Cuadro Resumen de Valorizaciones

December 26, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Cuadro Resumen de Valorizaciones...

Description

 

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA OBRA: CONTRAT: S/. 2,305,182.7 2,305,182.76 6

MONTO CONTRATADO:

ITEM

01

TOTAL VALORIZACION VALORIZACION VALORIZACION VALORIZACION VALORIZACION VALORIZACION CONTRATADO / N° 01 - ENE 14 N° 02 - FEB 14 N° 03 - MAR 14 N° 04 - ABR 14 N° 05 - MAY 14 N° 06 - JUN 14  ADELANTADO

VALORIZACION

 

 ACUMULADO CONTRATO ORIGINAL

SALDO POR PAGAR/AMORT/ RETN EN C. ORIGINAL

MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO MO

1,953,544.71

14,722.93

500,600.74

938,191.81

138,226.69

361,802.54

0.00

1,953,544.71

0.00

01.01

MONTO B BR RUTO V VA ALORIZADO S SIIN RE REAJUSTE

1,953,544.71

14,722.93

500,600.74

938,191.81

138,226.69

361,802.54

0.00

1,953,544.71

0.00

01.02

REAJUSTE DE LA VALORIZACION

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

01.03

REINTEGRO DE LA VALORIZACION

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

01.04

DEDUCCION POR REAJUSTE DE A. DIRECTO

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

01.05

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

AMORTIZACIONES

390,708.94

2,944.59

100,120.15

187,638.36

27,645.34

72,360.51

0.00

390,708.94

0.00

02.01

POR ADELANTO DIRECTO

390,708.94

2,944.59

100,120.15

187,638.36

27,645.34

72,360.51

0.00

390,708.94

0.00

02.02

POR ADELANTO DE MATERIALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,562,835.77

11,778.34

400,480.59

750,553.45

110,581.35

289,442.03

0.00

1,562,835.77

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

02

DEDUCCION POR REAJUSTE DE A. DE MATERIALES  

03

 

VALORIZACION NETA

04

 

DESCUENTOS

04.0 04.011 05

05.01 05.02 06

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,844,146.21

13,898.45

472,567.10

885,653.07

130,486.00

341,541.60

0.00

1,844,146.21

0.00

VALOR NETO

1,562,835.77

11,778.34

400,480.59

750,553.45

110,581.35

289,442.03

0.00

1,562,835.77

0.00

I. G. V.  

06.01 07

-

MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA

MULT MULTA AP POR OR AT ATRA RASO SO DE OBRA OBRA  

 

 

-

281,310.44

2,120.10

72,086.51

135,099.62

19,904.64

52,099.57

0.00

281,310.44

0.00

RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10% )

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,844,146.21

13,898.45

472,567.10

885,653.07

130,486.00

341,541.60

0.00

1,844,146.21

0.00

MONTO LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA

%

AVANCE EJECUTADO

%

AVANCE AVANCE PROGRA PROGRAMAD MADO O CALEND CALEND APROBA APROBADO DO 01

%

AVANCE AVANCE PROGRA PROGRAMAD MADO O CALEND CALEND APROBA APROBADO DO 02 SITUACION

 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°

100.00%

RESOLUCION DE ALCALDIA N°  

ADELANTADA

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF