Nombre:………………………………………………………………………………. Periodo aud itado: del ……………….al………………….!"#
$i%o de Em%resa Soc. Anónima
Código P-1 P-2
Soc. Colectiva
Contenido Escritura de constitución constituc ión y estatuto
Código P-9
P-#
Lista de Junta Accionistas y Funcionarios Principales Estructura Org$nica de la e%presa
P-11
P-'
Flu(ogra%a de cada )eparta%ento
P-12
P-.
)escripción ,ree de la e%presa
P-1#
P-
Plan de contingencia contingencia del !"
P-1'
P-3
*elación de co%pra de ,ienes de actios inor%$ticos y contratos de licencias de progra%as progra%as antiirus etc del periodo a auditar 6n *esu%en de los Acuerdo Acuerdo de la Junta 7eneral de accionistas y Acuerdo del del )irectorio )irectorio relacionado relacionado a nueos proyectos de productos incre%ento de entas a%pliación de los !" etc
P-1.
P-5
P-10
Soc. Individual
Contenido Manuel de Organización y Funciones Manual operatio de los !" For%ularios utilizados& utilizados & ad%inistratios ad%inistratios y operatios operatios *elación de +ra,a(adores y cargos del $rea de !" /atalogo de cuentas y su, cuentas conta,les de las entidad Manuales de sericios inor%$ticos inor%$ticos de los usuarios "nentario de los actios "nor%$ticos& Licencias irus etc del a4o anterior
P-1
/ontratos de tercerización tercerizac ión del !" por %anteni%iento etc
P-13 P-15 P-15
Me%oria 201# "no "nor% r%es es %edi %edioa oa%, %,ie ient ntal ales es y responsa,ilidad responsa,ilidad social Los 8lti%os ' Estados Financieros
P-19
Hecho por:…………………………………………………..Revisado por:……………………………………………………….. por:……………………………………………………….. Fecha:……………………………………………… …………Fecha . :………………………………………………………………….
IGLESIAS CABRERA S.C Auditores Consultores
II ARC&I'( C(RRIEN$E )E A*)I$(RIA )E IN,(R+A$IC(S SIS$E+AS Nombre:……………………………………………………………………………. Naturaleza del trabao:…………………………………………………………….
Códi!o
Contenido
AS" # AS"*
Ar$uitectura del Sistema in%orm&tico Ar$uitectura del sistema in%orm&tica de cada &rea de la entidad.
AS"+
Cuestionario de Control Interno
AS"-
Cedula atriz de la Auditoria de Sistemas /asado en Ries!os.
Códi!o Contenido AS"#' (eri)car el %uncionamiento de los e$uipos AS"## (eri)car los medios de almacenamiento de respaldo de la in%ormación. AS"#* (eri)$ue los mecanismos de control para acceso, conservación e identi)cación de los medios de almacenamiento de respaldo. AS"#+ 0ara determinar la e1istencia de debilidades potenciales de control interno, considere lo si!uiente: Separación de responsabilidades 2l sistema operativo AS"#- (eri)car la e1istencia de licencias de uso de so%t5are utilizado
AS"3
0ro!rama de auditor4a de sistemas
(B-E$I'( GENERAL 2valuar si el SI, con el $ue cuenta la entidad se adecua a sus re$uerimientos, veri)cando $ue las di%erentes &reas se encuentren interconectadas, a )n de $ue e1ista un optimo aprovechamiento del sistema implementado.
(B-E$I'(S ESPECI,IC(S
AS"6
AS"
AS";
2valuar si el So%t5are 7 Hard5are, %ue instalado previo estudio t8cnico 7 si los mismos se adecuan a la operatividad de la entidad. 2valuar los Controles Internos para la protección de la in%ormación 7 de los activos de la entidad. 0rocedimientos
Control sobre los cambios de los pro!ramas
2valuar el so%t5are respecto a:
AS 9 #3
Soporte de operaciones contables Soporte de operaciones de activo )o Soporte de operaciones de e1istencias Soporte de control de asistencia de personal. Soporte de operaciones comerciales 7 otros.
Aplicar otros procedimientos de auditor4a de ries!os de acuerdo a las circunstancias. 2laborar las observaciones …
AS"<
(eri)car si los pro!ramas est&n en len!uae de pro!ramación uni%orme
2valuar los descar!os elaborar las observaciones de acuerdo a la materialidad con sus elementos:
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