ubique el cursor sobre el nombre del presupuesto o subpresupuesto para visualizar su contenido. Opciones del escenario,

Llamada 1: Use este botón para hacer visible o esconder los campos o columnas disponibles. disponibles. Llamada 1-1:

Arrastre a este segmento las cabeceras de las columnas para agrupar la información de la ventana marcada con la llamada 1-2.

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5.4.2 Presupuesto detallado Este escenario es informativo, muestra el contenido de la hoja del presupuesto con las partidas, subpartidas y recursos con la finalidad de explotar la información. En el árbol, ubique el cursor sobre el nombre del presupuesto para visualizar su contenido. Opciones del escenario,

Llamada 1: Use este botón para hacer visible o esconder los campos o columnas disponibles. disponibles. Llamada 1-1:

Arrastre a este segmento segmento las cabeceras de las columnas columnas para agrupar la información de la ventana marcada con la llamada 1-2.

5.4.3 Detallado de partidas – recursos Este escenario es informativo, muestra el contenido de la hoja del presupuesto con las partidas, subpartidas y recursos, precios unitarios y parciales, con la finalidad de explotar la información y usar el cubo. En el árbol, ubique el cursor sobre el nombre del presupuesto para visualizar su contenido. Opciones del escenario,

Llamada 1: Use este botón para hacer visible o esconder los campos o columnas disponibles. disponibles. Llamada 1-1:

Arrastre a este segmento segmento las cabeceras de las columnas para agrupar la información de

la ventana marcada con la llamada 1 2. S10 – Presupuestos ERP

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Llamada 2: El cubo permite visualizar la información de las columnas de acuerdo al agrupamiento que defina el usuario.

5.5 Grupo Utilitarios Contiene las opciones de mantenimiento de base de datos y controles de accesos a los escenarios del módulo.

5.5.1 Registro de usuarios La finalidad es registrar en este módulo a la persona que lo manejará, se le asigna accesos y atributos. La elección del personal se efectúa del catálogo de socio de negocio. Datos que serán registrados

 Acceso al escenario

Registre el nombre de la empresa o constructora,

Luego, Registro de los Subgrupos: Registre a Personal Técnico y Personal Administrativo

Luego,

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Registro de Usuarios

Llamada a: Uno de los usuarios puede ser elegido como auditor de la base de datos, el botón muestra una lista de visto bueno (VB) de diferentes colores. Elija un color para el auditor, el sistema permite hasta 6 auditores por base de datos. Llamada b: Ponga una selección al usuario encargado de informática.  Acceso al módulo: Sólo se da acceso desde el módulo que el usuario se encuentra trabajando.

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Las categorías de usuario: Son etiquetas que se asignan a los usuarios. La categoría se asigna desde el módulo que usara por el usuario. El “sa” a cada uno de los usuarios que tienen categoría le debe asignar accesos a los escenarios, catálogos.  Administrador de módulo:

Tiene acceso total a los módulos del S10, es el encargado de registrar a los demás usuarios y asignarles atributos de manejo del sistema de acuerdo a su jerarquía y al funcionamiento de la organización.

Jefe de grupo: Es el encargado de administrar a un grupo de usuarios que usan el módulo, tiene acceso a todos los escenarios y a la información del grupo al cual pertenece. Asigna atributos de uso que viene por defecto. Especialista:

No debe registrar usuarios, no le permite asignar atributos, tiene acceso a los escenarios que se le encargue.

Usuario: Asigne los escenarios asignados donde puede realizar las sus labores, además permisos y atributos de uso. Ninguno:

Asigne esta categoría para borrar los atributos antes asignados

 Acceso a los escenarios

 Acceso a los catálogos

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Sólo la persona que registre el presupuesto tendrá acceso a ese presupuesto, pero puede invitar a otros usuarios para que compartan en la elaboración del presupuesto. Llamada a: Permite efectuar nuevos registros. Llamada b: Permite modificar los registros existentes. Llamada c: Permite eliminar un registro siempre y cuando no esté esté participando en una aplicación. Llamada d: Permite registrar notas a los registros existentes. Llamada e: Permite imprimir los datos de los catálogos. Llamada f: Permite seleccionar los registros elegidos.

