Laporan Kinerja Bulan Juni Satker Pjn2 Sulteng

July 19, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Laporan Kinerja Bulan Juni Satker Pjn2 Sulteng...

Description

 

LAPORAN KINERJA BULAN JUNI SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PER UMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU

 

KATA PENG ANTAR 

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 dengan lancar dan tepat waktu. Laporan ini merupakan media untuk memonitor pencapaian kinerja secara berkala. Melalui Laporan ini, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan pencapaian kinerjanya dalam m ewujudkan jaringan Jalan

Nasional

yang

berkelanjutan

dengan

mobilitas,

aksesibilitas

dan

keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam

penyusunan

Laporan

Monitoring

dan

Evaluasi

Kinerja

Bulanan

termasuk kepada pihak-pihak yang memberikan masukan dan koreksi guna penyempurnaannya.

Palu, Juli 2019 Kuasa Pengguna Anggaran

IbnuKurniawan, ST

NIP. 197907072005021001 197907072005021001

1 | P a g e  

 

DAFTAR ISI  ISI 

KATA PENG ANT AR ...................................... .................................................................. ........................................................ ............................ 1 DAFTAR ISI .......................... ........................................................... .................................................................. ................................................. ................ 2 DAFTAR TABEL ........................... ........................................................ ............................................................... ............................................ .......... 3 BAB I............................... I ................................................................. ............................................................... ...................................................... ......................... 4 PENDAHULUAN ........................... ........................................................ ............................................................... ............................................ .......... 4 BAB II............................... II ................................................................ ............................................................... ...................................................... ........................ 5 TARGET BULANAN....................................... BULANAN..................................................................... ........................................................ .......................... 5 2.1

Target Indikator Kinerja Kegiatan ............................................................. ............................................................. 5

2.2

Target Kinerja Bulanan ............................... ................................................................. .............................................. ............ 6

BAB III.......................... III ........................................................... ............................................................. ........................................................ ............................ 13 CAPAIAN KINERJA BUL ANAN .............................. ................................................................ ............................................ .......... 13 3.1. Capaian Indikator Kinerja Kegi Kegiatan atan (Outp (Output) ut) ............................. ......................................... ............ 14 3.2. Uraian Singkat Paket Pekerjaan................................... Pekerjaan................................................................. .............................. 3.2.1

Paket yang Termasuk PSN............................................................. PSN .............................................................

3.2.2

Paket – Paket SBSN ........................................................................

3.2.3

Paket – Paket yang Mendukung Padat Karya ..............................

BAB IV .......................... .......................................................... .............................................................. ........................................................ .......................... 19 PENUTUP .......................... ........................................................... ................................................................. .................................................. .................. 19 4.1. Kesimpulan ............................. ........................................................... .............................................................. .................................. .. 19 4.2. Saran...................................... Saran............................................................................ ................................................................. ........................... 19 LAMPIRAN ................................ ........................................................... ............................................................... ................................................ ............ 20

e   2 | P a g e

 

DAFTAR TABEL  TABEL 

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Kegi Kegiatan……………… atan…………………………………… ……………………………6 ………6

. Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kinerja Output 001 Preservasi Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin …………………………….………..…...…………………………………7 Jalan…………………………….………..…...…………………………………7 Jalan Tabel 3. Target Indikator Kinerja Output 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan……..........…….......................……………….… Jalan……..........…….......................……………….………….8 ……….8  Tabel 4. Target Indikator Kinerja Kinerja Output Output 004 Preservasi Rutin Jembatan ............9 Tabel 5. Target Indikator Indikator Kinerja Output 005 Preservasi Jembatan ….…..… ….…..…….…10 ….…10 Tabel 6. Target Indikator Kinerja Output 010 Pembangunan Jembatan……....…11 J embatan……....…11 Tabel 7. Target Indikator Kinerja Output 011 Pembangunan Flyover/Underpass/Terowong.................................................................11 Tabel 8. Target Indikator Kinerja Output 015 Layanan Dukungan Administrasi Satker……...………...………...………...………...………...………...…..….11   Satker……...………...………...………...………...………...………...…..….11 Tabel 9. Target

Indikator

Kinerja

Output

994 Layanan Perkantoran......12

Tabel 10. Tabel Kriteria Penilaian........................... Penilaian............................................................. ................................................. ............... 13 Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Output 001 Preservasi Preservas i PemeliharaanRutin Pemeliha raanRutin Jalan ……..…....................................................................................……14 Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Output 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan………………… Jalan………………………………… ………………………………… ……………………......…14 …......…14  Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Output 004 Preservasi Rutin Jembatan ….…16 Tabel 14. Capaian

Indikator Kinerja Output 005

Preservasi Jembatan …...16

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Output 010 Pembangunan Jembatan.............17 Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Output 011 Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan................................................ Flyover/Underpass/Terowongan............... .............................................…17 ............…17 Tabel 17. Cap Capaian aian Indikator Kiner Kinerja ja Output 015 015 Layanan Dukungan Administrasi Administrasi Satker.............................................................. Satker............................. ............................................................... ...........................................17 .............17 Tabel 18.Capaian Indikator Indikator Kinerja Kinerja Outpu Outputt 994 Layanan Perkantoran Perkantoran …….....….18

e   3 | P a g e

 

BAB I PENDAHULUAN   PENDAHULUAN

Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah merupakan satuan kerja yang dinaungi oleh BPJN XIV Palu, berfungsi sebagai pelaksanaan dan pengawasan pembangunan atau penyelenggaraan jalan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah. LAKIP unit Kerja/satuan kerja merupakan laporan kinerja yang dicapai oleh suatu satuan kerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN. LAKIP ini disusun sesuai dengan Permen PU No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.LAKIP unit kerja/satuan kerja di bawah koordinasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu (BPJN XIV Palu) dan nantinya sebagai bahan penyusunan LAKIP Ditjen Bina Marga. Bab ini akan menjelaskan Kondisi dan Tantangan, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, dan Isu Strategis.

e   4 | P a g e

 

BAB II TARGET BULANAN   BULANAN

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Tengah melaksanakan program Penyelenggraan Jalan berupa kegiatan pelaksaanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional yang memiliki output output sebagai berikut : 1.

Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan

2.

Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan

3.

Preservasi Rutin Jembatan

4.

Preservasi Jembatan 

5.

Pembangunan Jembatan

6.

Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan

7.

Layanan Dukungan Administrasi Satker

8.

Layanan Perkantoran

Satuan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Tengah memiliki 8 output/ Indikator kinerja yang dikerjakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Tengah, Pejabat Pembuat Komitmen dan bagian – bagian dibawahnya dibawahnya

sehingga kinerja menjadi lebih bersinergi dan output/

indikator kinerja dapat terlaksana sesuai perencanaan awal awal.. 2.1

Target Indikator Kinerja Kegiatan  Kegiatan 

Berikut ini target indikator kinerja kegiatan yang mendukung indikator kinerja kegiatan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah.

e   5 | P a g e

 

Target Indikator Kinerja Kegiatan 

Tabel 1.

NO.

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SATUAN

TARGET 2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan

KM

549.69

Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan

KM

44.63

Preservasi Rutin Jembatan

M

5716.6

Preservasi Jembatan

M

287.7

Pembangunan Jembatan

M

204

Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan

M

916

Layanan Dukungan Administrasi Satker

BULAN LAYANAN

12

1

Pelaksanaan Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Layanan Perkantoran

2.2

LAYANAN

12

Target Kinerja Bulanan Bulanan   Pada sub bab ini ditampilkan target bulan Triwulan II

sebagaimana

tertuang pada “Rencana Aksi” dan revisinya, yang bersumber dari data pada SiPP Online 1 Juli 2019.

e   6 | P a g e

 

Tabel 2.

Target Indikator Kinerja Output 001 Preservas Preservasii Pemeliharaan Rutin Jalan

SATUAN NO.

PROVINSI / SATUAN KERJA (KM)

AWAL

REVISI

(3)

(4)

(5)

Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan

549.69

50,00

27,88

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TOMPE - DALAM KOTA PALU - SURUMANA

152.16

50,00

20,50

PRESERVASI JALAN MOLOSIPAT - LAMBUNU MEPANGA - TINOMBO

125.21

50,00

30,28

142

50,00

42,88

88.13

50,00

40,40

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TAWAELI - NUPABOMBA KEBON KOPI - TOBOLI

40.85

50,00

21,13

REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUAS JALAN TOMPE - DALAM KOTA PALU - SURUMANA

1.34

0,00

0,00

(1)

001

TARGET 2019

(2)

 

 

PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI - AMPIBABO TOBOLI  

PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI - TOLAI - TUMORA

 

 

 

e  8 | P a g e 

 

Tabel 3.

Target Indikator Kinerja Output 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan

SATUAN NO.

PROVINSI / SATUAN KERJA (KM)

AWAL

REVISI

(3)

(4)

(5)

Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan

44.63

50,00

32,03

PRESERVASI JALAN MOLOSIPAT - LAMBUNU MEPANGA - TINOMBO

20.5

50,00

33,70

5

50,00

47,68

1.3

50,00

100,00

REKONSTRUKSI DAN PENANGANAN LERENG TAWAELI NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI II (MYC)

4.5

50,00

39,97

REKONSTRUKSI DAN PENANGANAN LERENG TAWAELI NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI III (MYC)

2.5

50,00

41,08

PENANGANAN LONGSORAN TAWAELI - NUPABOMBA KEBON KOPI - TOBOLI IV

0.6

50,00

12,36

PENANGANAN LONGSORAN TAWAELI - NUPABOMBA KEBON KOPI - TOBOLI V

0.71

50,00

20,49

REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUAS JALAN TOMPE - DALAM KOTA PALU - SURUMANA

9.52

50,00

0,00

(1)

002

TARGET 2019

(2)

 

PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI - AMPIBABO TOBOLI  

PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI - TOLAI - TUMORA

 

 

 

 

 

 

e  9 | P a g e 

 

Tabel 4.

Target Indikator Kinerja Output 004 Preservasi Rutin Jembatan.

SATUAN NO.

PROVINSI / SATUAN KERJA (KM)

AWAL

REVISI

(3)

(4)

(5)

5928.4

50,00

39,32

1981.3

50,00

26,54

1030

50,00

50,00

1066.5

50,00

53,82

1033.4

50,00

60,00

PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN TAWAELI NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI

605.4

50,00

1,50

REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUAS JALAN TOMPE - DALAM KOTA PALU - SURUMANA

211.8

50,00

0,00

(1)

004

TARGET 2019

(2)

Preservasi Rutin Jembatan PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN TOMPE - DALAM KOTA PALU - SURUMANA  

PRESERVASI JALAN MOLOSIPAT - LAMBUNU MEPANGA - TINOMBO  

PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI - AMPIBABO TOBOLI  

PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI - TOLAI - TUMORA

 

 

 

e    | P a g e 10 10 |

 

Tabel 5.

Target Indikator Kinerja Output 005 Preservasi Preservasi Jembatan.

SATUAN NO.

PROVINSI / SATUAN KERJA

(1)

005

TARGET 2019

(2)

Preservasi Jembatan

REHABILITASI JEMBATAN TOAYA I CS

 

PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI - AMPIBABO TOBOLI

(KM)

AWAL

REVISI

(3)

(4)

(5)

287.7

50,00

60,12

246.2

50,00

55,50

18.9

50,00

81,97

22.6

50,00

67,67

 

PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI - TOLAI - TUMORA

 

e    | P a g e 11 11 |

 

Tabel 6.

Jembatan.  Target Indikator Kinerja Output 010 Pembangunan Jembatan.

SATUAN NO.

