Laporan Kinerja Bulan Juni Satker Pjn2 Sulteng
July 19, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Short Description
Download Laporan Kinerja Bulan Juni Satker Pjn2 Sulteng...
Description
LAPORAN KINERJA BULAN JUNI SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PER UMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU
KATA PENG ANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 dengan lancar dan tepat waktu. Laporan ini merupakan media untuk memonitor pencapaian kinerja secara berkala. Melalui Laporan ini, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan pencapaian kinerjanya dalam m ewujudkan jaringan Jalan
Nasional
yang
berkelanjutan
dengan
mobilitas,
aksesibilitas
dan
keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
penyusunan
Laporan
Monitoring
dan
Evaluasi
Kinerja
Bulanan
termasuk kepada pihak-pihak yang memberikan masukan dan koreksi guna penyempurnaannya.
Palu, Juli 2019 Kuasa Pengguna Anggaran
IbnuKurniawan, ST
NIP. 197907072005021001 197907072005021001
1 | P a g e
DAFTAR ISI ISI
KATA PENG ANT AR ...................................... .................................................................. ........................................................ ............................ 1 DAFTAR ISI .......................... ........................................................... .................................................................. ................................................. ................ 2 DAFTAR TABEL ........................... ........................................................ ............................................................... ............................................ .......... 3 BAB I............................... I ................................................................. ............................................................... ...................................................... ......................... 4 PENDAHULUAN ........................... ........................................................ ............................................................... ............................................ .......... 4 BAB II............................... II ................................................................ ............................................................... ...................................................... ........................ 5 TARGET BULANAN....................................... BULANAN..................................................................... ........................................................ .......................... 5 2.1
Target Indikator Kinerja Kegiatan ............................................................. ............................................................. 5
2.2
Target Kinerja Bulanan ............................... ................................................................. .............................................. ............ 6
BAB III.......................... III ........................................................... ............................................................. ........................................................ ............................ 13 CAPAIAN KINERJA BUL ANAN .............................. ................................................................ ............................................ .......... 13 3.1. Capaian Indikator Kinerja Kegi Kegiatan atan (Outp (Output) ut) ............................. ......................................... ............ 14 3.2. Uraian Singkat Paket Pekerjaan................................... Pekerjaan................................................................. .............................. 3.2.1
Paket yang Termasuk PSN............................................................. PSN .............................................................
3.2.2
Paket – Paket SBSN ........................................................................
3.2.3
Paket – Paket yang Mendukung Padat Karya ..............................
BAB IV .......................... .......................................................... .............................................................. ........................................................ .......................... 19 PENUTUP .......................... ........................................................... ................................................................. .................................................. .................. 19 4.1. Kesimpulan ............................. ........................................................... .............................................................. .................................. .. 19 4.2. Saran...................................... Saran............................................................................ ................................................................. ........................... 19 LAMPIRAN ................................ ........................................................... ............................................................... ................................................ ............ 20
e 2 | P a g e
DAFTAR TABEL TABEL
Tabel 1. Target Indikator Kinerja Kegi Kegiatan……………… atan…………………………………… ……………………………6 ………6
. Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kinerja Output 001 Preservasi Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin …………………………….………..…...…………………………………7 Jalan…………………………….………..…...…………………………………7 Jalan Tabel 3. Target Indikator Kinerja Output 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan……..........…….......................……………….… Jalan……..........…….......................……………….………….8 ……….8 Tabel 4. Target Indikator Kinerja Kinerja Output Output 004 Preservasi Rutin Jembatan ............9 Tabel 5. Target Indikator Indikator Kinerja Output 005 Preservasi Jembatan ….…..… ….…..…….…10 ….…10 Tabel 6. Target Indikator Kinerja Output 010 Pembangunan Jembatan……....…11 J embatan……....…11 Tabel 7. Target Indikator Kinerja Output 011 Pembangunan Flyover/Underpass/Terowong.................................................................11 Tabel 8. Target Indikator Kinerja Output 015 Layanan Dukungan Administrasi Satker……...………...………...………...………...………...………...…..….11 Satker……...………...………...………...………...………...………...…..….11 Tabel 9. Target
Indikator
Kinerja
Output
994 Layanan Perkantoran......12
Tabel 10. Tabel Kriteria Penilaian........................... Penilaian............................................................. ................................................. ............... 13 Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Output 001 Preservasi Preservas i PemeliharaanRutin Pemeliha raanRutin Jalan ……..…....................................................................................……14 Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Output 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan………………… Jalan………………………………… ………………………………… ……………………......…14 …......…14 Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Output 004 Preservasi Rutin Jembatan ….…16 Tabel 14. Capaian
Indikator Kinerja Output 005
Preservasi Jembatan …...16
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Output 010 Pembangunan Jembatan.............17 Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Output 011 Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan................................................ Flyover/Underpass/Terowongan............... .............................................…17 ............…17 Tabel 17. Cap Capaian aian Indikator Kiner Kinerja ja Output 015 015 Layanan Dukungan Administrasi Administrasi Satker.............................................................. Satker............................. ............................................................... ...........................................17 .............17 Tabel 18.Capaian Indikator Indikator Kinerja Kinerja Outpu Outputt 994 Layanan Perkantoran Perkantoran …….....….18
e 3 | P a g e
BAB I PENDAHULUAN PENDAHULUAN
Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah merupakan satuan kerja yang dinaungi oleh BPJN XIV Palu, berfungsi sebagai pelaksanaan dan pengawasan pembangunan atau penyelenggaraan jalan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah. LAKIP unit Kerja/satuan kerja merupakan laporan kinerja yang dicapai oleh suatu satuan kerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN. LAKIP ini disusun sesuai dengan Permen PU No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.LAKIP unit kerja/satuan kerja di bawah koordinasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu (BPJN XIV Palu) dan nantinya sebagai bahan penyusunan LAKIP Ditjen Bina Marga. Bab ini akan menjelaskan Kondisi dan Tantangan, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, dan Isu Strategis.
e 4 | P a g e
BAB II TARGET BULANAN BULANAN
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Tengah melaksanakan program Penyelenggraan Jalan berupa kegiatan pelaksaanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional yang memiliki output output sebagai berikut : 1.
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan
2.
Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan
3.
Preservasi Rutin Jembatan
4.
Preservasi Jembatan
5.
Pembangunan Jembatan
6.
Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan
7.
Layanan Dukungan Administrasi Satker
8.
Layanan Perkantoran
Satuan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Tengah memiliki 8 output/ Indikator kinerja yang dikerjakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Tengah, Pejabat Pembuat Komitmen dan bagian – bagian dibawahnya dibawahnya
sehingga kinerja menjadi lebih bersinergi dan output/
indikator kinerja dapat terlaksana sesuai perencanaan awal awal.. 2.1
Target Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan
Berikut ini target indikator kinerja kegiatan yang mendukung indikator kinerja kegiatan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah.
e 5 | P a g e
Target Indikator Kinerja Kegiatan
Tabel 1.
NO.
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SATUAN
TARGET 2019
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan
KM
549.69
Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan
KM
44.63
Preservasi Rutin Jembatan
M
5716.6
Preservasi Jembatan
M
287.7
Pembangunan Jembatan
M
204
Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan
M
916
Layanan Dukungan Administrasi Satker
BULAN LAYANAN
12
1
Pelaksanaan Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
Layanan Perkantoran
2.2
LAYANAN
12
Target Kinerja Bulanan Bulanan Pada sub bab ini ditampilkan target bulan Triwulan II
sebagaimana
tertuang pada “Rencana Aksi” dan revisinya, yang bersumber dari data pada SiPP Online 1 Juli 2019.
e 6 | P a g e
Tabel 2.
Target Indikator Kinerja Output 001 Preservas Preservasii Pemeliharaan Rutin Jalan
SATUAN NO.
PROVINSI / SATUAN KERJA (KM)
AWAL
REVISI
(3)
(4)
(5)
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan
549.69
50,00
27,88
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TOMPE - DALAM KOTA PALU - SURUMANA
152.16
50,00
20,50
PRESERVASI JALAN MOLOSIPAT - LAMBUNU MEPANGA - TINOMBO
125.21
50,00
30,28
142
50,00
42,88
88.13
50,00
40,40
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TAWAELI - NUPABOMBA KEBON KOPI - TOBOLI
40.85
50,00
21,13
REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUAS JALAN TOMPE - DALAM KOTA PALU - SURUMANA
1.34
0,00
0,00
(1)
001
TARGET 2019
(2)
PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI - AMPIBABO TOBOLI
PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI - TOLAI - TUMORA
e 8 | P a g e
Tabel 3.
Target Indikator Kinerja Output 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan
SATUAN NO.
PROVINSI / SATUAN KERJA (KM)
AWAL
REVISI
(3)
(4)
(5)
Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan
44.63
50,00
32,03
PRESERVASI JALAN MOLOSIPAT - LAMBUNU MEPANGA - TINOMBO
20.5
50,00
33,70
5
50,00
47,68
1.3
50,00
100,00
REKONSTRUKSI DAN PENANGANAN LERENG TAWAELI NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI II (MYC)
4.5
50,00
39,97
REKONSTRUKSI DAN PENANGANAN LERENG TAWAELI NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI III (MYC)
2.5
50,00
41,08
PENANGANAN LONGSORAN TAWAELI - NUPABOMBA KEBON KOPI - TOBOLI IV
0.6
50,00
12,36
PENANGANAN LONGSORAN TAWAELI - NUPABOMBA KEBON KOPI - TOBOLI V
0.71
50,00
20,49
REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUAS JALAN TOMPE - DALAM KOTA PALU - SURUMANA
9.52
50,00
0,00
(1)
002
TARGET 2019
(2)
PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI - AMPIBABO TOBOLI
PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI - TOLAI - TUMORA
e 9 | P a g e
Tabel 4.
Target Indikator Kinerja Output 004 Preservasi Rutin Jembatan.
SATUAN NO.
PROVINSI / SATUAN KERJA (KM)
AWAL
REVISI
(3)
(4)
(5)
5928.4
50,00
39,32
1981.3
50,00
26,54
1030
50,00
50,00
1066.5
50,00
53,82
1033.4
50,00
60,00
PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN TAWAELI NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI
605.4
50,00
1,50
REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUAS JALAN TOMPE - DALAM KOTA PALU - SURUMANA
211.8
50,00
0,00
(1)
004
TARGET 2019
(2)
Preservasi Rutin Jembatan PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN TOMPE - DALAM KOTA PALU - SURUMANA
PRESERVASI JALAN MOLOSIPAT - LAMBUNU MEPANGA - TINOMBO
PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI - AMPIBABO TOBOLI
PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI - TOLAI - TUMORA
e | P a g e 10 10 |
Tabel 5.
Target Indikator Kinerja Output 005 Preservasi Preservasi Jembatan.
SATUAN NO.
PROVINSI / SATUAN KERJA
(1)
005
TARGET 2019
(2)
Preservasi Jembatan
REHABILITASI JEMBATAN TOAYA I CS
PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI - AMPIBABO TOBOLI
(KM)
AWAL
REVISI
(3)
(4)
(5)
287.7
50,00
60,12
246.2
50,00
55,50
18.9
50,00
81,97
22.6
50,00
67,67
PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI - TOLAI - TUMORA
e | P a g e 11 11 |
Tabel 6.
Jembatan. Target Indikator Kinerja Output 010 Pembangunan Jembatan.
SATUAN NO.
PROVINSI / SATUAN KERJA
(1)
010
(2)
Pembangunan Jembatan
PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG TANGKURA CS
Tabel 7.
(KM)
AWAL
REVISI
(3)
(4)
(5)
204
50,00
0,00
204
50,00
0,00
Target Indikator Kinerja Output 011 Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan.
SATUAN NO.
(1)
011
TARGET 2019
TARGET 2019
PROVINSI / SATUAN KERJA (KM)
AWAL
REVISI
(3)
(4)
(5)
Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan
916
50,00
0,00
PEMBANGUNAN FLYOVER PANTOLOAN
916
50,00
0,00
(2)
e | P a g e 12 12 |
Tabel 8.
Target Indikator Kinerja Output 015 Layanan Dukungan Administrasi Satker.
SATUAN NO.
PROVINSI / SATUAN KERJA
(1)
015
(2)
Layanan Dukungan Administrasi Satker
LAYANAN DUKUNGAN ADMINSTRASI SATKER
Tabel 9.
(KM)
AWAL
REVISI
(3)
(4)
(5)
12
50,00
45,46
12
50,00
45,46
Target Indikator Kinerja Output 994 Layanan Perkantoran.
SATUAN NO.
TARGET 2019
PROVINSI / SATUAN KERJA
(1)
994
TARGET 2019
(2)
Layanan Perkantoran
LAYANAN PERKANTORAN
(KM)
AWAL
REVISI
(3)
(4)
(5)
12
50,00
19,89
12
50,00
19,89
e | P a g e 13 13 |
BAB III III CAPAIAN KINERJA BULAN APRIL APRIL Pada Anggaran
bab
ini
2019
sebagaimana
diura diuraikan ikan
dan
tentang Capaian Kinerja bulan April Tahun
sekaligus
diuraikan
pada
bab
dibandingkan sebelumnya.
terhadap Oleh
rencana/target
karena
itu,
untuk
memperoleh gambaran mengenai tercapai atau tidaknya target bulanan, maka dilakukan pengukuran sesuai tabel kriteria yang ditetapkan berdasarkan Permen PAN&RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kategori warna disesuaikan dengan angka pencapaian yang kemudian evaluasi
sehingga
dapat
diisika diisikan n
ke
dalam
kolom
diketahui keberhasilan atau kegagalan indikator
kinerja selama bulan yang dilaporkan.
Tabel 10. Tabel Kriteria Penilaian Penilaian NILAI NILAI
NO NO
KATEGORI KATEGORI
1
AA AA
>90 – 100 100
Sangat Memuaskan Memuaskan
2
A
>80 – 90 90
Memuaskan Memuaskan
3
BB BB
>70 – 80 80
Sangat Baik Baik
4
B
>60 – 70 70
Baik, perlu sedikit
ANGKA ANGKA
INTERPRETASI INTERPRETASI
KATEGORI KATEGORI WARNA WARNA
perbaikan perbaikan 5
CC CC
>50 – 60 60
Cukup (memadai), perlu perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6
C
>30 – 50 50
Kurang, perlu banyak banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7
D
0 – 30 30
Sangat Kurang, perlu perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
e | P a g e 14 14 |
3.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (Output) (Output) Realisasi capaian kinerja output Satuan Kerjai, merupakan realisasi capaian kinerja dari paket – paket kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Kerja yang bersangkutan seperti terlihat pada tabel berikut: b erikut:
Tabel 11. Capaian Indikator Indikator Kinerja Output 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan.
No
Kode
Program/ Kegiatan/Output
Target (Km/m)
Pagu (Rp. Ribu)
Realisasi (Rp. Ribu)
Keuangan
Fisik
RN
RL
RN
RL
Kinerja
2409.001
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan
549.69
28.704.809,00 28.704.809,00
5.499.559,46 5.499.559,46
0,00
19 19,16 ,16
20,63
27,88
135,15
1.
2409.001
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TOMPE - DALAM KOTA PALU SURUMANA
152.16
10.850.298,000 10.850.298,0
980.199,00
20,00
9,03
13,08
20,50
156,75
2.
2409.001
125.21
4.202.122,0 4.202.122,000
415.201,40
20,00
9,88
28,43
30,28
106,52
142
5.421.766,00 5.421.766,00
2.064.109,39
20,00
38,07
27,96
42,88
153,35
88.13
3.438.038,00 3.438.038,00
1.248 1.248.358,20 .358,20
20,00
36,31
29,99
40,40
134,73
40.85
3.746.808,00 3.746.808,00
791.691,47
20,00
21,13
20,29
21,13
10 104,14 4,14
1.34
1.045.777,0 1.045.777,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
A.
PRESERVASI JALAN MOLOSIPAT - LAMBUNU - MEPANGA - TINOMBO
3.
2409.001
PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI AMPIBABO - TOBOLI
4.
5.
2409.001
2409.001
PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI - TOLAI - TUMORA PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TAWAELI NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUAS JALAN TOMPE - DALAM KOTA PALU SURUMANA
6.
2409.001
A. Paket kegi kegiatan atan yang mengalami kendala kendala / permasalahan :
1.
Untuk Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan tidak terdapat kendala atau permasalahan.
B. Paket yang sudah di PHO PHO atau diresmikan :
1.
Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.
e | P a g e 15 15 |
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Outp Output ut 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan
No
Kode
B.
2409.002
1.
2409.002
Program/ Kegiatan/Output
Target (Km/m)
Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan
Pagu (Rp. Ribu)
Realisasi (Rp. Ribu)
Keuangan
Fisik
RN
RL
RN
RL
Kinerja
44.63
398.375.168,00
102.009.559 102.009.559,95 ,95
0,00
25,61
34,79
32,03
92,05
20.5
31.128.840, 31.128.840,00 00
5.577.246,4 5.577.246,400
45,53
17,92
37,41
33,70
90,08
PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI AMPIBABO - TOBOLI
5
18.156.048,00 18.156.048,00
9.675.110,9 9.675.110,922
20,00
53,29
50,11
447,68 7,68
95,15
PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI TOLAI - TUMORA
1.3
1.684.585,00
1.325.897,0 1.325.897,000
20,00
78,71
100,00
100,00
100,00
4.5
101.492.189,00 101.492.189,00
16.113.845 16.113.845,42 ,42
20,00
15,88
49,34
39,97
81,00
2.5
124.599.999,00 124.599.999,00
31.183.869 31.183.869,00 ,00
20,00
25,03
48,76
41,08
84,25
0.6
46.000.000,00 46.000.000,00
16.223.752,27
23,00
35,27
3,58
12,36
345,63
0.71
45.512.952, 45.512.952,00 00
21.909.838 21.909.838,94 ,94
20,00
48,14
8,14
20,49
251,61
9.52
29.800.555, 29.800.555,00 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
PRESERVASI JALAN MOLOSIPAT - LAMBUNU - MEPANGA - TINOMBO
2.
2409.002
3.
4.
2409.002
2409.002
5.
2409.002
6.
2409.002
REKONSTRUKSI DAN PENANGANAN LERENG TAWAELI NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI II (MYC) REKONSTRUKSI DAN PENANGANAN LERENG TAWAELI NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI III (MYC) PENANGANAN LONGSORAN TAWAELI - NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI IV PENANGANAN LONGSORAN TAWAELI - NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI V REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUAS JALAN TOMPE - DALAM KOTA PALU
7.
2409.002
8.
2409.002
SURUMANA A. Paket kegi kegiatan atan yang mengalami kendala kendala / permasalahan :
1.
Untuk Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan tidak terdapat kendala atau permasalahan.
B. Paket yang sudah di PHO PHO atau diresmikan :
1.
Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.
e | P a g e 16 16 |
Tabel 13. Capaian Indikator Indikator Kinerja Outp Output ut 004 Preservasi Rutin Jembatan.
No
C.
Kode
2409.004
Program/ Kegiatan/Output
Preservasi Rutin
Target (Km/m)
Pagu (Rp. Ribu)
Realisasi (Rp. Ribu)
Keuangan
Fisik
RN
RL
RN
RL
Kinerja
5928.4
5.860.300,00 5.860.300,00
1.061.665,6 1.061.665,655
0,00
18,12
20,95
39,32
187,73
1981.3
2.249.680,00 2.249.680,00
0,00
0,00
0,00
0,94
26,54
2.837,03
1030
1.101.160,0 1.101.160,000
136.213 136.213,00 ,00
20,00
12,37
39,34
50,00
127,10
Jembatan
1.
2409.004
PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN TOMPE DALAM KOTA PALU SURUMANA
2.
2409.004
PRESERVASI JALAN MOLOSIPAT - LAMBUNU - MEPANGA - TINOMBO
3.
2409.004
PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI AMPIBABO - TOBOLI
1066.5
1.072.890,00 1.072.890,00
350.585 350.585,45 ,45
20,00
32,68
52,06
53,82
103,39
PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI - TOLAI - TUMORA
1033.4
958.760,00
570.867,20 570.867,20
20,00
59,54
22,14
60,00
271,04
605.4
266.010,00
4.000,00
0,00
1,50
0,94
1,50
160,34
211.8
211.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
4.
2409.004
5.
2409.004
PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN TAWAELI NUPABOMBA - KEBON KOPI - TOBOLI REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI RUAS JALAN TOMPE - DALAM KOTA PALU SURUMANA
6.
2409.004
A. Paket kegi kegiatan atan yang mengalami kendala kendala / permasalahan :
1.
Untuk program Preservasi Rutin Jembatan tidak terdapat kendala atau permasalahan.
B. Paket yang sudah di PHO atau di diresmikan resmikan : Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.
1.
Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.
e | P a g e 17 17 |
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Output 005
No
Kode
Program/ Kegiatan/Output
Target (Km/m)
Pagu (Rp. Ribu)
Preservasi Jembatan. Keuangan
Realisasi (Rp. Ribu)
Fisik
RN
RL
RN
RL
Kinerja
D.
2409.005
Preservasi Jembatan
287.7
4.742.001,00 4.742.001,00
2.772.548,6 2.772.548,666
0,00
58,47
53,00
60,12
113,44
1.
2409.005
REHABILITASI JEMBATAN TOAYA I CS
246.2
3.481.978,00 3.481.978,00
1.977.671,1 1.977.671,122
55,00
56,80
47,23
55,50
117,52
2.
2409.005
PRESERVASI JALAN TINOMBO - SINEI AMPIBABO - TOBOLI
18.9
460.023,00
250.692,34
20,00
54,50
86,96
81,97
94,26
PRESERVASI JALAN TOBOLI - PARIGI TOLAI - TUMORA
22.6
800.000,00
544.185,20
20,00
68,02
58,61
67,67
115,46
3.
2409.005
A. Paket kegi kegiatan atan yang mengalami kendala kendala / permasalahan :
1.
Untuk program Preservasi Jembatan tidak terdapat kendala atau permasalahan.
B. Paket yang sudah di PHO atau di diresmikan resmikan : Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.
1.
Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Output 010 Pembangunan Jembatan. Jembatan.
No
Kode
Program/ Kegiatan/Output
Target (Km/m)
Pagu (Rp. Ribu)
Realisasi (Rp. Ribu)
RN
RL
RN
RL
Kinerja
Keuangan
Fisik
E.
2409.010
Pembangun Pembangunan an Jembatan
204
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
1.
2409.010
PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG TANGKURA CS
204
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
A. Paket kegi kegiatan atan yang mengalami kendala kendala / permasalahan :
1.
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG TANGKURA CS masih dalam proses persiapan lelang.
B. Paket yang sudah di PHO atau di diresmikan resmikan : Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.
1.
Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.
e | P a g e 18 18 |
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Output 011 Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan.
No
F.
Kode
2409.011
Target (Km/m)
Program/ Kegiatan/Output
Pembangunan
Pagu (Rp. Ribu)
Realisasi (Rp. Ribu)
RN
RL
RN
RL
Kinerja
Keuangan
Fisik
916
95.000.000 95.000.000,00 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
916
95.000.000 95.000.000,00 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Flyover/Underpass/Terowongan
1.
2409.011
PEMBANGUNAN FLYOVER PANTOLOAN
A. Paket kegi kegiatan atan yang mengalami kendala kendala / permasalahan :
1.
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN FLYOVER PANTOLOAN masih dalam proses persiapan lelang.
B. Paket yang sudah di PHO atau di diresmikan resmikan : Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.
1.
Belum ada paket pekerjaan yang di PHO.
Tabel 17.
No
Kode
Capaian Indikator Kinerja Output 015 Layanan Dukungan Administrasi Satker. Program/ Kegiatan/Output
Layanan Dukungan Administrasi Satker
G.
2409.015
1.
LAYANAN DUKUNGAN 2409.015 ADMINSTRASI SATKER
Target (Km/m)
Pagu (Rp. Ribu)
Realisasi (Rp. Ribu)
Keuangan
Fisik
RN
RL
RN
RL
12
2.282.005,00
1.162.322,24
0,00
50,93
50,27
45,46
90,43
12
2.282.005,00
1.162.322,24
50,00
50,93
50,27
45,46
90,43
A. Paket kegi kegiatan atan yang mengalami kendala / permasalahan :
1.
Kinerja
Untuk program Layanan Dukungan Administrasi Satker tidak terdapat kendala atau ppermasalahan. ermasalahan.
e | P a g e 19 19 |
Tabel 18. Capaian Indikator Indikator Kinerja Output Output 994 Layanan Perkantora Perkantoran. n.
No
Kode
Program/ Kegiatan/Output
Target (Km/m)
Pagu (Rp. Ribu)
Realisasi (Rp. Ribu)
Keuangan
Fisik
RN
RL
RN
RL
Kinerja
H.
2409.994
Layanan Perkantoran
12
1.289.570,00 1.289.570,00
366.664,04
0,00
28,43
25,48
19,89
78,06
1.
2409.994
LAYANAN PERKANTORAN
12
1.289.570,0 1.289.570,000
366.664,04
50,00
28,43
25,48
19,89
78,06
A. Paket kegi kegiatan atan yang mengalami kendala kendala / permasalahan :
1.
Untuk program Layanan Perkantoran tidak terdapat kendala atau permasalahan.
e | P a g e 20 20 |
BAB IV PENUTUP PENUTUP
4.1. Kesimpulan Kesimpulan Capaian indikator kinerja kegiatan pada Bulan Maret Tahun Angaran 2019 Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Tengah memuaskan yaitu pencapaian kinerja sebesar (94,86%) Capaian kinerja yang mendapatkan nilai memuaskan adalah pada Indikator Kinerja Indikator Kinerja Preservasi Rutin Jembatan (187,73%), Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (135,15%), Preservasi Jembatan (113,44%), Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (92,05%), Sedangkan kinerja yang mendapatkan nilai sangat sa ngat kurang memuaskan tidak t idak terdapat bulan juni.
4.2. Saran Saran Satker agar dapat mempertahankan kinerja dengan salah satu cara dengan menggunakan metode evaluasi monitoring pekerjaan pada tiap - tiap PPK rutin setiap bulan.
e | P a g e 21 21 |
LAMPIRAN
•
PERJANJIAN KINERJA 2019
PRINT OUT SIPP STATUS BULAN APRIL 2019
LAPORAN KINERJA BALAI TRIWULANAN TAHUN ANGGARAN 2019 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA kinerja >=0% dan =30% dan =50% dan =60% dan =70% dan =80% dan =90% dan
View more...
Comments