5.5.2 Actualización de base de datos Es un utilitario que adecúa la base de datos de acuerdo a la nueva estructura, es una labor que debe realizar el “sa” cuando el sistema envíe un aviso. 

5.5.3 Mantenimiento de base de datos Es un utilitario, destinado a dar mantenimiento a las bases de datos, son labores que debe realizar el “sa”.

Llamada a: Es un utilitario que permite sacar copia de seguridad de la base de datos, lo almacena en C:\s10200\backup con el nombre que el usuario registre. Llamada b: Es un utilitario que permite restaurar una copia de seguridad que se encuentra almacenada en C:\s10200\backup con el nombre que el usuario registre. Llamada c: Es un utilitario que permite crear una base de datos vacía, el usuario debe registrar un

nombre diferente a los existentes. S10 – Presupuestos ERP

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Llamada d: Es un utilitario que que permite eliminar una base de datos existente. La lilimitación mitación es que no se puede eliminar la base de datos en uso. Llamada e: La base de datos está compuesta por 3 archivos , , , que se ubican en C:\s10200\data. Es un utilitario recupera la base de datos a partir esos archivos. Llamada f: espacio. Es un utilitario utilitario que permite compactar u ordenar la base de datos para que ocupe menos Llamada g: Es un utilitario que permite reindexar u ordenar la base de datos, con la finalidad de dar mayor velocidad a los procesos. Llamada h: Es un utilitario que permite perm ite crear tareas para administrar la base de datos en forma automática. Llamada i: Copia de seguridad y restauración diferencial diferencial de base de datos – en implementación. Llamada j: Ver registro de transacciones, permitirá llevar el historial de cambios de la base de datos, almacenando los valores anteriores antes del cambio, la fecha y hora y el usuario que lo ha cambiado, esta opción es con fines de auditoria. Llamada k: Historial de actualización de base de datos, almacena los script con todos sus datos y si ha sido exitosa la actualización, ayudara a detectar fácilmente que script no han corrido en una base de datos. Llamada L: L: Scripts Puntuales, se utiliza para ejecutar y tener el histórico de script que se ha preparado específicamente para un cliente.

6 PLANEAMIENTO La planificación permite un manejo ordenado de nuestros proyectos y una toma de decisiones acertada en base a información. Es una visión futura de los que haremos, nos permite predecir los resultados que deseamos lograr, fijando metas a corto y largo plazo. La planificación crea frentes de trabajo. Una buena planificación asegura que cada actividad cuente con los recursos en forma oportuna, para ser ejecutada.

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 LEAN 

  La administración general del del proyecto se nutre nutre de la planificación planificación y organización de recursos.

 PMI   

  Planifique con 30 días ó 4 semanas antes de iniciar la construcción del proyecto.   Haga una planificación inicial.   Utiliza las Fases – EDT o WBS y maneja costos

 S10 



 

  Planifica las partidas de los presupuestos asignados al proyecto, no existe el problemas de recursos sobre asignados, tampoco es necesario una nivelación de recursos. Organice y planifique el proyecto pensando en la ejecución y el control.   Si bien es cierto el sistema permite reprogramar el proyecto, es preferible cumplir con ejecutar las actividades programadas antes que reprogramar, debido a que las actividades reprogramadas se acumulan demasiado y puede exceder del plazo de ejecución.   Haga un camino, para cada cada grupo de trabajo.   De preferencia todo recurso que pase a procura, que esté presupuestado.

6.1 ¿Qué esperamos de la planificación? 