PROVINSI / SATUAN KERJA

(1)

010

(2)

Pembangunan Jembatan

PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG TANGKURA CS

Tabel 7.

 

(KM)

AWAL

REVISI

(3)

(4)

(5)

204

50,00

0,00

204

50,00

0,00

Target Indikator Kinerja Output 011 Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan.

SATUAN NO.

(1)

011

TARGET 2019

TARGET 2019

PROVINSI / SATUAN KERJA (KM)

AWAL

REVISI

(3)

(4)

(5)

Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan

916

50,00

0,00

PEMBANGUNAN FLYOVER PANTOLOAN

916

50,00

0,00

(2)

 

e   | P a g e  12 12 |

 

Tabel 8.

Target Indikator Kinerja Output 015 Layanan Dukungan Administrasi Satker.

SATUAN NO.

PROVINSI / SATUAN KERJA

(1)

015

(2)

Layanan Dukungan Administrasi Satker

LAYANAN DUKUNGAN ADMINSTRASI SATKER

Tabel 9.

 

(KM)

AWAL

REVISI

(3)

(4)

(5)

12

50,00

45,46

12

50,00

45,46

Target Indikator Kinerja Output 994 Layanan Perkantoran.

SATUAN NO.

TARGET 2019

PROVINSI / SATUAN KERJA

(1)

994

TARGET 2019

(2)

Layanan Perkantoran

LAYANAN PERKANTORAN

 

(KM)

AWAL

REVISI

(3)

(4)

(5)

12

50,00

19,89

12

50,00

19,89

e   | P a g e  13 13 |

 

BAB III  III  CAPAIAN KINERJA BULAN APRIL  APRIL  Pada  Anggaran

bab

ini

2019

sebagaimana

diura diuraikan ikan

dan

tentang Capaian Kinerja bulan April Tahun

sekaligus

diuraikan

pada

bab

dibandingkan sebelumnya.

terhadap Oleh

rencana/target

karena

itu,

untuk

memperoleh gambaran mengenai tercapai atau tidaknya target bulanan, maka dilakukan pengukuran sesuai tabel kriteria yang ditetapkan berdasarkan Permen PAN&RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kategori warna disesuaikan dengan angka pencapaian yang kemudian evaluasi

sehingga

dapat

diisika diisikan n

ke

dalam

kolom

diketahui keberhasilan atau kegagalan indikator

kinerja selama bulan yang dilaporkan.

Tabel 10. Tabel Kriteria Penilaian  Penilaian  NILAI   NILAI

NO   NO

KATEGORI   KATEGORI



AA   AA

>90 – 100  100 

Sangat Memuaskan  Memuaskan 





>80 – 90  90  

Memuaskan   Memuaskan



BB   BB

>70 – 80  80  

Sangat Baik  Baik 





>60 – 70  70  

Baik, perlu sedikit

ANGKA   ANGKA

INTERPRETASI   INTERPRETASI

KATEGORI   KATEGORI WARNA   WARNA

perbaikan   perbaikan 5 

CC   CC

>50 – 60  60 

Cukup (memadai), perlu  perlu  banyak perbaikan yang tidak mendasar  





>30 – 50  50 

Kurang, perlu banyak  banyak  perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar  





0 – 30  30 

Sangat Kurang, perlu  perlu  banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar  

e    | P a g e 14 14 |

 

3.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (Output)  (Output)  Realisasi capaian kinerja output Satuan Kerjai, merupakan realisasi capaian kinerja dari paket – paket kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Kerja yang bersangkutan seperti terlihat pada tabel berikut: b erikut:

Tabel 11. Capaian Indikator Indikator Kinerja Output 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan.

No

Kode

Program/ Kegiatan/Output

Target (Km/m)

Pagu (Rp. Ribu)

Realisasi (Rp. Ribu)

Keuangan

Fisik

RN

RL

RN

RL

Kinerja

2409.001

Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan

549.69

28.704.809,00 28.704.809,00

5.499.559,46 5.499.559,46

0,00

19 19,16 ,16

20,63

27,88

135,15

1.