  Contar con un cronograma gráfico, que nos proporciona la duración bastante aproximada del proyecto y la secuencia constructiva.   Cronograma de avances o de metrados, los que que nos comprometemos a ejecutar en cada periodo.   Cronograma valorizado o de desembolsos, es lo que nos comprometemos a invertir en cada periodo y también lo que debemos lograr valorizar.   Plan de utilización de recursos, viene a ser la relación de recursos presupuestados distribuidos en el tiempo, permite conocer:   La cantidad cantidad y tipo de mano de obra a utilizar en cada periodo o  La cantidad y tipo de equipo a utilizar en cada cada periodo periodo La cantidad de materiales a utilizar utilizar en cada periodo Los subcontratos que emplearemos o  en el proyecto. o

6.2 Que evitamos evitamos con la falta falta de planificación La improvisación que solo trae desorden y caos. S10: Los cambios continuos que producen mayor gasto.

6.3 Registro del Proyecto Datos del proyecto: Utilice estos datos para registrar el proyecto:

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 Acceso al escenario de Datos Generales El proyecto y sus datos complementarios se registran en el escenario de Datos Generales.

Luego, Registro del grupo en el Catálogo de Proyectos

Llamada a: En el árbol permite el registro de 99 ítems, para cada uno 999 proyectos. Procure registrar en el árbol los años o las líneas de negocio a las que se dedica su empresa. Registre: Año 2010,

Dentro del grupo Año 2010, registre los datos del proyecto;

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Ingreso de datos del proyecto

Llamadas de la ventana “Proyecto”  

Llamada 1: Se recomienda usar antes del nombre del proyecto el número de contrato, orden de servicio o número de obra que se ejecuta en el año. Llamada a: Registre el nombre del propietario del proyecto. Llamada b: Elija el lugar donde se ejecutará el proyecto. Llamada c: Ingrese la fecha de inicio inicio del proyecto, este dato es iimportante, mportante, ya que a partir de este el sistema genera períodos semanales y mensuales, IMPORTANTE: SI YA TIENE INFORMACIÓN REGISTRADA EN CUALQUIERA DE LOS MÓDULOS – NO – MODIFIQUE ESTA FECHA. La fecha de inicio real del proyecto se modifica en el MS P Project. roject. Llamada d: No ingrese este dato, el sistema lo calcula el sistema automáticamente. Llamada e: Es el lapso de tiempo en días calendarios que está previsto dure la ejecución del proyecto, es un dato tentativo inicial y sirve para generar los períodos a partir de la fecha de inicio. Llamada f: otros Hay muchas empresas empresas que el inician inici an la semana efectos del pago de la planillas planillas el iniciará día lunes, el miércoles. Cuando sistema genere para los períodos semanales, semana el

día que eligió. Uniformice, se recomienda que empiece el día lunes en todos los proyectos. S10 – Presupuestos ERP

 

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Llamada g: g: No disponible en este módulo. Llamada h: Elija el tipo mismo tipo de moneda que utilizó en en el presupuesto. Llamada i: Elija el tipo de moneda alterno que utilizará el módulo de almacenes. Llamada j: Ingrese el nombre de empresa que ejecutará el proyecto. Llamada k: Sí la empresa tiene sucursales elija la que corresponde. En el catálogo de socio de negocios se registra la empresa y las sucursales. Llamada L: Ingrese la dirección del proyecto, proyecto, es utilizado por el módulo de Compras. Llamada m: Ingrese el número telefónico del local donde funcionan las oficinas del proyecto. Llamada n: Ingrese el número de fax del local donde funcionan las oficinas oficinas del proyecto. Llamada o: o: Después de registrar todos los datos use este botón para grabarlos y cerrar la ventana y el proyecto será mostrado en el catálogo de proyectos.

6.3.1 Asignar presupuestos al Proyecto

Llamada a:

Del catálogo de presupuestos asigne el presupuesto de compromiso, También los presupuestos de adicionales que son ordenados por el cliente.

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6.3.2 Definir la escala escala de periodos para ingreso de avances En el escenario por Cronograma por Periodos, se ingresan los avances para el modo programado y valorización, para lo cual es necesario elegir previamente los periodos donde se ingresarán los avances.

6.4 Calendario El proyecto calendarios paraun definir los días y feriados del lapso de ejecución proyecto. Porusa defecto, al registrar proyecto en elhábiles escenario de Datosdentro generales el sistema le asignadel un calendario base que es utilizado por todas las actividades del proyecto.  

  El usuario también puede registrar un nuevo calendario y horario para el proyecto.   El calendario asignado al proyecto usa el MS Project.

 Acceso al escenario

Luego,

6.4.1 de días en noellaborables RegistreRegistro los días no laborables lapso de ejecución del proyecto, del lugar donde se ejecutará.

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Elija el mes y año, luego el día haciendo un clic sobre este y seleccione para marcarlo como no laborable. Repita el proceso para todos los días no laborables del periodo de duración del proyecto.

6.4.2 Horario de trabajo En el módulo de presupuestos, no interviene el horario.

6.4.3 Calcular horas y días laborables para los períodos

Efectúe esta opción sólo en el caso caso de que muestre el botón el cálculo en línea.

. El sistema está preparado para efectuar

6.5 Actividades En el escenario de Actividades, se prepara la información para la planificación física del proyecto, se registra el WBS y se le asignan las partidas de presupuesto. Al proceso de segmentar un proyecto también se le conoce como faseado o Estructura de División del Trabajo (EDT) o (WBS siglas en inglés), es un listado que obedece al orden constructivo. PMI: El conjunto del proyecto debe ser descompuesto en segmentos más pequeños y manejables con suficiente detalle, organizando el proyecto de acuerdo al proceso constructivo. S10: Hace participar participar a todas las partidas de los presupuestos asignados.  A cada una de las fases se le asigna una partida del presupuesto, con los metrados que corresponde. corresponde . El conjunto de las fases con sus respectivas actividades pasan al escenario del Cronograma por periodos donde se programa el proyecto.  Actividad es una porción de partida asignada a una fase o WBS. Cuando se cambia el presupuesto, vaya a S10 Presupuestos y procese (use el procesamiento tipo 3) el presupuesto. Luego use el botón en el escenario de Actividades.  Acceso al escenario de Actividades

Luego,  Al ubicar el cursor sobre el e l proyecto en el árbol, árbo l, toma los datos del presupuesto presupu esto asignado, mostrando las partidas y subpartidas en una sola hoja con la finalidad de que puedan ser utilizadas en la planificación. Esta labor se realiza sólo la primera vez que se ingresa a este escenario o cuando se asigne más presupuestos al proyecto. En caso de que el proyecto tenga asignado varios presupuestos, para visualizar las partidas de otros

presupuestos asignados. 162

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6.5.1 Asignación automática  Asignación automática (recomendado para valorizaciones). El sistema registra automáticamente las fases o WBS, y también asigna las partidas del presupuesto a cada una de las fases, conservando la estructura del presupuesto, use este tipo de asignación para el proyecto que se le asigne el presupuesto del cliente. Use el botón

Llamada a: El sistema registra automáticamente las fases y le asigna las partidas que le corresponde

mostrado en la llamada b. S10 – Presupuestos ERP

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Para asignar un segundo presupuesto, use el botón mostrar las partidas del presupuesto, luego el botón

para (asignar solo el presupuesto actual).

Luego, vaya al escenario de PERIODOS, y haga visibles los meses después en el escenario del CRONOGRAMA POR PERIODOS, programe y valorice. Para imprimir la valorización elija modo valorización costo, al hacer clic derecho sobre una actividad elija vista preliminar, luego valorización.

6.5.2 Ejemplos de WBS para el registro manual

Llamada a: Es un WBS detallado, favorece a la programación e ingreso de avances. 164

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Llamada b: Es un WBS abreviado, en cada fase se agrupa lo que se tiene que ejecutar, se toma la duración de la actividad mandante en este caso el encofrado, para todo el segmento de obra que puede ser el estribo derecho.

Llamada a: Sí en el subpresupuesto, de instalaciones eléctricas eléctricas y sanitarias tiene las partidas por pisos asigne a cada piso lo que le corresponde. Llamada b: Sí en el subpresupuesto, de instalaciones eléctricas y sanitarias tiene las partidas globales registre una fase. La programación gráfica en la estructura se realiza por pisos y los acabados por actividades.

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Llamada a: Son las obras iniciales. Llamada b: Son las fases de un tramo. Llamada c: Registre en cada tramo las fases que le corresponde. Llamada d: Son las obras generales que tienen duración prolongada y se usan usan en cada tramo. Llamada e. Son los gastos generales. Llamada f: Registre el incremento de obra, a medida que se produzca.

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6.5.3 Asignación manual de actividades a una fase del WBS Dependiendo del tipo de proyecto se realiza un análisis de la forma como será construida, en el caso del puente que se muestra en este croquis, se especifican todas las partes del proyecto a construir. Recomendado para el presupuesto de gestión. Se prepara la agenda del proyecto en forma realista. No descomponga la EDT en más partes que la que pueda manejar

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Luego en un organigrama se describe las partes del puente en forma detallada, tal como será construida.

Registro de las Fases (WBS) Definir estructura de registro, debido a que es un catálogo abierto.

Luego el sistema muestra la ventana, estructura de fases donde puede modificar los niveles y longitud de dígitos. Luego cierre la ventana. La longitud máxima permita para la estructura de fases es 15, sí ya tiene más niveles, cierre la ventana. Ingreso del nombre de la Fases (WBS): Registre los datos de acuerdo a lo mostrado en el organigrama.

Este botón indica que el registro será al mismo nivel.

Este botón indica que el registro será a un mismo inferior. S10 – Presupuestos ERP

 

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Estas son las fases registradas:

Llamada a: Haga clic derecho en este segmento para imprimir el reporte.

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Para visualizar las actividades asignadas:

Los metrados o porcentajes pueden ser modificados, siempre y cuando no excedan del 100%. Llamada a: Al hacer clic derecho muestra el menú,

Llamada a-1:

Permite eliminar la actividad asignada.

Llamada a-2:

Envía a un archivo archivo de Excel el contenido de la ventana.

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6.5.4 Preparando las partidas antes de asignar a las Fases 6.5.4.1 Consolidar Partidas Este utilitario permite independizar subpartidas  del presupuesto principal, con la finalidad de programarlos separadamente. El presupuesto que se toma como ejemplo ejemplo para este proyecto, tiene subpartidas para la preparación de agregados en todas Esto las partidas concreto;laalpreparación consolidar las son aisladas y las cantidades acumuladas. permite de programar de agregados primero, luego la construcción. Consolide:

Procedimiento:

Repita el proceso para las demás subpartidas. Estas son las subpartidas consolidadas

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6.5.4.2 Hacer Asignable Este utilitario acumula el contenido de las subpartidas a la partida principal, con la finalidad de programar solo la partida principal. Hacer asignable las siguientes partidas:

Procedimiento:

Repita el proceso para todas las actividades.  A continuación se muestra las actividades consolidadas:

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6.5.5 Asignar partidas a las Fases (WBS)  A cada fase se le asigna las partidas que les corresponden.

Llamada a: Elija la fase. Llamada b: b: Asigna la actividad actividad a la fase. Llamada c: Este segmento muestra las actividades asignadas a la fase. Llamada c-1:

Ingrese el porcentaje del metrado de la actividad actividad que le corresponde a lla a fase.

Ubicar actividades con saldo:

Use el botón para

Para verificar que todas las partidas hayan si sido do asignadas a las fases use el botón y el sistema muestra el cuadro de diálogo,

el reporte de las fases con sus actividades asignadas.

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6.6 Períodos Los periodos son lapsos de tiempo en los cuales se planifica la ejecución de las actividades y el sistema los genera en forma automática de acuerdo a la fecha de inicio del proyecto y el plazo, estos datos son tomados del escenario de Datos Generales. Los períodos definidos son para todo el proyecto. Labores que se efectúan en este escenario   Hacer visibles o esconder periodos, para los escenarios donde sean requeridos.   En el escenario del Cronograma por Periodos solo permite hacer visible 15 periodos.

 

 Acceso al escenario de Periodos

Luego, Hacer visible los períodos Por este escenario se hacen visibles o esconder los períodos que se utilizarán en el escenario del Cronograma por Períodos.

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Elija solo los periodos mensuales y semanales, como se muestra.

Llamada a: Es el totalizador de los periodos mensuales. Llamada b: Es el totalizador anual de los periodos mensuales. Llamada c: Es el totalizador totalizador de los periodos periodos semanales. Llamada d: Es el totalizador anual de los periodos semanales. Elija solo los periodos mensuales y semanales, como se muestra. Comentario: El escenario del Cronograma por Periodos soporta 15 periodos visibles, los que pueden ser impresos. Para imprimir el resto de periodos quite previamente la selección de los periodos ya impresos y seleccione a los que recién imprimirá.

6.7 Planificación Física del proyecto La planificación permite conocer las metas a largo y mediano plazo así crear frentes de trabajo (qué es lo que debemos avanzar o hacer en cada periodo). 

  En el escenario de Actividades se preparó la información que será utilizada en la planificación física del proyecto.

Resultados que esperamos de la planificación: 







  Cronograma gráfico, (esto sólo en el caso de que utilice un Gantt del MS Project), proporciona la duración aproximada del proyecto, así como la secuencia constructiva, holguras y ruta crítica que puede ir cambiando sí se reprograma.   Cronograma de avances, donde aparecen los metrados que deben ser ejecutados en cada uno uno de los periodos, luego de la reprogramación estos metrados irán cambiando.   Cronograma de desembolsos, donde aparecen los montos que debe desembolsar la empresa en cada periodo para financiar la ejecución del proyecto, también se toma como un parámetro para los montos a valorizar en cada periodo.   Plan de utilización de recursos, que viene a ser la distribución de los recursos presupuestados en los periodos programados.

Un manejo adecuado de la planificación nos permite cumplir con el tiempo previsto y calidad. S10 – Presupuestos ERP

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Para la planificación física del proyecto tenemos dos alternativas:

6.7.1 Planificación manual en el es escenario cenario del Cronograma por Períodos Permite el ingreso de porcentajes o metrados (no costo), en los períodos a programar, sean estos mensuales o semanales, dependiendo de la configuración elegida en el escenario de datos generales.  Acceso al escenario del Cronograma por Periodos

Luego, Modo de visualización de datos:

Permite elegir el tipo de dato que será visualizado en el escenario. En la b bar arra ra de boto boton nes eli elija :

Para ingresar información, sólo tiene que elegir modo porcentaje o metrado (no costo) Elija la escala de período,

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Ingreso manual de datos en el cronograma programado

Llamada a: Cuando se registra el porcentaje en la primera celda a la altura del nombre del proyecto (totalizador), replica el porcentaje en toda la columna. Llamada b: Cuando se registra el porcentaje en una celda a la altura de un título, replica el porcentaje en las actividades subordinadas a este título. Llamada c: Cuando se registra el porcentaje en una celda que corresponde a una actividad, el dato registrado solo afecta sólo a la actividad. Llamada d: Marque un bloque horizontal horizontal con varias celdas, luego registre el porcentaje a repartir.

Llamada e: Marque un bloque vertical vertical con varias celdas, luego se registre el porcentaje a repetir.

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S10 ERP

Llamada f: Luego de hacer clic en la cabecera del periodo para marcar un bloque, se utiliza SALDO PROYECTADO, para tomar el saldo del porcentaje o metrado que falta programar.

Calcular recursos: Para el período elegido y para los metrados o porcentajes ingresados el sistema calcula la cantidad de recursos de acuerdo al análisis de precios unitarios.

Luego elija en la ventana Recalcular, use el botón al análisis de precios unitarios.

para calcular los recursos de acuerdo

6.7.2 Planificación gráfica del proyecto usando usando el MS Project Las fases o WBS con sus respectivas actividades actividades asignadas en el escenario de Actividades, son utilizadas en el escenario del Cronograma por Períodos para efectuar la programación gráfica, de donde se exporta del MS Project. En el MS Project, se vinculan las barras, luego al actualizar hacia el S10 calcula los recursos. Sí el usuario trabaja cliente cliente servidor, la misma versión del MS Project tiene que estar instalado en el cliente y en el servidor.

Sí el usuario trabaja vía remota, sólo usa los recursos del servidor, no importa la versión del MS Project. El MS Project no soporta doble moneda, tampoco jornadas diferentes en las partidas, se refiere al número de horas del día. 180

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Configuración de Planeamiento (disponible para el usuario sa),

Llamada f-1:

Llamada f-3:

Llamada f-4:

Seleccionado –  En el escenario del Cronograma por periodos, tanto para el modo programado como para la valorización controla no excederse del 100% al ingresar los avances. No seleccionado – En el escenario del Cronograma por periodos, tanto para el modo programado como para la valorización permite excederse del 100% al ingresar los

avances. Cuando el presupuesto asignado al proyecto no tiene análisis análisis de precios unitarios (sólo (sólo está conformado por partidas formato), es necesario elegir un recurso para que tome el precio de los recursos, caso contrario en sistema enviará un mensaje en el escenario del  Actividades. No seleccionado, por defecto el S10 utiliza el MS Project 2003, y este programa tiene que estar instalado en el servidor. Seleccionado, permite el uso del MS Project 2007 o superior, siempre y cuando tenga instalado en el servidor CON LICENCIA.

.  Acceso al escenario del Cronograma por Periodos

Luego, Modo Mod o de visu visuali alizac zación ión de datos: datos: En la la barra barra de de botone botoness elija elija

:

S10 – Presupuestos ERP

 

S10 ERP

Elija la Escala de periodo

Es necesario hacer visible los campos de Fase, Descripción, Metrado presupuesto, Rendimiento, Cuadrilla, Duración días.

Haga visible los campos:

Verificando la duración de las actividades La cantidad de personal o número de cuadrillas considerado para la construcción obedece a la experiencia del programador INICIALMENTE y la necesidad de culminar la actividad en un período determinado.

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Considere las siguientes cuadrillas:

 A las partidas de gastos generales g enerales no se les asigna cuadrillas, ya que se controla contr ola solo a nivel de gasto.

6.7.2.1 Exportar información del S S10 10 al MS Project

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No es necesario exportar los recursos del S10 al MS Project. IMPORTANTE: Es necesario que la PC del usuario, en panel de control, configuración regional, moneda, como símbolo no tenga (/).

6.7.2.2 Vincule las actividades Tome en cuenta el orden constructivo: Esta es una programación gruesa.

En el MS Project, use el botón

para guardar el archivo en la base de datos del S10.

IMPORTANTE, En el MS Project no use: Guardar como: Porque le cambia la ruta y corre el riesgo de que el S10 no tome los datos. No inserte ni quite tareas – sí desea hacerlo ingrese al escenario de Actividades.

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6.7.2.3 Actualizar los datos del MS Project al S10 Esta opción, traslada la información del MS Project al S10.

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 Ahora los datos del MS Project pasaron automáticamente al S10. Luego veremos los reportes de la planificación. S10 – Presupuestos ERP

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6.8 Resultados de la planificación Hay dos parámetro que se eligen, la escala de periodo, y el modo que puede ser metrado o costo. Los reportes se emiten desde el escenario del Cronograma por periodos.  Acceso al escenario

Luego, Para visualizar el monto presupuesto asignado a las fases,

Con el botón Periodos

se elige el tipo de dato que será mostrado en la grilla del escenario del del Cronograma por por

También es necesaria la escala de período en el que tiene datos.

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Impresión de reportes de la planificación Elija el botón

y del menú que muestre, elija una opción.

6.8.1 Reporte Cronograma por partida  A pesar de tener los datos por fase, en este reporte el sistema muestra la información por partidas para cada uno de los subpresupuestos.

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6.8.2 Reporte del Valorizado contractual Utilice esta opción cuando tenga avances registrados en modo valorización. Para imprimir el reporte, use el botón

y visualice los datos en modo valorización costo.

luego,

6.8.3 Reporte Cronograma Puede ser valorizado o metrado, de acuerdo a los datos mostrados en el escenario.

Luego, 188

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6.8.4 Reporte del Plan de Utilización de Recursos Es la relación de recursos utilizados en la ejecución del proyecto y cuyas cantidades han sido distribuidos en el tiempo de acuerdo a lo programado. Los datos pueden ser mostrados en cantidad o valorizado de acuerdo a la elección en modo visualización.

Llamada 1: En una hoja muestra los recursos de mano de obra, materi materiales, ales, equipos y subcontratos. Llamada 2: En una hoja muestra los los recursos de mano de obra. Llamada 3: En una hoja muestra los recursos tipo material. Llamada 4: En una hoja muestra los recursos tipo equipo.

Llamada 5: En una hoja muestra los recursos tipo subcontrato. S10 – Presupuestos ERP

 

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Exporte el contenido de la ventana superior a un archivo de Excel.

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Para visualizar las actividades con sus recursos para luego exportar a un archivo de Excel,

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6.9 Ejemplos de planificación gráfica 6.9.1 Planificación gráfica de edificaciones

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6.9.2 Planificación gráfica de saneamiento

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6.9.3 Planificación gráfica de carreteras

7 BOTONES DE LOS ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO 7.1 Botones del escenario del Actividades : Expandir todos, muestra todas las las partidas del presupuesto activo. :

Contraer todos, muestra el presupuesto sólo al primer nivel nivel Ubicar una partida, cuando el puntero del ratón lo ubica sobre una partida, el sistema muestra una ventana donde indica al presupuesto al que pertenece así como el ítem dentro de la hoja del presupuesto.

Todos, sí este botón está activo muestra todas las actividades asignadas a un grupo de fases, sólo es de consulta.

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:

Generar actividades, toma los datos del presupuesto. Utilice esta opción todas las veces que cambie datos en el presupuesto. : Definir nivel de asignación, muestra una ventana para elegir elegir el nivel de asignación de las partidas a las fases.  Al último nivel: Mantiene la estructura del presupuesto con partidas y subpartidas.  Al primer nivel: El presupuesto es mostrado como en la hoja del presupuesto, sin subpartidas. SI YA TIENE ASIGNADO LAS PARTIDAS A LAS FESES  – Y CAMBIA DE NIVEL SE BORRAN LAS ASIGNACIONES. : Asignación automática, genera automáticamente una estructura en las fases y asigna las las partidas del presupuesto. : Asigna sólo el presupuesto actual, sí el proyecto tiene varios presupuestos asignados, esta opción efectúa una asignación automática del presupuesto activo (que es mostrado en la ventana superior de este escenario). Ubicar actividad con saldo, verifica que todas las partidas estén asignadas a las fases. Para efectuar esta verificación el contenido de la ventana superior tiene que estar expandida.

7.2 Botones del escenario de períodos

:

:

Los períodos se generan en base base a la fecha de inicio inicio y plazo, pero si utiliza el escenario del diagrama de Gantt del S10 modifica las duraciones. Para eliminar periodos el requisito es que no debe haber tareos, avances programados o valorizados en el escenario del cronograma por periodos.

:

Actualiza los datos del proyecto, de acuerdo a la modificación que se realice de los datos de fecha inicio y fin del escenario de datos generales. Toma los nuevos datos de inicio y fin del proyecto.

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8 SEPARATAS Ejemplo 1 Este es el subpresupuesto de gastos generales del presupuesto Puente en carretera meta.

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Los presupuestos meta: No tienen: pie de presupuesto, cálculo analítico de gastos generales, fórmula polinómica 200

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Ejemplo 2 Este es un presupuesto VENTA, de algunas partidas de edificación, se caracteriza porque dentro de los análisis de precios unitarios se considera herramientas manuales, y equipo menor en las partidas que necesita. En plazo considere: 45 días. Disponible solo para la versión ERP: Tipo de obra A1: Acabados costosos importados.  Área de construcción: 240 m2

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