2409.001

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TOMPE - DALAM KOTA PALU SURUMANA

152.16

10.850.298,000 10.850.298,0

980.199,00

20,00

9,03

13,08

20,50

156,75

2.

2409.001

125.21

4.202.122,0 4.202.122,000

415.201,40

20,00

9,88

28,43

30,28

106,52

142

5.421.766,00 5.421.766,00

2.064.109,39

20,00

38,07

27,96

42,88

153,35

88.13

3.438.038,00 3.438.038,00

1.248 1.248.358,20 .358,20

20,00

36,31

29,99

40,40

134,73

40.85

3.746.808,00 3.746.808,00

791.691,47

20,00

21,13

20,29

21,13

10 104,14 4,14

1.34

1.045.777,0 1.045.777,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

 A.

PRESERVASI JALAN MOLOSIPAT - LAMBUNU - MEPANGA - TINOMBO

3.

2409.001

PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI  AMPIBABO - TOBOLI

 

4.

5.

2409.001

2409.001

PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI - TOLAI - TUMORA PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TAWAELI NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUAS JALAN TOMPE - DALAM KOTA PALU SURUMANA  

6.

2409.001

A. Paket kegi kegiatan atan yang mengalami kendala kendala / permasalahan :

1.

Untuk Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan tidak terdapat kendala atau permasalahan.

B. Paket yang sudah di PHO PHO atau diresmikan :

1.

Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

e    | P a g e 15 15 |

 

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Outp Output ut 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan 

No

Kode

B.

2409.002

1.

2409.002

Program/ Kegiatan/Output

Target (Km/m)

Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan

Pagu (Rp. Ribu)

Realisasi (Rp. Ribu)

Keuangan

Fisik

RN

RL

RN

RL

Kinerja

44.63

398.375.168,00

102.009.559 102.009.559,95 ,95

0,00

25,61

34,79

32,03

92,05

20.5

31.128.840, 31.128.840,00 00

5.577.246,4 5.577.246,400

45,53

17,92

37,41

33,70

90,08

PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI  AMPIBABO - TOBOLI

5

18.156.048,00 18.156.048,00

9.675.110,9 9.675.110,922

20,00

53,29

50,11

447,68 7,68

95,15

PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI TOLAI - TUMORA

1.3

1.684.585,00

1.325.897,0 1.325.897,000

20,00

78,71

100,00

100,00

100,00

4.5

101.492.189,00 101.492.189,00

16.113.845 16.113.845,42 ,42

20,00

15,88

49,34

39,97

81,00

2.5

124.599.999,00 124.599.999,00

31.183.869 31.183.869,00 ,00

20,00

25,03

48,76

41,08

84,25

0.6

46.000.000,00 46.000.000,00

16.223.752,27

23,00

35,27

3,58

12,36

345,63

0.71

45.512.952, 45.512.952,00 00

21.909.838 21.909.838,94 ,94

20,00

48,14

8,14

20,49

251,61

9.52

29.800.555, 29.800.555,00 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

PRESERVASI JALAN MOLOSIPAT - LAMBUNU - MEPANGA - TINOMBO  

2.

2409.002

 

3.

4.

2409.002

2409.002

5.

2409.002

6.

2409.002

REKONSTRUKSI DAN PENANGANAN LERENG TAWAELI NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI II (MYC) REKONSTRUKSI DAN PENANGANAN LERENG TAWAELI NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI III (MYC) PENANGANAN LONGSORAN TAWAELI - NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI IV PENANGANAN LONGSORAN TAWAELI - NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI V REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUAS JALAN TOMPE - DALAM KOTA PALU  

7.

2409.002

 

8.

2409.002

SURUMANA A. Paket kegi kegiatan atan yang mengalami kendala kendala / permasalahan :

1.

Untuk Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan tidak terdapat kendala atau permasalahan.

B. Paket yang sudah di PHO PHO atau diresmikan :

1.

Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

e    | P a g e 16 16 |

 

Tabel 13. Capaian Indikator Indikator Kinerja Outp Output ut 004 Preservasi Rutin Jembatan.

No

C.

Kode

2409.004

Program/ Kegiatan/Output

Preservasi Rutin

Target (Km/m)

Pagu (Rp. Ribu)

Realisasi (Rp. Ribu)

Keuangan

Fisik

RN

RL

RN

RL

Kinerja

5928.4

5.860.300,00 5.860.300,00

1.061.665,6 1.061.665,655

0,00

18,12

20,95

39,32

187,73

1981.3

2.249.680,00 2.249.680,00

0,00

0,00

0,00

0,94

26,54

2.837,03

1030

1.101.160,0 1.101.160,000

136.213 136.213,00 ,00

20,00

12,37

39,34

50,00

127,10

Jembatan

1.

2409.004

PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN TOMPE DALAM KOTA PALU SURUMANA

2.

2409.004

PRESERVASI JALAN MOLOSIPAT - LAMBUNU - MEPANGA - TINOMBO

3.

2409.004

PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI  AMPIBABO - TOBOLI

1066.5

1.072.890,00 1.072.890,00

350.585 350.585,45 ,45

20,00

32,68

52,06

53,82

103,39

PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI - TOLAI - TUMORA

1033.4

958.760,00

570.867,20 570.867,20

20,00

59,54

22,14

60,00

271,04

605.4

266.010,00

4.000,00

0,00

1,50

0,94

1,50

160,34

211.8

211.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

 

4.

2409.004

5.

2409.004

PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN TAWAELI NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUAS JALAN TOMPE - DALAM KOTA PALU SURUMANA  

6.

2409.004

A. Paket kegi kegiatan atan yang mengalami kendala kendala / permasalahan :

1.

Untuk program Preservasi Rutin Jembatan tidak terdapat kendala atau permasalahan.

B. Paket yang sudah di PHO atau di diresmikan resmikan : Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

1.

Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

e    | P a g e 17 17 |

 

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Output 005

No

Kode

Program/ Kegiatan/Output

Target (Km/m)

Pagu (Rp. Ribu)

Preservasi Jembatan. Keuangan

Realisasi (Rp. Ribu)

Fisik

RN

RL

RN

RL

Kinerja

D.

2409.005

Preservasi Jembatan

287.7

4.742.001,00 4.742.001,00

2.772.548,6 2.772.548,666

0,00

58,47

53,00

60,12

113,44

1.

2409.005

REHABILITASI JEMBATAN TOAYA I CS

246.2

3.481.978,00 3.481.978,00

1.977.671,1 1.977.671,122

55,00

56,80

47,23

55,50

117,52

2.

2409.005

PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI  AMPIBABO - TOBOLI

18.9

460.023,00

250.692,34

20,00

54,50

86,96

81,97

94,26

PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI TOLAI - TUMORA

22.6

800.000,00

544.185,20

20,00

68,02

58,61

67,67

115,46

 

3.

2409.005

A. Paket kegi kegiatan atan yang mengalami kendala kendala / permasalahan :

1.

Untuk program Preservasi Jembatan tidak terdapat kendala atau permasalahan.

B. Paket yang sudah di PHO atau di diresmikan resmikan : Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

1.

Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Output 010 Pembangunan Jembatan. Jembatan.

No

Kode

Program/ Kegiatan/Output

Target (Km/m)

Pagu (Rp. Ribu)

Realisasi (Rp. Ribu)

RN

RL

RN

RL

Kinerja

Keuangan

Fisik

E.

2409.010

Pembangun Pembangunan an Jembatan

204

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1.

2409.010

PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG TANGKURA CS

204

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

A. Paket kegi kegiatan atan yang mengalami kendala kendala / permasalahan :

1.

PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG TANGKURA CS masih dalam proses persiapan lelang.

B. Paket yang sudah di PHO atau di diresmikan resmikan : Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

1.

Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

e    | P a g e 18 18 |

 

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Output 011 Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan.

No

F.

Kode

2409.011

Target (Km/m)

Program/ Kegiatan/Output

Pembangunan

Pagu (Rp. Ribu)

Realisasi (Rp. Ribu)

RN

RL

RN

RL

Kinerja

Keuangan

Fisik

916

95.000.000 95.000.000,00 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

916

95.000.000 95.000.000,00 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Flyover/Underpass/Terowongan

1.

2409.011

PEMBANGUNAN FLYOVER PANTOLOAN

A. Paket kegi kegiatan atan yang mengalami kendala kendala / permasalahan :

1.

PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN FLYOVER PANTOLOAN masih dalam proses persiapan lelang.

B. Paket yang sudah di PHO atau di diresmikan resmikan : Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

1.

Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.

Tabel 17.

No

Kode

Capaian Indikator Kinerja Output 015 Layanan Dukungan Administrasi Satker. Program/ Kegiatan/Output

Layanan Dukungan  Administrasi Satker

G.

2409.015

1.

LAYANAN DUKUNGAN 2409.015  ADMINSTRASI SATKER

Target (Km/m)

Pagu (Rp. Ribu)

Realisasi (Rp. Ribu)

Keuangan

Fisik

RN

RL

RN

RL

12

2.282.005,00

1.162.322,24

0,00

50,93

50,27

45,46

90,43

12

2.282.005,00

1.162.322,24

50,00

50,93

50,27

45,46

90,43

 

A. Paket kegi kegiatan atan yang mengalami kendala / permasalahan :

1.

Kinerja

Untuk program Layanan Dukungan Administrasi Satker tidak terdapat kendala atau ppermasalahan. ermasalahan.

e    | P a g e 19 19 |

 

Tabel 18. Capaian Indikator Indikator Kinerja Output Output 994 Layanan Perkantora Perkantoran. n.

No

Kode

Program/ Kegiatan/Output

Target (Km/m)

Pagu (Rp. Ribu)

Realisasi (Rp. Ribu)

Keuangan

Fisik

RN

RL

RN

RL

Kinerja

H.

2409.994

Layanan Perkantoran

12

1.289.570,00 1.289.570,00

366.664,04

0,00

28,43

25,48

19,89

78,06

1.

2409.994

LAYANAN PERKANTORAN

12

1.289.570,0 1.289.570,000

366.664,04

50,00

28,43

25,48

19,89

78,06

A. Paket kegi kegiatan atan yang mengalami kendala kendala / permasalahan :

1.

Untuk program Layanan Perkantoran tidak terdapat kendala atau permasalahan.

e    | P a g e 20 20 |

 

BAB IV PENUTUP   PENUTUP

4.1. Kesimpulan Kesimpulan   Capaian indikator kinerja kegiatan pada Bulan Maret Tahun Angaran 2019 Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Tengah memuaskan yaitu pencapaian kinerja sebesar (94,86%) Capaian kinerja yang mendapatkan nilai memuaskan adalah pada Indikator Kinerja Indikator Kinerja Preservasi Rutin Jembatan (187,73%), Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (135,15%), Preservasi Jembatan (113,44%), Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (92,05%), Sedangkan kinerja yang mendapatkan nilai sangat sa ngat kurang memuaskan tidak t idak terdapat bulan juni.

4.2. Saran  Saran  Satker agar dapat mempertahankan kinerja dengan salah satu cara dengan menggunakan metode evaluasi monitoring pekerjaan pada tiap - tiap PPK rutin setiap bulan.

e    | P a g e 21 21 |

 

LAMPIRAN 



 

PERJANJIAN KINERJA 2019

 

PRINT OUT SIPP STATUS BULAN APRIL 2019  

LAPORAN KINERJA BALAI TRIWULANAN TAHUN ANGGARAN 2019 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA kinerja >=0% dan =30% dan =50% dan =60% dan =70% dan =80% dan =90% dan
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF